安盛科技:2024年半年度报告

2024年08月23日查看PDF原文
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项目实施及以后的售后服务取得营业收入。收款方式采用根据项目合同约定与项目进展的分期收款方式。

  2、产品模式。通过为用户或渠道供应商提供本公司自主研发的软件产品:食品安全智慧监管信息化平台、河南省食品药品安全信息化-行政审批及电子监察平台、河南省药品监督管理局审评查验系统、河南省药品监督管理局第二类医疗器械行政审批信息化系统等产品和运维服务实现销售收入。目标客户已拓展至市场监管、食品药品与医疗保障等相关行业,收款方式为约定的收款方式。

  报告期内,公司商业模式未发生变化。

  报告期后至报告披露日,公司商业模式未发生变化。
(二) 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定              □国家级 □省(市)级

“单项冠军”认定              □国家级 □省(市)级

“高新技术企业”认定          √是

详细情况                      2021 年 10 月 28 日,经河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税
                              务总局河南省税务局的批准,本公司被评为高新技术企业,证书编
                              号为 GR202141000751,有效期三年

二、  主要会计数据和财务指标

                                                                                单位:元

      盈利能力                本期                上年同期              增减比例%

营业收入              887,738.94            606,320.76            46.41%

毛利率%              20.25%                57.26%                -

归属于挂牌公司股东的  -878,287.82          -1,031,129.61        14.82%

净利润

归属于挂牌公司股东的  -878,287.82          -1,031,129.61

扣除非经常性损益后的                                              14.82%

净利润

加权平均净资产收益  -12.73%              -9.91%                -

率%(依据归属于挂牌公
司股东的净利润计算)

加权平均净资产收益  -12.73%              -9.91%                -

率%(依归属于挂牌公司
股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算)

基本每股收益          -0.08                -0.09                11.11%

      偿债能力              本期期末              上年期末              增减比例%

资产总计              9,925,807.98          10,725,649.70        -7.46%

负债总计              3,467,919.09          3,389,472.99          2.31%

归属于挂牌公司股东的  6,457,888.89          7,336,176.71          -11.97%

净资产

归属于挂牌公司股东的  0.59                  0.67                  -11.94%

每股净资产

资产负债率%(母公司) 34.94%                31.60%                -

资产负债率%(合并)  34.94%                31.60%                -

流动比率              1.23                  1.33                  -

利息保障倍数          -29.57                -28.05                -

      营运情况                本期                上年同期              增减比例%

经营活动产生的现金流  -182,837.19          -679,098.19          73.08%

量净额

应收账款周转率        7.81                  0.52                  -

存货周转率            1.33                  -                    -

      成长情况                本期                上年同期              增减比例%

总资产增长率%        -7.46%                -3.34%                -

营业收入增长率%      46.41%                -50.79%              -

净利润增长率%        -15.61%              19.25%                -

三、  财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                          本期期末                  上年期末

    项目          金额      占总资产的      金额      占总资产的      变动比例%

                                  比重%                      比重%

货币资金          996,628.94      10.04%    779,466.13      7.20%            27.86%

应收票据                    -          -            -          -                -

应收账款            83,299.10      0.84%    143,961.04      1.34%          -42.14%

存货            1,061,946.90      10.70%                                        0.00%

预付款项            9,169.80      0.09%        169.81      0.00%        5,300.04%

固定资产        4,164,497.40      41.96%  4,206,265.88      39.22%            -0.99%

短期借款        1,351,640.07          -  1,351,640.07      12.60%            0.00%

长期借款          400,000.00      4.03%            -          -                -

应付账款          169,266.99      1.71%    165,154.75      1.54%            2.49%

其他非流动资产  1,650,000.00      16.62%  3,650,000.00      34.03%          -54.79%

流动负债合计    3,067,919.09      30.91%  3,389,472.99      31.60%            -9.49%

资产合计        9,925,807.98              10,725,649.70                        -7.46%

项目重大变动原因
1、 货币资金变动的主要原因系报告期内收到非主营业务产品储能系统及BMS/EMS储能管理系统销售货
  款88万元及主营业务相关的部分应收款项所致。
2、 存货增加的原因主要系报告期内公司采购的非主营业务产品储能系统及BMS/EMS储能管理系统向公
  司完成交付后,在公司对该产品向客户进行转售交易中因客户场地与接入条件不具备使得储能系统
  及BMS/EMS储能管理系统产品没有完成出库交付,该在库产品在报告期末形成库存商品,导致存货增
  加。除此之外,本期主营业务存货较上期没有发生变动。
3、 其他非流动资产减少54.79%,主要系公司采购的金额为200万元的储能系统及BMS/EMS储能管理系统
  在报告期内交付所致。
(二) 营业情况与现金流量分析

                                                                                单位:元

                                    本期                    上年同期

          项目                金额      占营业收入      金额      占营业收  变动比例%
                                          的比重%                  入的比重%

营业收入                    887,738.94      -          606,320.76      -      46.41%

营业成本                    707,964.61    79.75%      259,144.22  42.74%    173.19%

毛利率                          20.25%      -              57.26%      -          -

管理费用                    525,370.50    59.18%      594,473.96  98.05%    -11.62%

研发费用                            -      -          770,707.50  127.11%  -100.00%

销售费用                    489,768.36    55.17%      214,896.30  35.44%    127.91%

财务费用                    29,666.68    3.34%          5,984.32    0.99%    395.74%

其他收益                    12,810.00    1.44%        240,232.17  39.62%    -94.67%

营业利润                  -878,287.82    -98.94%    -1,031,129
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