本期 上年同期 增减比例% 营业收入 53,381,035.32 81,487,819.65 -34.49% 毛利率% 17.27% 9.96% - 归属于挂牌公司股东的 1,674,801.13 2,091,487.32 -19.92% 净利润 归属于挂牌公司股东的 1,615,471.28 1,745,135.00 -7.43% 扣除非经常性损益后的 净利润 加权平均净资产收益 4.37% 6.31% - 率%(依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益 4.00% 5.26% - 率%(依归属于挂牌公司 股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) 基本每股收益 0.06 0.07 -14.29% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 93,197,878.63 94,684,456.92 -1.57% 负债总计 51,884,228.67 55,137,590.59 -5.90% 归属于挂牌公司股东的 39,664,077.19 37,989,276.06 4.41% 净资产 归属于挂牌公司股东的 1.41 1.35 4.44% 每股净资产 资产负债率%(母公司) 52.40% 54.47% - 资产负债率%(合并) 55.67% 58.23% - 流动比率 1.15 1.08 - 利息保障倍数 3.60 7.94 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流 -1,055,094.36 -2,595,744.17 59.35% 量净额 应收账款周转率 1.87 3.35 - 存货周转率 3.89 7.27 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -1.57% -0.83% - 营业收入增长率% -34.49% 77.63% - 净利润增长率% -13.08% -16.26% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 2,534,800.68 2.72% 4,630,476.35 4.89% -45.26% 应收票据 114,000.00 0.12% 2,669,500.00 2.82% -95.73% 应收账款 25,518,747.35 27.38% 19,346,305.60 20.43% 31.91% 预付款项 20,356,194.27 21.84% 19,836,971.47 20.95% 2.62% 其他应收款 72,756.29 0.08% 73,451.57 0.08% -0.95% 存货 10,862,586.76 11.66% 11,814,845.90 12.48% -8.06% 投资性房地产 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 固定资产 5,200,863.73 5.58% 5,571,907.51 5.88% -6.66% 使用权资产 100,919.76 0.11% 201,839.52 0.21% -50.00% 无形资产 26,039,242.04 27.94% 27,785,976.56 29.35% -6.29% 短期借款 27,634,985.14 29.65% 28,988,457.85 30.62% -4.67% 长期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 递延所得税资产 2,324,580.35 2.49% 2,021,595.84 2.14% 14.99% 应付账款 14,615,775.77 15.68% 14,926,850.26 15.76% -2.08% 合同负债 4,744,104.71 5.09% 4,650,352.52 4.91% 2.02% 应付职工薪酬 551,237.75 0.59% 512,204.64 0.54% 7.62% 应交税费 882,840.12 0.95% 654,924.02 0.69% 34.80% 其他应付款 2,696,752.52 2.89% 1,739,958.83 1.84% 54.99% 租赁负债 111,523.13 0.12% 220,020.72 0.23% -49.31% 其他流动负债 616,733.60 0.66% 3,414,545.82 3.61% -81.94% 资产总计 93,197,878.63 - 94,684,456.92 - -1.57% 项目重大变动原因 1、报告期末,货币资金 2,534,800.68 元,较上年末减少 45.26%,主要原因系本期业务拓展和生产经营需要的资金增加,导致货币资金的减少。 2、报告期末,应收票据 114,000.00 元,较上年末减少 95.73%,主要原因系本期车厂业务的增加,需支付的供应商货款也增加,导致应收票据的减少。 3、报告期末,应收账款 25,518,747.35 元,较上年末增长 31.91%,主要原因系本期期末销售增加较多,暂未收到客户的回款,导致应收账款的增加。 4、报告期末,使用权资产100,919.76元,较上年末减少50.00%,主要原因系公司经营厂房为租赁的,按照准则需每期计提,导致使用权资产的减少。 5、报告期末,应交税费882,840.12元,较上年度增长34.80%,主要原因系本期应交增值税及附加税相比上年末增加,导致应交税费的增加。 6、报告期末,其他应付款2,696,752.52元,较上年度增长54.99%,主要原因系本期收到的股东借款相比上年末增加,导致其他应付款的增加。 7、报告期末,租赁负债111,523.13元,较上年度减少49.31%,主要原因系公司经营厂房为租赁的,按照准则需每期计提,导致租赁负债的减少。 8、报告期末,其他流动负债616,733.60元,较上年度减少81.94%,主要原因系本期已背书未终止确认的票据减少较多,导致其他流动负债的减少。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例% 的比重% 的比重% 营业收入 53,381,035.32 - 81,487,819.65 - -34.49% 营业成本 44,160,910.97 82.73% 73,370,106.46 90.04% -39.81% 毛利率 17.27% - 9.96% - - 销售费用 333,445.60 0.62% 256,740.11 0.32% 29.88% 管理费用 1,739,5