合格后认定风险与报酬已转移并确认收入。 四、采购模式 公司采购的主要内容为各类软硬件产品、数据中心及互联网带宽、技术服务及外包服务等。公司建立了采购系统,专人负责采购工作。公司采购的方式为按计划采购和项目采购相结合,已建立稳定的供应渠道和采购流程,颁布实施了供应商管理体系,以保证供应方的长期稳定服务。 五、研发模式 公司的研究开发团队与国内顶尖学术机构广泛合作,由研发设计、开发编码、测试封装、知识产权申请等多个环节组成,形成了完整成熟的研发体系。公司与清华大学南京图灵人工智能研究院合资子公司清图数据科技(南京)有限公司是国内人工智能、隐私计算创新研发的领先企业。公司在近五年持续基于市场拓展,加大软件技术特别是隐私计算领域的研发投入,形成了多项专利和知识产权成果。研发成果通过清图数据子公司与母公司交叉授权,并通过合作、技术投资等方式支持、驱动业务发展,逐步形成创新的壁垒和模式。 (二) 与创新属性相关的认定情况 □适用 √不适用 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 35,622,507.84 29,818,289.23 19.47% 毛利率% 40.73% 41.72% - 归属于挂牌公司股东的 1,037,895.93 608,637.68 70.53% 净利润 归属于挂牌公司股东的 958,431.31 387,246.69 147.50% 扣除非经常性损益后的 净利润 加权平均净资产收益 6.85% 5.00% - 率%(依据归属于挂牌 公司股东的净利润计 算) 加权平均净资产收益 6.32% 3.14% - 率%(依归属于挂牌公 司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算) 基本每股收益 0.06 0.03 100.00% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 57,632,865.20 60,289,904.73 -4.41% 负债总计 30,203,644.72 33,650,160.48 -10.24% 归属于挂牌公司股东的 15,675,454.15 14,637,558.22 7.09% 净资产 归属于挂牌公司股东的 0.86 0.80 7.50% 每股净资产 资产负债率%(母公司) 46.66% 48.03% - 资产负债率%(合并) 52.41% 55.81% - 流动比率 1.49 1.38 - 利息保障倍数 3.79 4.30 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流 -5,763,048.99 -5,874,726.16 1.90% 量净额 应收账款周转率 1.87 2.10 - 存货周转率 5.00 2.68 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -4.41% 6.44% - 营业收入增长率% 19.47% 43.70% - 净利润增长率% 40.32% -33.11% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 13,662,194.64 23.71% 18,713,784.72 31.04% -26.99% 应收票据 应收账款 21,788,749.20 37.81% 16,312,118.91 27.06% 33.57% 预付款项 2,038,118.55 3.54% 4,911,200.39 8.15% -58.50% 存货 4,844,584.98 8.41% 3,600,893.09 5.97% 34.54% 合同负债 1,192,139.93 2.07% 5,136,895.13 8.52% -76.79% 应付职工薪酬 1,044,460.04 1.81% 1,960,238.24 3.25% -46.72% 其他流动负债 5,943.40 0.01% 139,039.21 0.23% -95.73% 项目重大变动原因 1、货币资金变动分析:货币资金报告期金额为13,662,194.64元,上年同期金额为18,713,784.72 元,同比减少5,051,590.08元,增长率为-26.99%,主要原因是本期应收账款大幅增加导致。 2、应收账款变动分析:应收账款报告期金额为21,788,749.20 元,上年同期金额为16,312,118.91 元,同比增长率33.57%,主要原因是由于报告期内主营业务收入的增长,导致应收账款增加。 (二) 营业情况与现金流量分析 单位:元 本期 上年同期 项目 占营业 占营业 变动比例% 金额 收入的 金额 收入的 比重% 比重% 营业收入 35,622,507.84 - 29,818,289.23 - 19.47% 营业成本 21,112,616.90 59.27% 17,379,348.25 58.28% 21.48% 毛利率 40.73% - 41.72% - - 税金及附加 104,655.59 0.29% 49,275.16 0.17% 112.39% 研发费用 5,676,386.51 15.93% 3,861,626.69 12.95% 46.99% 营业外收入 1,413.02 0.00% 336.96 0.00% 319.34% 营业外支出 756.56 0.00% 0.02 0.00% 3,782,700.00% 营业利润 801,921.68 2.25% 561,345.31 1.88% 42.86% 净利润 789,476.23 2.22% 562,634.73 1.89% 40.32% 经营活动产生的现金流量 -5,763,048.99 - -5,874,726.16 - 1.90% 净额 投资活动产生的现金流量 -181,495.87 - -298,871.23 - 39.27% 净额 筹资活动产生的现金流量 852,230.84 - 6,441,435.53 - -86.77% 净额 项目重大变动原因 1、营业收入变动分析:营业收入报告期金额为 35,622,507.84 元,上年同期金额为 29,818,289.23 元,同比增加 5,804,218.61 元,增长率为 19.47%,主要原因是由于几份较大合同订单的成功签订与 执行,为公司带来了稳定的收入增长。 2、营业成本变动分析:营业成本报告期金额为 21,112,616.90 元,上年同期金额为 17,379,348.25 元,同比增加 3,733,268.65 元,增长率为 21.48%,这一变动与营业收入的增加相匹配,表明随着营 业收入的提升,营业成本也同步上升。 3、研发费用变动分析:研发费用报告期金额为 5,676,386.51 元,