爱夫卡:2024年半年度报告

2024年08月23日查看PDF原文
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  12.93%  9,460,945.94      10.02%            23.02%

 盈余公积          4,511,252.92      5.01%  4,511,252.92      4.78%            0.00%

 未分配利润      18,224,413.47      20.25%  12,565,877.01      13.31%            45.03%

项目重大变动原因
 1、报告期末,交易性金融资产1,276.58万元,较本期期初增加300万元,主要原因是购买理财产品增 加所致。
 2、报告期末,应收票据78.78万元,较本期期初减少40.25万元,主要原因是部分承兑汇票已到期所致。 3、报告期末,其他应收款268.58万元,较本期期初增加112.31万元,主要原因是预付装修款增加、押 金保证金及即征即退增值税增加所致。
 4、报告期末,无形资产17.45万元,较本期期初减少8.85万元,主要原因是正常摊销所致。
 5、报告期末,应交税费22.13万元,较本期期初减少44.21万元,主要原因是个人所得税减少所致。 6、报告期末,其他应付款142.49万元,较本期期初减少211.72万元,主要原因是相关应付款项完成支 付所致。
 7、报告期末,租赁负债162.92万元,较本期期初减少80.86万元,主要原因是随着剩余租赁期的缩短, 导致租赁负债减少。
 8、报告期末,其他流动负债19.34万元,较本期期初增加10.79万元,主要原因是合同负债增加对应的 税金增加所致。
 9、报告期末,未分配利润1,822.44万元,较本期期初增加565.85万元,主要原因是由于大额政府奖励, 造成净利润增加所致。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期            本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入      金额      占营业收入    金额变动比例%
                                的比重%                    的比重%

 营业收入      31,626,016.01      -        29,217,871.16      -                  8.24%

 营业成本      11,806,064.99        37.33%  12,453,592.90        42.62%            -5.20%

 毛利率              62.67%      -              57.38%      -              -

 营业税金及附    162,260.67        0.51%    356,088.53        1.22%          -54.43%
 加

 销售费用        5,703,624.41        18.03%  6,389,548.03        21.87%          -10.74%

 管理费用        2,626,136.42        8.30%  3,089,127.77        10.57%          -14.99%

 研发费用      10,891,774.94        34.44%  9,630,903.19        32.96%          13.09%

 财务费用        269,887.94        0.85%    155,974.72        0.53%          73.03%

 信用减值损失      32,984.07        0.10%    -30,539.16        -0.10%        -208.01%

 其他收益        7,196,989.76        22.76%    993,570.36        3.40%          624.36%

 投资收益          28,565.29        0.09%    186,983.11        0.64%          -84.72%

 资产处置收益      -6,502.65        -0.02%      7,919.73        0.03%        -182.11%

 营业利润        7,418,303.11        23.46%  -1,699,429.94        -5.82%          536.52%

 营业外收入      179,537.56        0.57%          0.87        0.00%    20,636,401.15%

 营业外支出        60,360.47        0.19%      64,123.36        0.22%            -5.87%

 所得税费用      1,135,588.31        3.59%    -269,113.73        -0.92%          521.97%

 净利润          6,401,891.89        20.24%  -1,494,438.70        -5.11%          528.38%

项目重大变动原因
 1、报告期内,营业税金及附加16.23万元,较上年同期减少19.38万元,主要原因是增值税抵扣金额多, 导致营业税金及附加减少。
 2、 报告期内,财务费用26.99万元,较上年同期增加11.39万元,主要原因是美元结汇收益较上年同 期减少所致。
 3、 报告期内,信用减值损失3.3万元,较上年同期减少6.35万元,主要原因是应收账款减少所致。 4、 报告期内,其他收益719.7万元,较上年同期增加620.34万元,主要原因是政府奖励公司高层次科 技人才奖励形成其他收益所致。
 5、 报告期内,投资收益2.86万元,较上年同期减少15.84万元,主要是理财产品收益率下降及部分产 品需赎回才体现收益,导致投资收益减少。
 6、 报告期内,资产处置收益-0.65万元,较上年同期减少1.44万元,主要原因是固定资产处置所致。 7、 报告期内,营业利润741.83万元,较上年同期增加911.77万元,主要原因是政府奖励增加及毛利 率提升所致。
 8、 报告期内,营业外收入17.95万元,较上年同期增加17.95万元,主要原因是客户合同违约金增加 所致。
 9、 报告期内,所得税费用113.56万元,较上年同期增加140.47万元,主要原因是报告期内公司利润 较上年同期有大幅提升所致。
 10、报告期内,净利润640.19万元,较上年同期增加789.63万元,主要原因是政府奖励增加及毛利率 提升所致。
 11、报告期内,毛利率62.67%,较上年同期增高5.29%,主要原因是产品结构调整,成本降低所致。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

          项目                本期金额            上期金额            变动比例%

 主营业务收入                    31,626,016.01        29,217,871.16                8.24%

 其他业务收入

 主营业务成本                    11,806,064.99        12,453,592.90                -5.20%

 其他业务成本
按产品分类分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本比  毛利率比上
 类别/项目    营业收入    营业成本    毛利率%    上年同期  上年同期增  年同期增减
                                                      增减%        减%

 汽车诊断仪  24,001,522.05  8,780,928.86    63.42%      -4.25%    -12.20%        3.31%

 定位仪      4,761,718.08  1,963,219.32    58.77%    128.34%      73.84%      12.93%

 其他产品    2,862,775.88  1,061,916.81    62.91%      38.51%    -19.78%      26.95%

 合 计      31,626,016.01  11,806,064.99    62.67%      8.24%      -5.20%        5.29%

按区域分类分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本比  毛利率比上
 类别/项目    营业收入    营业成本    毛利率%    上年同期    上年同期  年同期增减
                                                      增减%      增减%

 境内        12,660,311.45  5,485,579.39    56.67%      -19.80%    -27.28%        4.46%

 境外        18,965,704.56  6,320,485.60    66.67%      41.20%      28.73%        3.23%

 合计        31,626,016.01  11,806,064.99    62.67%      8.24%      -5.20%        5.29%

收入构成变动的原因

 1、报告期内,营业收入 3162.6 万元,较上年同期增加 240.81 万元,增幅 8.24%,其中海外市场营业
 收入 1,896.57 万元,较上年同期增加 553.42 万元,增幅 41.2%,国内市场营业收入 1,266.03 万元,
 减幅 19.8%。
 2、报告期内,毛利率 62.67%,较上年同期增高 5.29%,主要原因是产品结构调整,成本降低所致。
 报告期内,国内市场营业收入 1,266.03 万元,较上年同期减少 312.6 万元,主要原因是受经济形势波
 动影响,国内市场需求下降所致。
 3、报告期内,定位仪产品营业收入为 476.17 万元,较上年同期增加 128.34%
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