晟矽微电:2024年半年度报告

2024年08月21日查看PDF原文
资金余额较上年增长78.27%,变动金额为4,499.54万元,主要原因是:本期收到投资款。
 2、应收账款余额较上年增长32.36%,变动金额为1,077.8万元,主要原因是:客户信用账期内销售金 额增加,导致应收账款增加。
 3、应收款项融资余额较上年下降99.16%,变动金额为136.57万元,主要是:上期期末结存的银行承兑 汇票到期。
 4、预付款项余额较上年增长43.82%,变动金额为102.74万元,主要是:本期新增预付供应商货款。 5、其他应收款余额较上年下降31.65%,变动金额为50.14万元,主要原因是:收回部分押金保证金。 6、在建工程余额较上年增长100%,变动金额为3.89万元,主要原因是:设备、软件升级改造。
 7、其他非流动资产余额较上年下降69.81%,变动金额为229.07万元,主要原因是:期初预付设备采购 款本期验收核销。
 8、应付票据余额较上年增长42.81%,变动金额为1,116.64万元,主要原因是:本期开具银行承兑汇票 支付货款增加。
 9、合同负债余额较上年下降64.46%,变动金额为219.55万元,主要原因是:与期初相比,预收货款金 额减少。
 10、应付职工薪酬余额较上年下降44.24%,变动金额为304.26万元,主要原因是:本期公司支付上期 期末计提的年终奖。
 11、其他流动负债余额较上年增长60.54%,变动金额为252.45万元,主要是:票据背书未终止确认对

 应的应付款。
 12、递延收益余额较上年增长2,320.39%,变动金额为480.32万元,主要原因是:本期新增与资产相关 的递延收益。
(二)经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                            本期                        上年同期            本期与上年

    项目                      占营业收入                        占营业收  同期金额变
                    金额        的比重%            金额            入      动比例%
                                                                    的比重%

 营业收入      121,897,379.36            -        81,740,761.27        -      49.13%

 营业成本      111,955,578.86      91.84%        80,796,306.86    98.84%      38.57%

 毛利率                  8.16%            -                1.16%        -          -

 税金及附加        258,334.46        0.21%          201,134.88    0.25%      28.44%

 销售费用        6,978,075.99        5.72%        7,321,163.19    8.96%      -4.69%

 管理费用        10,656,328.50        8.74%        11,876,207.72    14.53%    -10.27%

 研发费用        29,577,569.02      24.26%        38,873,830.08    47.56%    -23.91%

 财务费用          617,258.76        0.51%            82,942.09    0.10%    644.20%

 其他收益        9,346,681.99        7.67%        3,858,021.68    4.72%    142.27%

 投资收益                            0.00%          135,767.12    0.17%    -100.00%

 信用减值损失      -337,277.13      -0.28%          763,675.73    0.93%    -144.16%

 资产减值损失    -6,515,228.16      -5.34%        -3,856,015.62    -4.72%    -68.96%

 资产处置收益                        0.00%          -147,662.52    -0.18%    100.00%

 营业利润      -35,651,589.53      -29.25%      -56,657,037.16  -69.31%      37.07%

 营业外收入        102,610.40        0.08%            48,631.27    0.06%    111.00%

 营业外支出          21,742.40        0.02%            30,000.00    0.04%    -27.53%

 利润总额      -35,570,721.53      -29.18%      -56,638,405.89  -69.29%      37.20%

 净利润        -35,570,721.53      -29.18%      -56,638,405.89  -69.29%      37.20%

项目重大变动原因
 本期利润表部分变动较大科目分析如下:
 1、营业收入与营业成本较上年同期分别增长49.13%、38.57%,主要原因是:期内整体市场行情较上期 回暖,营业收入与营业成本增长。
 2、财务费用较上年同期增长644.2%,变动金额为53.43万元,主要原因是:本期银行贷款金额增加, 贷款利息增加所致。
 3、其他收益较上年同期增长142.27%,变动金额为548.87万元,主要原因是:本期政府补助增长。 4、信用减值损失较上年同期下降144.16%,变动金额为110.1万元,主要原因是:本期应收账款增加, 导致信用减值损失增加。
 5、资产减值损失较上年同期下降68.96%,变动金额为265.92万元,主要原因是:期末存货跌价金额增 加。
 6、营业利润与净利润较上年同期分别增长37.07%、37.20%,变动金额分别为2100.54万元、2106.77万

 元,主要原因是:与上年相比营业收入增长、毛利率增长。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

          项目                本期金额            上期金额            变动比例%

 主营业务收入                  120,552,329.47        80,856,020.38                49.10%

 其他业务收入                    1,345,049.89          884,740.89                52.03%

 主营业务成本                  110,605,569.28        79,446,297.28                39.22%

 其他业务成本                    1,350,009.58        1,350,009.58                0.00%

按产品分类分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                      营业收入  营业成本

 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%  比上年同  比上年同  毛利率比上
                                                          期      期增减%  年同期增减
                                                        增减%

 销 售 商 品  117,627,190.38  110,067,998.47    6.43%    45.96%    38.54%      5.01%
 收入

 咨 询 服 务    2,925,139.09    537,570.81    81.62%    997.66%                -18.38%
 收入

 合计      120,552,329.47  110,605,569.28    8.25%                              6.51%

按区域分类分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                      营业收入  营业成本

 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%  比上年同  比上年同  毛利率比上
                                                          期        期      年同期增减
                                                        增减%      增减%

 华东区域    26,325,182.13  23,352,494.35    11.29%    31.30%    22.17%      6.63%

 华南区域    95,492,858.74  88,550,148.74    7.27%    56.01%    44.51%      7.38%

 其他            79,338.49      52,935.77    33.28%    -83.49%    -86.90%      17.38%

 合计      121,897,379.36  111,955,578.86    8.16%    49.13%    38.57%      7.00%

收入构成变动的原因
 报告期内,公司主营业务依旧集中于 MCU 的开发销售,销售额总体由于整体市场行情影响有所增长, 公司整体收入构成中产品及销售区域结构未出现大幅变动。
(三)现金流量分析

                                                                                单位:元

            项目                  本期金额 

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