川盛科技:2024年半年度报告

2024年08月22日查看PDF原文
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总计              4,731,988.32            4,605,590.36            2.74%


归属于挂牌公司股东的  1,554,326.61            2,026,043.26            -23.28%

净资产

归属于挂牌公司股东的  0.06                  0.08                  -25%

每股净资产

资产负债率%(母公司) 109.36%              105.86%              -

资产负债率%(合并)  75.27%                69.45%                -

流动比率              0.48                  0.50                  -

利息保障倍数          0                    0                    -

      营运情况                本期                上年同期              增减比例%

经营活动产生的现金流  -9,073.76              -37,172.58              75.59%

量净额

应收账款周转率        -                      -                      -

存货周转率            -                      -                      -

      成长情况                本期                上年同期              增减比例%

总资产增长率%        -5.21%                -5.58%                -

营业收入增长率%      -                      -                      -

净利润增长率%        0.92%                39.84%                -

三、  财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                          本期期末                  上年期末

      项目            金额      占总资产的      金额      占总资产的      变动比例%

                                  比重%                      比重%

货币资金              8,502.55        0.14%    17,576.31        0.12%            -51.62%

应收票据                    0          0%            0          0%                0%

应收账款            98,079.30        1.56%    98,079.30        1.48%                0%

预付账款          1,997,847.00      31.78%  1,997,847.00      30.13%                0%

预收账款              811,900      12.92%    811,900.00      12.24%                0%

其他应付款        1,817,367.52      28.91%  1,637,367.52      24.69%            10.99%

应付账款          1,437,638.18      22.87%  1,437,638.18      21.68%                0%

固定资产          1,545,876.67      24.59%  1,847,918.18      27.87%            -16.34%

无形资产          2,456,943.94      39.08%  2,491,147.36      37.56%            -1.37%

资产总计          6,286,314.93            -  6,631,633.62            -            -5.21%

项目重大变动原因
1、 货币资金较上年期末减少了9073.76元,主要原因是公司的流动资金减少导致;
2、 固定资产较上年期末减少了302041.51元,主要原因是公司设备被折旧导致的。
(二) 营业情况与现金流量分析

                                                                                单位:元

                                      本期                  上年同期

          项目                金额    占营业收入    金额    占营业收入  变动比例%
                                          的比重%                  的比重%

营业收入                        0          -          0          -          -

营业成本                        0          -          0          -

毛利率                          0%          -          0%          -          -

销售收入                        0          -          0          -          -

管理费用                    442,117.11      -      437,467.23      -        1.06%

财务费用                      363.43        -        395.04        -        -8.00%

营业利润                    -476,661.62      -      -472,303.35      -        -0.92%

营业外收入                      0          -          0          -          -

净利润                      -476,661.62      -      -472,303.35      -        -0.92%

经营活动产生的现金流量净额  -9,073.76      -      -37,172.58      -        75.59%

投资活动产生的现金流量净额      0          -          0          -          -

筹资活动产生的现金流量净额      0          -          0          -          -

项目重大变动原因
1、财务费用较上年同期较少了 31.61 元,主要原因是手续费用减少导致的。
2、营业利润较上年同期了减少了 4358.27 元,主要原因是本期相关费用的增加导致的。
3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 28098.82 元,主要原因是本期公司支出较去年同期减少导致。
四、  投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

 公司名称    公司类  主要业  注册资本      总资产        净资产    营业  净利润
                型      务                                              收入

深圳食同源  子公司  特殊膳  30,000,000 12,014,507.78  11,975,427.78    0          0
医用食品有            食的研

限公司                发、生

                      产、销售

福建闽迪科  子公司  电子元  10,000,000  2,143,216.35    780,516.35    0  -4,944.97
技有限公司            配件与

                      机电组

                      设备的

                      生产、销

                      售

主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用
五、  企业社会责任
□适用 √不适用
六、  公司面临的重大风险分析

        重大风险事项名称                          重大风险事项简要描述

                                  报告期内,公司的订单预付款 95%以上均来自福建省,受总体经
营业区域集中风险                  济环境的影响较大,若该地区经济下滑,将对公司的经营结果
                                  产生重大影响。

                                  目前光伏产业项目正不断推进,行业竞争日益加剧,社会对行
                                  业的投资不断增加,大量投资一方面有力的促进行业的发展,
                                  另一方面也加剧了该行业的竞争,光伏产业行业已处于逐步稳
行业竞争加剧的风险                定阶段,过度的竞争会使行业环境恶化,致使公司生存空间和
                                  发展环境受到不利影响。

                                  应对措施:公司将持续加大销售面,建立市场信息收集渠道,
                                  及时反馈和分析市场的需求和变化,采取攻关方式,列出区域
                                  重点开发客户 ,需求合作确保公司稳定发展。

本期重大风险是否发生重大变化      本期重大风险未发生重大变化


                        第三节  重大事件

一、  重
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