龙腾佳讯:2024年半年度报告

2024年08月22日查看PDF原文
分享到:
合格后认定风险与报酬已转移并确认收入。

  四、采购模式

  公司采购的主要内容为各类软硬件产品、数据中心及互联网带宽、技术服务及外包服务等。公司建立了采购系统,专人负责采购工作。公司采购的方式为按计划采购和项目采购相结合,已建立稳定的供应渠道和采购流程,颁布实施了供应商管理体系,以保证供应方的长期稳定服务。

  五、研发模式

  公司的研究开发团队与国内顶尖学术机构广泛合作,由研发设计、开发编码、测试封装、知识产权申请等多个环节组成,形成了完整成熟的研发体系。公司与清华大学南京图灵人工智能研究院合资子公司清图数据科技(南京)有限公司是国内人工智能、隐私计算创新研发的领先企业。公司在近五年持续基于市场拓展,加大软件技术特别是隐私计算领域的研发投入,形成了多项专利和知识产权成果。研发成果通过清图数据子公司与母公司交叉授权,并通过合作、技术投资等方式支持、驱动业务发展,逐步形成创新的壁垒和模式。

(二) 与创新属性相关的认定情况
□适用 √不适用
二、  主要会计数据和财务指标

                                                                                单位:元

      盈利能力                本期                上年同期            增减比例%

 营业收入              35,622,507.84          29,818,289.23          19.47%

 毛利率%              40.73%                41.72%                -

 归属于挂牌公司股东的  1,037,895.93          608,637.68            70.53%

 净利润

 归属于挂牌公司股东的  958,431.31            387,246.69            147.50%

 扣除非经常性损益后的
 净利润

 加权平均净资产收益  6.85%                5.00%                -

 率%(依据归属于挂牌
 公司股东的净利润计
 算)

 加权平均净资产收益  6.32%                3.14%                -

 率%(依归属于挂牌公
 司股东的扣除非经常性
 损益后的净利润计算)

 基本每股收益          0.06                  0.03                  100.00%

      偿债能力              本期期末              上年期末            增减比例%

 资产总计              57,632,865.20          60,289,904.73          -4.41%

 负债总计              30,203,644.72          33,650,160.48          -10.24%

 归属于挂牌公司股东的  15,675,454.15          14,637,558.22          7.09%

 净资产

 归属于挂牌公司股东的  0.86                  0.80                  7.50%

 每股净资产

 资产负债率%(母公司) 46.66%                48.03%                -

 资产负债率%(合并)  52.41%                55.81%                -

 流动比率              1.49                  1.38                  -

 利息保障倍数          3.79                  4.30                  -

      营运情况                本期                上年同期            增减比例%

 经营活动产生的现金流  -5,763,048.99          -5,874,726.16          1.90%

 量净额

 应收账款周转率        1.87                  2.10                  -

 存货周转率            5.00                  2.68                  -

      成长情况                本期                上年同期            增减比例%

 总资产增长率%        -4.41%                6.44%                -

 营业收入增长率%      19.47%                43.70%                -

 净利润增长率%        40.32%                -33.11%              -

三、  财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                          本期期末                  上年期末

      项目            金额      占总资产的      金额      占总资产的    变动比例%

                                  比重%                      比重%

 货币资金        13,662,194.64      23.71%  18,713,784.72      31.04%          -26.99%

 应收票据

 应收账款        21,788,749.20      37.81%  16,312,118.91      27.06%            33.57%

 预付款项          2,038,118.55      3.54%  4,911,200.39      8.15%          -58.50%

 存货              4,844,584.98      8.41%  3,600,893.09      5.97%            34.54%

 合同负债          1,192,139.93      2.07%  5,136,895.13      8.52%          -76.79%

 应付职工薪酬      1,044,460.04      1.81%  1,960,238.24      3.25%          -46.72%

 其他流动负债          5,943.40      0.01%    139,039.21      0.23%          -95.73%

项目重大变动原因
 1、货币资金变动分析:货币资金报告期金额为13,662,194.64元,上年同期金额为18,713,784.72
 元,同比减少5,051,590.08元,增长率为-26.99%,主要原因是本期应收账款大幅增加导致。
 2、应收账款变动分析:应收账款报告期金额为21,788,749.20 元,上年同期金额为16,312,118.91
 元,同比增长率33.57%,主要原因是由于报告期内主营业务收入的增长,导致应收账款增加。
(二) 营业情况与现金流量分析

                                                                                单位:元

                                    本期                  上年同期

          项目                          占营业                  占营业    变动比例%

                              金额      收入的      金额      收入的

                                          比重%                  比重%

 营业收入                35,622,507.84    -    29,818,289.23    -        19.47%

 营业成本                21,112,616.90  59.27%  17,379,348.25  58.28%      21.48%

 毛利率                      40.73%        -        41.72%        -          -

 税金及附加                104,655.59    0.29%    49,275.16    0.17%      112.39%

 研发费用                  5,676,386.51  15.93%  3,861,626.69  12.95%      46.99%

 营业外收入                  1,413.02    0.00%      336.96      0.00%      319.34%

 营业外支出                  756.56      0.00%      0.02      0.00%  3,782,700.00%

 营业利润                  801,921.68    2.25%    561,345.31    1.88%      42.86%

 净利润                    789,476.23    2.22%    562,634.73    1.89%      40.32%

 经营活动产生的现金流量  -5,763,048.99    -    -5,874,726.16    -        1.90%

 净额

 投资活动产生的现金流量  -181,495.87      -      -298,871.23    -        39.27%

 净额

 筹资活动产生的现金流量  852,230.84      -    6,441,435.53    -        -86.77%

 净额
项目重大变动原因

    1、营业收入变动分析:营业收入报告期金额为 35,622,507.84 元,上年同期金额为 29,818,289.23
 元,同比增加 5,804,218.61 元,增长率为 19.47%,主要原因是由于几份较大合同订单的成功签订与 执行,为公司带来了稳定的收入增长。

    2、营业成本变动分析:营业成本报告期金额为 21,112,616.90 元,上年同期金额为 17,379,348.25
 元,同比增加 3,733,268.65 元,增长率为 21.48%,这一变动与营业收入的增加相匹配,表明随着营 业收入的提升,营业成本也同步上升。

    3、研发费用变动分析:研发费用报告期金额为 5,676,386.51 元,
分享到:

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)