优通科技:2024年半年度报告

2024年08月23日查看PDF原文
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(二) 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

 “专精特新”认定              □国家级 √省(市)级

 “单项冠军”认定              □国家级 □省(市)级

 “高新技术企业”认定          √是

 详细情况                      2023 年 12 月,公司连续九年获批高新技术企业,有效期至 2026
                              年 12 月 13 日。同时,公司获批江苏省专精特新中小企业。

二、  主要会计数据和财务指标

                                                                                单位:元

      盈利能力                本期                上年同期            增减比例%

 营业收入                    148,717,076.06        143,092,962.47                3.93%

 毛利率%                              2.63%                4.03%  -

 归属于挂牌公司股东的          -1,979,296.10            -975,882.73              102.82%
 净利润
 归属于挂牌公司股东的

 扣除非经常性损益后的          -1,968,763.66            -997,252.47                97.42%
 净利润


 加权平均净资产收益                                              -

 率%(依据归属于挂牌              -155.64%                -7.80%

 公司股东的净利润计
 算)

 加权平均净资产收益                                              -

 率%(依归属于挂牌公              -154.81%                -7.97%

 司股东的扣除非经常性
 损益后的净利润计算)

 基本每股收益                          -0.23                  -0.11              106.27%

      偿债能力              本期期末              上年期末            增减比例%

 资产总计                        9,180,550.05          9,022,008.86                1.76%

 负债总计                        8,897,632.81          6,756,346.52                31.69%

 归属于挂牌公司股东的            -686,042.86          1,293,253.24              -153.05%
 净资产

 归属于挂牌公司股东的                  -0.08                  0.15              -153.33%
 每股净资产

 资产负债率%(母公司)              105.11%                81.39%  -

 资产负债率%(合并)                96.92%                74.89%  -

 流动比率                              0.92                  1.26  -

 利息保障倍数                        -17.49                -14.82  -

      营运情况                本期                上年同期            增减比例%

 经营活动产生的现金流          -2,241,825.08          -2,895,970.67              -22.59%
 量净额

 应收账款周转率                        46.85                90.00  -

 存货周转率                              0                    0  -

      成长情况                本期                上年同期            增减比例%

 总资产增长率%                        1.76%              -17.83%  -

 营业收入增长率%                      3.93%                50.41%  -

 净利润增长率%                      101.29%              -591.33%  -

三、  财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                          本期期末                  上年期末

      项目          金额      占总资产的比      金额      占总资产      变动比例%

                                    重%                      的比重%

 货币资金          817,658.92        8.91%  1,151,696.12      12.77%          -29.00%

 应收票据

 应收账款          2,928,803.00        31.90%  3,419,427.44      37.90%          -14.35%

 预付款项          3,610,863.10        39.33%  2,201,704.13      24.40%          64.00%

 其他应收款        693,583.24        7.55%    409,299.39      4.54%          69.46%


 其他流动资产      793,781.08        8.65%  1,071,844.57      11.88%          -25.94%

 固定资产          29,482.27        0.32%    35,477.89      0.39%          -16.90%

 短期借款        7,000,000.00        76.25%  5,000,000.00      55.42%          40.00%

 应付账款          484,753.51        5.28%    122,477.44      1.36%          295.79%

 应付职工薪酬      331,023.43        3.61%    309,200.35      3.43%            7.06%

 应交税费          136,964.47        1.49%    23,748.03      0.26%          476.74%

 其他应付款          62,232.26        0.68%    204,176.20      2.26%          -69.52%

项目重大变动原因
 预付账款较上期增长的主要原因系增值业务订单增加所致;
 其他应收款较上期增长的主要原因系往来款增加所致;
 短期借款较上期增长的主要原因系增加银行贷款所致;
 应付账款较上期增长的主要原因系增加充电桩项目付款所致;
 应交税费较上期增长的主要原因系本期无增值税加计抵减所致;
 其他应付款较上期减少的主要原因系备用金减少所致。
(二) 营业情况与现金流量分析

                                                                                单位:元

                                    本期                  上年同期

          项目                          占营业收                占营业收  变动比
                                金额      入的比重%      金额      入的比      例%

                                                                      重%

 营业收入                  148,717,076.06      -      143,092,962.47    -        3.93%

 营业成本                  144,809,154.25    97.37%  137,321,503.61    95.97%    5.45%

 毛利率                                      -            4.03%    -        -

 销售费用                      905,332.62      0.61%    812,239.53    0.57%    11.46%

 管理费用                      879,401.20      0.59%    1,532,311.10    1.07%    -42.61%

 研发费用                    3,922,685.84      2.64%    4,926,294.21    3.44%    -20.37%

 财务费用                      107,291.02      0.07%      81,418.30    0.06%    31.78%

 经营活动产生的现金流量净  -2,241,825.08      -      -2,895,970.67    -        -22.59%
 额

 投资活动产生的现金流量净      11,879.56      -        1,561,753.79    -    
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