费 38,418.31 其他 67,219.44 合 计 921,029.28 920,102.63 30. 财务费用 项 目 本期发生额 上期发生额 利息支出 97,100.02 106,084.21 其中:租赁负债利息费用 减:利息收入 4,432.83 6,155.47 银行手续费其他 13,994.57 19,120.84 合 计 106,661.76 119,049.58 31. 其他收益 按性质分类列示其他收益 项 目 本期发生额 上期发生额 与企业日常活动相关的政府补助 519,248.97 328,500.00 小型微利企业减免增值税 54,373.22 合 计 573,622.19 328,500.00 32. 投资收益 项 目 本期发生额 上期发生额 处置股票 629,250.20 其他投资收益 88.20 127,991.69 合 计 629,338.40 127,991.69 33. 公允价值变动收益 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 分类为以公允价值计量且其变动计入当 130,011.00 期损益的金融资产 合 计 130,011.00 34. 信用减值损失(损失以“—”号填列) 项 目 本期发生额 上期发生额 应收账款坏账损失 112,617.11 -190,943.61 其他应收款坏账损失 -72,469.85 -716,462.37 合 计 40,147.26 -907,405.98 35. 营业外收入 项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损 益的金额 进项税加计抵减 53,092.96 小微企业免税额 60,144.27 无需支付款项 0.01 合 计 113,237.24 36. 营业外支出 项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损 益的金额 无法收回款项 税收滞纳金 8,000.00 250.00 8,000.00 对外捐赠支出 5,000.00 其他 3,888.00 合 计 8,000.00 9,138.00 8,000.00 37. 所得税费用 (1)所得税费用表 项 目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 213,282.05 递延所得税费用 14,349.61 -79,195.44 合 计 14,349.61 134,086.61 (2)会计利润与所得税费用调整过程 项 目 本期发生额 上期发生额 利润总额 1,339,083.39 3,357,494.55 按法定/适用税率计算的所得税费用 334,770.85 827,478.66 项 目 本期发生额 上期发生额 子公司适用不同税率的影响 -820,373.81 小型微利企业所得税优惠 -76,415.49 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 24,482.50 79,195.44 使用前期未确认递延所得税资产的可 -194,078.69 -8,131.46 抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 本年未确认递延所得税资产的可抵扣 155,847.76 55,917.78 暂时性差异或可抵扣亏损的影响 研发费用加计扣除影响 -230,257.32 其他 所得税费用 14,349.61 134,086.61 38. 现金流量表项目 (1)收到其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 政府补助 519,248.97 328,500.00 利息收入 4,432.83 6,155.47 往来款及其他 3,041,840.51 3,320,367.25 合 计 3,565,522.31 3,655,022.72 (2)支付的其他与经营活动有关的现金 付现费用 1,531,753.57 1,322,186.18 往来款及其他 4,513,785.81 5,124,194.13 各类保证金 44,000.00 432,645.14 合 计 6,089,539.38 6,879,025.45 (3)支付其他与筹资活动有关的现金 租金 600,560.00 合 计 600,560.00 39. 现金流量表补充资料 (1)现金流量表补充资料 补充资料 本期发生额 上期发生额 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润