双龙电机:2024年半年度报告

2024年08月21日查看PDF原文
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5,172.64元,占营业收入的比重2.96%,较上年同期5,523,275.52元减少11.92%。主要是因为本期营业收入减少,相应净利润减少。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

        项目                本期金额            上期金额            变动比例%

主营业务收入                    156,127,611.61        157,818,530.56                -1.07%

其他业务收入                      8,394,881.52          11,339,407.27                -25.97%

主营业务成本                    133,261,257.75        134,450,907.94                -0.88%

其他业务成本                      4,267,545.73          8,222,138.10                -48.10%

按产品分类分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本比  毛利率比上
 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%    上年同期  上年同期增  年同期增减
                                                      增减%        减%

电机        156,127,611.61  133,261,257.75    14.65%      -1.07%      -0.88%        -0.16%

配件及废料    8,394,881.52    4,267,545.73    49.16%    -25.97%    -48.10%      21.67%

按区域分类分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%  营业收入比  营业成本比  毛利率比上
                                                      上年同期    上年同期    年同期增减


                                                      增减%      增减%

国内        129,078,790.37  106,604,303.34    17.41%      0.42%      -1.72%        1.80%

国外        35,443,702.76  30,924,500.14    12.75%    -12.74%      -9.57%        -3.05%

收入构成变动的原因

1.本期主营业务收入 156,127,611.61 元较上年同期 157,818,530.56 元减少 1.07%。主要是因为电机行业市
场受国际国内经济形势不稳定的影响出现波动所致;

2.本期主营业务成本 133,261,257.75 元较上年同期 134,450,907.94 元减少 0.88%,主要主营业务收入的减
少同时导致正常的成本减少;

3.本期其他业务收入 8,394,881.52 元较上年同期 11,339,407.27 元减少 25.97%;本期其他业务成本
4,267,545.73 元,较上年同期 8,222,138.10 元减少 48.10%。主要是因为本期其他业务主要是配件收入,上年同期其他业务主要为废料收入,废料收入毛利率较高,配件收入毛利率较低,引起其它业务毛利下降,导致其他业务收入结构变化所致。
(三) 现金流量分析

                                                                                单位:元

            项目                  本期金额            上期金额          变动比例%

经营活动产生的现金流量净额          -33,299,209.24        5,199,862.82            -740.39%

投资活动产生的现金流量净额            -3,518,758.65        -5,615,791.73              37.34%

筹资活动产生的现金流量净额          22,403,484.35        5,401,052.73            314.80%

现金流量分析
1.本期经营活动产生的现金流量净额为-33,299,209.24 元,比上期 5,199,862.82 元减少 740.39%,主要是因本期销售商品、提供劳务收到的现金以及收到其他与经营活动有关的现金等现金流量净流入较上年同期减少;而购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金以及支付其他与经营活动有关的现金等净流出较上年同期增加所致;
2.本期投资活动产生的现金流量净额为-3,518,758.65 元,比上期-5,615,791.73 元增加 37.34%,,主要是因为本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加,而购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致;

3.本期筹资活动产生的现金流量净额为 22,403,484.35 元,比上期 5,401,052.73 元增加 314.80%,主要是本
期取得借款收到的现金较上年同期增加,而本期偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少所致。
四、  投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

公司名称  公司类型  主要业务    注册资本      总资产        净资产    营业  净利
                                                                            收入    润

霍森美智  参股公司  货物进出      10,000,000.00  7,781,577.31  6,155,044.05      -      -
能电机科            口、技术服

技(徐州)          务、电机制


有限公司            造

主要参股公司业务分析
√适用 □不适用

            公司名称                  与公司从事业务的关联性            持有目的

霍森美智能电机科技(徐州)有限公司          直接关联关系                业务拓展

报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
(二) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、  对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
六、  企业社会责任
√适用 □不适用

  公司作为一家新三板创新层的电动机产品研发、生产、销售服务商,在不断发展壮大过程中,重视履行社会责任,对股东、债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者负责任的同时,牢记民营企业的历史使命,为自主品牌创造生存和发展空间,以实际行动回报社会。

    一、股东权益责任

  1.严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,通过合法有效的方式,让股东参与公司管理,享受股东权益。确保中小股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权;积极履行信息披露义务,披露的信息真实、准确、完整,简明清晰,通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

  2.坚持公平、公正、公开的原则对待全体投资者,保障全体股东合法权益。公司严格遵守相关合同及制度,充分考虑债权人的合法权益,及时通报重大信息,债权人为维护自身利益需要了解公司有关经营管理等情况时,公司全力配合和支持。

    二、职工权益责任

  公司秉承提高员工价值的企业理念,提供培训机会,让员工安心工作,身心愉悦,为员工提供广阔的职业舞台,实现企业与员工同步发展的理念。

  1.公司建立了《人力资源管理制度》、《劳动合同管理制度》、《企业文化管理制度》等人力资源管理政策,合理确定公司薪酬水平,实现公司目标与员工利益有机结合。公司在稳抓生产同时,持续落实《安全生产法》,公司按照 ISO9000 和 ISO140000 国际认证标准,保证工人工作的环境干净卫生,消除工作安全隐患等等,切实保障了工人的切身利益,不仅可以吸引劳动力资源,激励他们创造更多的价值,更重要的是通过这种管理可以树立良好的企业形象,获得美誉度和信任度从而实现企业长远的经营目标。

  2.公司通过技术革新首先减少生产活动各个环节对环境可能造成的污染,同时也可以降低能耗,节约资源,降低企业生产成本,从而使产品价格更具竞争力,实现可持续发展。

    三、客户、供应商责任

  1.公司本着“质量是企业的生命、科技是企业的未来”经营理念,通过质量管理体系认证、严格把控产品质量,为客户提供优质的产品,保护消费者利益。注重与供应商的沟通与合作,重合同、守信用,实现互惠共赢。

  2.公司坚持“顾客至上”的原则,为客户提供优质的产品,严格把控产品质量关,凭靠同步开发设

计能力、优异的生产制作和品质管理能力为客户提供深度定制服务和理想的解决方案。

  公司一直致力于发展民营经济,打造自主品牌,发展核心技术,积极参与政府活动,实现企业的社会价值。

  3.公司重视上下游产业发展状况及对外合作交流,参与行业标准修订,支持行业健康发展。公司始终围绕国家所需、客户所需长期提供高质量高性价比的产品和服务,满足客户预期;不断研发创新,推动产品和技术迭代升级,更好满足市场需要。

    四、社会责任

  1.公司在追求产业高质量发展的同时,始终将履行社会责任放在重要位置,并不断将履行社会责任融入企业生产经营中,做到对员工负责、对社会负责。公司始终坚持“环保、节能、科技”的企业宗旨,积极履行社会责任。

  2.公司遵纪守法、依法纳税。以人为本、关爱员工,实施企业人才战略,严格贯彻执行《劳动合同法》、《社会保险法》等各项法律法规,尊重和保护员工权益,不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系;通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工能力得到切实的提高和发展,维护员工权益。

    报告期内,公司秉承社会、股东和员工赋予的充分信任,尽全力为社会创造价值,在创造利润的同时,一直怀抱感恩之心反哺社会,积极履行企业社会责任,始终把社会责任放在发展的重要位置,以切实行动回馈社会。
七、  公司面临的重大风险分析

 重大风险                          
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