普利凯:2024年半年度报告

2024年08月21日查看PDF原文
定              □国家级 □省(市)级

 “高新技术企业”认定          √是

 详细情况                      1、“高新技术企业”认定:2015 年由深圳市科创委批准成为

                              “高新技术企业”,有限期三年;2018 年重新认定为“高新技
                              术企业”,有限期三年;2021 年重新认定为“高新技术企

                              业”,有限期三年。高新技术企业认定使公司享受 15%的所得税
                              优惠政策,对公司经营业绩产生积极影响。

                              2、“深圳市专精特新”认定: 2023 年 3 月 18 日至 2026 年 3 月
                              18 日,有效期三年。

二、  主要会计数据和财务指标

                                                                                单位:元

      盈利能力                本期                上年同期            增减比例%

 营业收入          65,166,025.86      52,305,568.07      24.59%

 毛利率%            21.06%            23.51%            -

 归属于挂牌公司股  7,159,285.41      6,532,665.42      9.59%

 东的净利润

 归属于挂牌公司股  7,085,422.82      6,242,570.18      13.50%

 东的扣除非经常性
 损益后的净利润

 加权平均净资产收  37.67%            27.09%            -

 益率%(依据归属于
 挂牌公司股东的净
 利润计算)

 加权平均净资产收  37.28%            25.88%            -

 益率%(依归属于挂
 牌公司股东的扣除
 非经常性损益后的
 净利润计算)

 基本每股收益      1.02              0.93              9.68%

      偿债能力              本期期末              上年期末            增减比例%

 资产总计          43,858,043.75      30,655,477.61      43.07%

 负债总计          22,464,457.23      14,034,176.50      60.07%

 归属于挂牌公司股  21,393,586.52      16,621,301.11      28.71%

 东的净资产

 归属于挂牌公司股  3.06              1.39              120.14%

 东的每股净资产

 资产负债率%(母公  53.75%            42.58%            -

 司)


 资产负债率%(合    51.22%            45.78%            -

 并)

 流动比率          1.95              2.16              -

 利息保障倍数      47.59              35.00              -

      营运情况                本期                上年同期            增减比例%

 经营活动产生的现  4,929,432.30      713,982.81        590.41%

 金流量净额

 应收账款周转率    5.26              4.97              -

 存货周转率        7.8                9.49              -

      成长情况                本期                上年同期            增减比例%

 总资产增长率%      43.07%            13.80%            -

 营业收入增长率%    24.59%            21.98%            -

 净利润增长率%      9.59%              2,464.46%          -

三、  财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                          本期期末                    上年期末

      项目            金额        占总资产        金额        占总资产    变动比例%

                                  的比重%                    的比重%

 货币资金          11,547,821.56    26.33%      1,306,191.72      4.26%          784.08%

 应收票据            1,758,632.80      4.01%      439,280.00      1.43%          300.34%

 应收账款          11,931,668.86    27.21%    12,851,285.80    41.92%          -7.16%

 存货                8,470,533.47    19.31%      8,236,208.61    30.35%            2.85%

 预付账款            2,558,072.28      5.83%      1,840,904.17      6.01%          38.96%

 其他应收款          3,989,628.14      9.10%      1,209,087.43      3.94%          229.97%

 其他流动资产        899,776.29      2.05%      1,796,925.22      5.86%          -49.93%

 固定资产            1,342,589.43      3.06%      1,397,121.92      4.56%            -3.9%

 使用权资产          1,080,884.09      2.46%      1,271,964.29      4.15%          -15.02%

 短期借款          14,500,000.00    33.06%      4,150,000.00    13.54%          249.40%

 应付账款            4,711,114.24    10.74%      3,115,289.69    10.16%          51.23%

项目重大变动原因

    货币资金本期期末金额11,547,821.56元,较上年期末增长784.08%,主要系本期收到银行短期借款 所致;

    应收票据期末金额1,758,632.80元,较上年期末增长300.34%,主要系本期客户较多采用票据方式 结算所致;

    其他应收款本期期末金额3,989,628.14元,较上年期末增长229.97%,主要是公司迁址导致出口退

 税款延期退还;

    短期借款期末金额14,500,000.00元,较上年期末增长249.4%,主要系公司运营需求增加借款;
    应付账款本期期末金额4,711,114.24元,较上年期末增长51.23%,主要是原料囤货增多导致。
(二) 营业情况与现金流量分析

                                                                                单位:元

                                    本期                    上年同期

          项目                            占营业收                  占营业  变动比例%
                                金额        入的比        金额        收入的

                                              重%                      比重%

 营业收入                  65,166,025.86      -      52,305,568.07      -      24.59%

 营业成本                  51,445,290.09    78.94%    40,009,089.11    76.49%    28.58%

 毛利率                        21.06%          -          23.51%          -          -

 销售费用                  2,753,238.64    4.22%    2,168,924.82    4.15%    26.94%

 管理费用                  1,371,745.26    2.11%    1,239,785.65    2.37%    10.64%

 研发费用                  2,571,304.51    3.95%    2,438,282.43    4.66%    5.46%

 财务费用                    -128,496.19      -0.20%      -88,784.93      -0.17%    44.73%

 信用减值损失                57,956.51      0.09%      -77,364.34      0.15%    -25.09%

 营业利润                  7,053,011.66    10.82%    6,387,050.89    12.21%    10.43%

 净利润                    7,159,285.41    10.99%    6,532,665.42    12.49%    9.59%

 经营活动产生的现金流量    4,929,432.30        -        713,982.81        -      590.41%
 净额

 投资活动产生的现金流量    -200,078.28 

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