联洋人才:2024年半年度报告

2024年08月22日查看PDF原文
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率%(依归属于挂牌公司  -3.97%            14.05%          -

 股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)

 基本每股收益                            0.00              0.03            -

                偿债能力                      本期期末          上年期末    增减比例%

 资产总计                                3,778,973.90        6,416,125.52      -41.10%

 负债总计                                1,218,994.29        3,863,421.84      -68.45%

 归属于挂牌公司股东的净资产              2,559,979.61        2,552,703.68      0.29%

 归属于挂牌公司股东的每股净资产          0.21              0.21            0.00%

 资产负债率%(母公司)                    -                  0.00%            -

 资产负债率%(合并)                      32.26%            60.21%          -

 流动比率                                3.00              1.59            -

 利息保障倍数                            -0.80              -4.48            -

                营运情况                        本期            上年同期    增减比例%

 经营活动产生的现金流量净额              -2,288,492.26      -713,833.86

 应收账款周转率                          1.77              5.04            -

 存货周转率                              -                  -                -

                成长情况                        本期            上年同期    增减比例%

 总资产增长率%                            -41.10%            -9.43%          -

 营业收入增长率%                          -42.88%            -30.74%          -

 净利润增长率%                            -98.24%            -67.23%          -

三、  财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                          本期期末                  上年期末

      项目          金额      占总资产的      金额      占总资产的      变动比例%

                                  比重%                    比重%

 货币资金        3,036,729.99      80.36%  5,309,332.28      82.75%          -42.80%

 应收票据

 应收账款          197,870.56      5.24%    327,848.78      5.11%          -39.65%

 预付账款            58,643.34      1.55%    73,601.36      1.15%          -20.32%

 其他应收款        292,010.90      7.73%    228,024.33      3.55%            28.06%

 其他流动资产        73,795.92      1.95%    138,121.79      2.15%          -46.57%

 固定资产            94,019.28      2.49%    124,300.01      1.94%          -24.36%

 使用权资产                                    171,290.16      2.67%          -100.00%

 无形资产            25,903.91      0.69%    43,606.81      0.68%          -40.60%

 合同负债          439,712.59      11.64%  2,207,529.08      34.41%          -80.08%

 应付职工薪酬      318,965.88      8.44%    862,052.13      13.44%          -63.00%

 应交税费          249,167.25      6.59%    289,876.37      4.52%          -14.04%

 其他应付款        179,253.66      4.74%    177,165.30      2.76%            1.18%

 一年内到期的非                              151,524.68      2.36%          -100.00%
 流动负债

 其他流动负债        31,894.91      0.84%    132,451.74      2.06%          -75.92%

项目重大变动原因

  1、货币资金较上年减少 42.80%,主要原因系报告期收入降低,回款大幅减少所致。

  2、应收账款较上年减少 39.66%,主要原因系报告期内业务量减少,且客户需求大幅降低所致。
  3、其他流动资产较上年减少 46.57%,主要原因系报告期末收入减少同比增值税减少所致。

  4、无形资产较上年减少-40.60%,主要原因系报告期内正常计提,无新增资产所致。

  5、合同负债较上年减少 80.08%,主要原因系报告期内客户需求降低,业务量减少所致。

  6、 其他流动负债较上年减少 75.92%,主要原因系公司收入减少,增值税同比减少所致。
(二) 营业情况与现金流量分析

                                                                                单位:元

                                      本期                  上年同期

            项目                              占营业                  占营业  变动比
                                  金额        收入的      金额      收入的    例%

                                              比重%                  比重%

 营业收入                    3,242,226.16      -    5,675,808.21    -    -42.88%

 营业成本                    2,061,311.63    63.58%  3,378,102.21            -38.98%

 毛利率                          36.42%        -        40.48%        -        -


 税金与附加                    5,236.69      0.16%    14,274.05    0.25%  -63.31%

 销售费用                      73,339.57      2.26%    86,719.88    1.53%  -15.43%

 管理费用                    1,226,168.46    37.82%  1,793,160.74  31.59%  -31.62%

 财务费用                      20,504.39      0.63%      -727.23    -0.01%

 其他收益                      92,898.00      2.87%    9,680.10    0.17%  859.68%

 投资收益                      15,889.97      0.49%        -          -    100.00%

 营业利润                      -35,546.61    -1.10%    413,958.66    7.29%  -108.59%

 营业外支出                        -            -        350.00      0.01%  -100.00%

 所得税费用                    -42,822.54    -1.32%        -          -        -

 净利润                        7,275.93      0.22%    413,608.66    7.29%  -98.24%

 经营活动产生的现金流量净额  -2,288,492.26      -      -713,833.86      -        -

 投资活动产生的现金流量净额    15,889.97        -          -          -        -

 筹资活动产生的现金流量净额        -            -          -          -        -

项目重大变动原因
 1、 营业收入同比减少 42.88%,主要原因系为报告期内汽车整车行业高端人才市场竞争增大并需求量 降低,同时部分合同收取的服务费降低,致使收入降低。
 2、 营业成本同比减少 38.98%,主要原因系为报告期内人员成本及租赁成本降低所致。
 3、 管理费用较上年同比减少 31.62%,主要原因系报告期内公司人员成本减少所致。
 4、 经营活动产生的现金流量净流入减少-1,574,658.40 元,主要原因系公司收入大幅减少所致。
 5、 投资活动产生的现金流量净流入增加 15,889.97 元,主要原因系新增购买招
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