8、一年内到期的流动负债较上期期末减少83.49%,主要为减少了租赁仓库所致; 9、其他流动负债较上期减少100%,报告期末合同负债较上年期末减少,导致增值税待转销项税较上年 期末减少。 (二) 营业情况与现金流量分析 单位:元 本期 上年同期 项目 占营业收 占营业收 变动比例% 金额 入的比重% 金额 入的比 重% 营业收入 61,736,079.44 - 68,850,376.88 - -10.33% 营业成本 50,366,949.43 81.58% 53,670,984.23 77.95% -6.16% 毛利率 18.42% - 22.05% - --16.48% 税金及附加 236,392.66 0.38% 424,557.21 0.62% -44.32% 销售费用 4,963,553.88 8.04% 5,095,703.95 7.40% -2.59% 管理费用 5,772,069.03 9.35% 6,001,801.56 8.72% -3.83% 研发费用 3,141,026.71 5.09% 3,189,914.85 4.63% -1.53% 财务费用 348,352.72 0.56% 1,341,847.53 1.95% -74.04% 信用减值损失 -505,281.52 -0.82% 184,423.01 0.27% -373.98% 其他收益 267,451.27 0.43% 15,991.18 0.02% 1,572.49% 投资收益 -2,300.32 资产处置收益 -6,536.10 -0.01% 营业利润 -3,338,931.66 -5.41% -674,018.26 -0.98% -395.38% 营业外支出 33,711.51 0.05% 净利润 -3,296,850.95 -5.34% -725,999.99 -1.05% -354.11% 经营活动产生的现金流量净 4,321,441.38 - 7,300,022.58 - -40.80% 额 投资活动产生的现金流量净 -508,650.76 - -232,418.75 - 118.85% 额 筹资活动产生的现金流量净 -3,182,221.42 - -6,609,715.37 - -51.86% 额 项目重大变动原因 1、营业收入较上年同期降低 10.33%,主要是由于报告期内房地产市场需求持续下降所致。 2、营业成本较上年同期降低 6.16%,主要因为销售收入有所下降,销售成本同比下降所致。 3、财务费用较上年同期减少 74.04%,主要为减少了短期借款和融资手续费和借款利息所致。 4、信用减值损失较上年同期减少 373.98%,主要为应收账款收回,减少了坏账准备所致。 5、营业利润和净利润的减少主要是上述几项变动综合的影响。 6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 40.80%,主要为经营业绩收入下滑,费用基本持平,所以导致经营现金流量减少。 7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 118.85%,主要为由于购入车辆所致。 8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 51.86%,主要为偿还了短期借款,减少融资手续费及借款利息所致。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 主 公司名称 公司 要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 类型 业 务 安恒世通 子公 技 10,000,000.00 797,392.00 - 188,679.24 -35,176.58 (北京) 司 术 11,220,388.02 网络科技 服 有限公司 务 与 开 发 河北安恒 子公 生 4,000,000.00 689,879.75 689,879.75 - -187,405.7 世通科技 司 产 有限公司 与 组 装 主要参股公司业务分析 □适用 √不适用 (二) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 企业社会责任 √适用 □不适用 报告期内,公司诚信经营、依法纳税,合理吸纳就业人口,支持地方经济建设;不断改善员工工 作环境,逐步提高员工薪酬和福利;按期偿还贷款本息,保障债权人合法权益;与上下游客户合作共 赢,积极承担了各项社会责任。 六、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 受下游行业波动影响的风险 门控五金作为建筑五金中的一个重要类别,直接受下游建筑 业、房地产业和门业客户的影响。近年来房地产项目开工量明 显降低,对门控五金市场的整体需求相应减少,对公司产品整 体市场需求造成一定程度的负面影响;已开工房地产项目工程 进度一再放缓、延迟造成供货时间滞后,不利于公司销售收入 的增长。与此同时,公司一批大型门业客户受行业整体疲软、 资金压力加大的影响,自身经营业绩大幅下滑,因此缩减对公 司的采购计划,也会使得公司的实际销售 订单低于预期计划。 针对该风险,近年来,公司一方面继续稳定与现有门业渠道客 户合作的同时,加大对房地产集采的投标力度,通过工程项目 对产品集中、批量的需求扩大销售;另一方面继续在全国范围 内推广代理商模式,通过工程代理商、渠道代理商和零售批发 代理商这三类代理商开拓公司之前业务尚未覆盖区域的工程 项 目、门业客户和零售批发市场。 近年以来,为保持传统门控五金业务的稳步增长并逐步推进公 司转型升级计划,公司增加员工整体薪酬,实施销售激励机制, 在稳固原有销售市场的同时,积极拓展新渠道,并按公司发展 战略和业务重点,引进专业技术团队和管理人才,加大新型门 锁设备的研发投入和知识产权保护,为补充流动资金增加银行 贷款。上述举措对公司包括研发、销售在内的整体经营起到积 期间费用较高影响经营业绩的风险 极促进作用,但同时也引起近年来销售费用、管理费用、研发 费用和财务费用的持续增长。 针对该风险,公司从 2022 年下半年开始逐步精简岗位、优化 员工,减少非必要经营开支。未来公司将充分发挥品牌优势和 渠道资源,紧跟市场 动向调整销售策略,扩大投标力度、加强 与门业公司的合作、充分发挥代理商渠道,抢占空白市场、扩 大销售规模;同时加强日常费用管理,进一步控制非必要开支。 公司门控五金产品生产采取委托加工方式,委托加工工厂的具 体生产环节公司无法完全参与和直接管理,也无法直接控制产 能;此外,如果公司采购订单明显下降,公司和委托加工工厂 的合作关系也可能受到重大影响,合作中公司的谈判能力和议 价能力都会降低。因此,公司门控五金产品存在生产全部外包 而