21.83 3.26% 1,114,407.30 1.37% 56.09% 研发费用 3,796,215.58 7.11% 4,357,662.71 5.35% -12.88% 财务费用 680,039.34 1.27% 581,184.68 0.71% 17.01% 信用减值损失 -1,365,552.52 -2.56% -70,007.60 -0.09% 1,850.58% 其他收益 215,254.84 0.40% 466,606.68 0.57% -53.87% 净利润 1,766,783.63 3.31% 2,032,766.40 2.49% -13.08% 经营活动产生 -1,055,094.36 -2,595,744.17 59.35% 的现金流量净 额 投资活动产生 -2,552.00 -2,283.19 -11.77% 的现金流量净 额 筹资活动产生 -1,038,029.31 1,217,565.45 -185.25% 的现金流量净 额 项目重大变动原因 1、报告期内,营业收入53,381,035.32元,同比减少了34.49%。主要原因系市场竞争激烈,产品销售收入相比上年同期减少,导致营业收入减少。 2、报告期内,营业成本44,160,910.97元,同比减少了39.81%。主要原因系本期营业收入的减少,与之对应的营业成本也相应减少。 3、报告期内,销售费用333,445.60元,同比增长了29.88%。主要原因系本期广告宣传费用相比上年同期增加。 4、报告期内,管理费用1,739,521.83元,同比增长了56.09%。主要原因系本期固定资产折旧费用和服务费相比上年同期增加。 5、报告期内,信用减值损失-1,365,552.52元,同比增长了1,850.58%。主要原因系本期应收账款相比上年同期增加较多。 6、报告期内,其他收益215,254.84元,同比减少了53.87%。主要原因系本期收到的政府补贴相比上年同期减少较多。 7、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额增加了1,540,649.81元,同比增长了59.35%。主要是本期收到销售商品、提供劳务收到的现金减少2526.40万元,而购买商品、接受劳务支付的现金减少2961.87万元,故经营活动产生的现金流量净额增加。 8、报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额减少了2,255,594.76元,同比减少了185.25%。主要是 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加54万元,取得借款收到的现金减少97万元,故筹资活动产生的现金流量净额减少。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 53,318,178.18 81,487,819.65 -34.57% 其他业务收入 62,857.14 31,428.57 100.00% 主营业务成本 44,160,910.97 73,370,106.46 -39.81% 其他业务成本 0.00 0.00 0.00% 按产品分类分析 √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减 增减% 期增减% 产品销售收 41,811,261.81 36,821,288.32 11.93% -44.35% -48.85% 7.75% 入 系统及软件 11,569,773.51 7,339,622.65 36.56% 81.91% 430.70% -41.69% 服务收入 按区域分类分析 √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 毛利率比上 增减% 期 年同期增减 增减% 福建省内收 37,433,903.94 29,925,537.19 20.06% -31.08% -37.08% 7.62% 入 福建省外收 15,947,131.38 14,235,373.78 10.73% -41.31% -44.85% 5.72% 入 收入构成变动的原因 报告期内,产品销售收入 41,811,261.81 元,相比上年同期减少了 44.35%。主要原因是市场竞争激 烈,产品销售收入相比上年同期减少。 报告期内,产品销售的营业成本 36,821,288.32 元,相比上年同期减少了 48.85%。主要原因是本期 产品销售收入的减少,与之对应的营业成本也相应的减少。 报告期内,系统及软件服务收入 11,569,773.51 元,相比上年同期增加了 81.91%。主要原因是原客 户销售增加且新增了客户。 报告期内,系统及软件服务营业成本 7,339,622.65 元,相比上年同期增加了 430.70%。主要原因是 系统及软件产品服务收入增加,且委外的技术服务相比上年同期增加。 报告期内,系统及软件服务毛利率为 36.56%,相比上年同期减少了 41.69%。主要原因是本期委外的技术服务相比上年同期增加,且研发成本相比上年同期增加。 报告期内,福建省外营业收入 15,947,131.38 元,相比上年同期减少了 41.31%。主要原因是市场竞 争激烈,产品销售业务量减少。 报告期内,福建省外营业成本 14,235,373.78 元,相比上年同期减少了 44.85%。主要原因是本期营 业收入的减少导致营业成本相应的减少。 (三) 现金流量分析 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 -1,055,094.36 -2,595,744.17 59.35% 投资活动产生的现金流量净额 -2,552.00 -2,283.19 -11.77% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,038,029.31 1,217,565.45 -185.25% 现金流量分析 1、 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额增加了 1,540,649.81 元,同比增长了 59.35%。主要是 本期收到销售商品、提供劳务收到的现金减少 2526.40 万元,而购买商品、接受劳务支付的现金减 少 2961.87 万元,故经营活动产生的现金流量净额增加。 2、 报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额减少了 2,255,594.76 元,同比减少了 185.25%。主要 是本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 54 万元,取得借款收到的现金减少 97 万元,故 筹资活动产生的现金流量净额减少。 四、 投资状况分析 (一)主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公 主 公司名称 司 要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 类 业 型 务 厦门海合 控 软 达物联科 股 件 技有限公 子 开 5,000,000.00 10,323,856.60 3,786,491.34 4,835,070.63 258,377.82 司 公 发 司 福建海合 控 智 达智能机 股 能 械有限公 子 制 10,000,000.00 3,276,700.12 2,666,941.36 0.00 -71,128.32 司 公 造 司 上海汇广 控 软 5,000,000.00 8,889.82 -154,317.72 0.00 -21,748.52 裕电子信 股 件 息有限公 子 开 司 公 发 司 主要参股公司业务分析 □适用 √不适用 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 (二)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 对关键审计事项的说明 □适用 √不适用 六、 企业社会责任 √适用 □不适用 1、公司注重保障员工权益。公司与员工均签订了劳动合同或聘用合同,建立了独立的劳动档案,建立了独立社会保险账户,公司依法为员工提供各项劳动保障措施,为公司安全提供基础保障,积极满足员工的合理诉求。 2、公司诚信经营、照章纳税,公司秉承诚信共赢的经营理念,不给违法产品留空间,为消费者提供合格产品,坚决保护消费者权益;坚持在共赢的理念指导下同供货商开展合作,不拖欠货款