9.91% 量净额 应收账款周转率 0.60 0.76 - 存货周转率 4.43 10.41 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 1.55% 5.82% - 营业收入增长率% -9.92% 18.66% - 净利润增长率% -25.77% 17.72% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 9,577,809.12 4.21% 9,782,930.26 4.36% -2.10% 应收票据 - 0% - 0% 0% 应收账款 54,866,157.374 24.08% 53,703,913.23 23.93% 2.16% 预付款项 2,791,042.66 1.22% 2,592,246.55 1.16% 7.67% 其他应收款 3,243,233.90 1.42% 2,885,433.05 1.29% 12.40% 存货 11,167,480.86 4.90% 7,661,120.82 3.41% 45.77% 投资性房地产 6,068,469.96 2.66% 6,248,724.18 2.78% -2.88% 固定资产 122,771,640.01 53.88% 122,936,767.35 54.78% -0.13% 在建工程 2,699,024.25 1.18% 3,631,564.10 1.62% -25.68% 无形资产 6,974,202.44 3.06% 7,066,686.86 3.15% -1.31% 开发支出 1,821,812.90 0.80% 654,339.00 0.29% 178.42% 递延所得税资产 5,634,223.27 2.47% 5,634,223.27 2.51% 0% 短期借款 27,004,076.93 11.85% 26,013,424.16 11.59% 3.81% 应付账款 9,422,776.54 4.14% 22,138,144.50 9.87% -57.44% 合同负债 8,957,210.63 3.93% 8,233,121.01 3.67% 8.79% 应付职工薪酬 558,239.33 0.24% 610,457.35 0.27% -8.55% 应交税费 1,110,921.19 0.49% 2,293,351.36 1.02% -51.56% 其他应付款 10,712,264.41 4.70% 6,716,830.94 2.99% 59.48% 长期借款 4,800,000.00 2.11% 4,800,000.00 2.14% 0% 项目重大变动原因 1、存货:期末账面余额相比期初增加45.77%,主要系为下半年经营扩大而增加原材料及产成品库存;2、开发支出:期末账面余额相比期初增加178.42%,主要系本期水稻品种开发支出增加所致; 3、应付账款:期末账面余额同比减少57.44%,主要系原材料采购增加,支付供应商货款同比增加所致;4、应交税费:期末账面余额相比期初减少51.56%,主要系本期支付税款所致; 5、其他应付款:期末账面余额同比增加59.48%,主要系应付往来款增加所致。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 项目 占营业 占营业 本期与上年同期金额变 金额 收入 金额 收入 动比例% 的比重% 的比重% 营业收入 55,324,080.80 - 61,417,430.54 - -9.92% 营业成本 41,683,412.91 75.34% 38,932,342.49 63.39% 7.07% 毛利率 24.66% - 36.61% - - 营业税金及附 93,504.47 0.17% 110,229.93 0.18% -15.17% 加 销售费用 2,912,702.85 5.26% 6,686,444.67 10.89% -56.44% 管理费用 5,276,966.28 9.54% 5,670,492.95 9.23% -6.94% 研发费用 1,676,984.41 3.03% 4,613,933.54 7.51% -63.65% 财务费用 689,966.19 1.25% 672,962.91 1.10% 2.53% 其他收益 255,008.74 0.46% 518,961.06 0.84% -50.86% 信用减值损失 582,119.51 1.05% -93,423.53 -0.15% -723.10% 营业利润 3,827,671.94 6.92% 5,156,561.58 8.40% -25.77% 净利润 3,827,659.34 6.92% 5,156,511.96 8.55% -25.77% 项目重大变动原因 1、销售费用:本期同比减少56.44%,主要系本期项目销售服务费下降较多所致; 2、研发费用,本期同比减少63.65%,主要系本期研发项目有所减少,科研项目材料支出有所下降所致;3、其他收益:本期同比减少50.86%,主要系本期收到政府补助资金减少较多所致; 4、信用减值损失:本期同比减少723.10%,主要系应收账款计提坏账转回所致。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 54,973,749.38 61,283,018.54 -10.30% 其他业务收入 350,331.42 134,412.00 160.64% 主营业务成本 41,503,158.69 38,932,342.49 6.60% 其他业务成本 180,254.22 - - 按产品分类分析 √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减 增减% 期增减% 水体养殖投 12,730,612.00 9,487,411.01 25.48% -38.31% -28.29% -