大舟网络:2024年半年度报告

2024年08月20日查看PDF原文
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                      根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火依〔2016〕32
                              号),全资控股子公司浙江鱼仓科技有限公司于 2022 年通过高新技
                              术企业认定,收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务
                              总局浙江省税务局联合下发的《高新技术企业证书》,证书编号
                              GR202233008219,发证日期 2022 年 12 月 24 日,有效期三年。

二、  主要会计数据和财务指标

                                                                                单位:元

      盈利能力                本期                上年同期            增减比例%

 营业收入              13,641,602.40          17,755,751.88          -23.17%

 毛利率%              34.39%                52.46%                -

 归属于挂牌公司股东的  1,324,733.78          3,223,407.94          -58.90%

 净利润

 归属于挂牌公司股东的  428,513.34            2,567,348.61          -83.31%

 扣除非经常性损益后的
 净利润

 加权平均净资产收益  10.14%                16.99%                -

 率%(依据归属于挂牌
 公司股东的净利润计
 算)

 加权平均净资产收益  3.28%                13.53%                -

 率%(依归属于挂牌公
 司股东的扣除非经常性
 损益后的净利润计算)

 基本每股收益          0.13                  0.32                  -59.38%

      偿债能力              本期期末              上年期末            增减比例%

 资产总计              25,504,161.15          28,077,382.66          -9.16%

 负债总计              11,779,077.96          15,677,033.25          -24.86%

 归属于挂牌公司股东的  13,725,083.19          12,400,349.41          10.68%

 净资产

 归属于挂牌公司股东的  1.37                  1.24                  10.69%

 每股净资产

 资产负债率%(母公司) 51.15%                51.42%                -

 资产负债率%(合并)  46.18%                55.84%                -

 流动比率              1.09                  1.13                  -

 利息保障倍数          14.79                32.65                -

      营运情况                本期                上年同期            增减比例%

 经营活动产生的现金流  -3,006,742.48          -2,623,349.88          -14.61%

 量净额

 应收账款周转率        2.26                  2.51                  -

 存货周转率            -                    -                    -

      成长情况                本期                上年同期            增减比例%

 总资产增长率%        -9.16%                3.94%                -

 营业收入增长率%      -23.17%              6.06%                -

 净利润增长率%        -58.90%              -23.05%              -

三、  财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                          本期期末                  上年期末

      项目          金额      占总资产的      金额      占总资产的      变动比例%

                                  比重%                    比重%

 货币资金        3,893,276.25      15.27%  6,596,345.33      23.49%          -40.98%

 应收票据                    -          -            -          -                -

 应收账款        4,306,717.29      16.89%  4,911,261.99      17.49%          -12.31%

 其他应收款      2,561,898.39      10.05%  1,767,957.02      6.30%            44.91%

 长期股权投资    2,567,600.00      10.07%            -          -              100%

 固定资产        8,578,425.57      33.64%  8,868,990.67      31.59%            -3.28%

 使用权资产      3,387,405.82      13.28%  3,387,405.82      12.06%            0.00%

 短期借款        6,000,000.00      23.53%  6,000,000.00      21.37%            0.00%

 递延所得税资产      82,571.06      0.32%    96,920.67      0.35%          -14.81%

 应付账款          883,491.99      3.46%    178,491.99      0.64%          394.98%

 应交税费          205,048.56      0.80%    544,933.05      1.94%          -62.37%

 其他应付款      1,446,253.73      5.67%  1,383,327.33      4.93%            4.55%

项目重大变动原因
 1.公司货币资金减少240万元左右,主要系公司支付的供应商款项和员工薪酬多于收到的货款所致。。 2.公司应收账款减少60万元左右,主要系加强收款力度,回笼资金所致。
 3.公司其他应收款增加79万元左右,主要系报告期内公司经营所产生的往来款、备用金费用增加所致。 4.应付账款增加71万元左右,主要系公司线下活动成本费用未支付所致。
 5.应交税费减少34万元左右,主要系公司营业收入减少导致税费减少所致。
(二) 营业情况与现金流量分析

                                                                                单位:元

                                    本期                    上年同期

          项目                            占营业收                  占营业收  变动比
                                金额      入的比重%      金额      入的比      例%

                                                                      重%

 营业收入                  13,641,602.40      -      17,755,751.88    -      -23.17%

 营业成本                  8,950,063.41    65.61%    8,441,020.96  47.54%    6.03%

 毛利率                        34.39%        -        52.46%        -        -

 管理费用                  3,306,082.42    24.24%    4,225,677.22  23.80%    -21.76%

 财务费用                    106,661.76    0.78%    119,049.58    0.67%    -10.41%

 信用减值损失                40,147.26      0.29%    -907,405.98    -5.11%    104.42%

 其他收益                    573,622.19    4.20%    328,500.00    1.85%    74.62%

 营业外收入                      -            -      113,237.24    0.64%    -100%

 营业外支出                  8,000.00      0.06%      9,138.00      0.05%    -12.45%

 税金及附加                  11,609.81      0.09%    238,185.89    1.34%    -95.13%

 净利润                    1,324,733.78    9.71%    3,223,407.94  18.15%    -58.90%


 营业利润                  1,347,083.39    9.87%    3,253,395.31  18.32%    -58.59%

 利润总额                  1,339
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