万和科技:2024年半年度报告

2024年08月23日查看PDF原文
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              本期                      上年同期            本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入      金额      占营业收入  金额变动比例%
                                的比重%                      的比重%

 营业收入    287,364,216.16      -      253,857,078.98      -                13.20%

 营业成本    244,651,852.94      85.14%  223,435,782.00      88.02%          9.50%

 毛利率              14.86%      -              11.98%      -              -

 销售费用      3,756,813.59        1.31%    3,363,027.06        1.32%          11.71%

 管理费用      6,959,049.84        2.42%    5,689,248.29        2.24%          22.32%

 研发费用      6,780,740.92        2.36%    2,723,684.83        1.07%        148.95%

 财务费用      1,244,092.70        0.43%    1,045,326.22        0.41%          19.01%

 信 用 减 值 损    -189,569.46      -0.07%  -1,149,358.56      -0.45%        -83.51%
 失

 资 产 减 值 损    -491,682.55      -0.17%      953,531.38        0.38%        -151.56%
 失

 其他收益        546,355.12        0.19%    1,255,426.12        0.49%        -56.48%

 投资收益        -256,977.51      -0.09%      -84,971.31      -0.03%        -202.43%

 公 允 价 值 变              -            -              -            -              -
 动收益

 资 产 处 置 收      -5,791.72        0.00%              0        0.00%        -100.00%
 益

 汇兑收益                  -            -              -            -              -

 营业利润      23,500,353.29        8.18%  18,324,149.10        7.22%          28.25%

 营业外收入        5,873.51        0.00%      79,183.69        0.03%        -92.58%

 营业外支出        7,746.74        0.00%          33.25        0.00%      23,198.47%

 净利润        20,109,727.15        7.00%  14,881,743.92        5.86%          35.13%

项目重大变动原因

  报告期内各项财务数据变动分析如下:

  研发费用同比增长148.95%,主要系公司和浙江大学建立了联合研发中心,研发费用增加。

  信用减值损失同比减少了83.51%,主要系公司应收账款计提减少。

  资产减值损失同比减少了151.56%,主要系公司存货跌价计提减少。


  其他收益同比减少了56.48%,主要系公司收到政府补贴减少。

  投资收益同比减少了202.43%,主要系公司银行承兑贴现时点能终止确认的票据贴现息增加。

  净利润同比增长了35.13%,主要系公司营收增加,平均毛利率提高。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

          项目                本期金额            上期金额            变动比例%

 主营业务收入                  287,364,216.16      253,857,078.98                13.20%

 其他业务收入                              0                    0                    0%

 主营业务成本                  244,651,852.94      223,435,782.00                9.50%

 其他业务成本                              0                    0                    0%

按产品分类分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                          营业收  营业成本

  类别/项目      营业收入      营业成本      毛利    入比上  比上年同  毛利率比上
                                                  率%    年同期  期增减%  年同期增减
                                                          增减%

 电子元器件销  240,240,007.08  224,720,094.06  6.46%  11.82%    10.29%      1.29%
 售

 射频模组        25,583,798.45  16,062,077.86  37.22%  11.05%    -0.20%      7.08%

 射频芯片        4,704,572.37    2,051,295.38  56.40%  64.17%    55.94%      2.30%

 晶圆代理服务    14,827,321.91              0  100.00%  34.42%      0.00%      0.00%

 其他            2,008,516.35    1,818,385.65  9.47%    -3.03%    -19.96%      19.16%

按区域分类分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                      营业收入  营业成本

 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%  比上年同  比上年同  毛利率比上
                                                          期        期      年同期增减
                                                        增减%      增减%

 境内      239,765,719.62  218,468,297.98    8.88%      9.72%      8.26%      1.23%

 境外        47,598,496.54  26,183,554.96    44.99%    34.71%    20.98%      6.24%

收入构成变动的原因

  报告期内各项财务数据变动分析如下:

  射频芯片同比增长 64.17%,主要系客户经过去年去库存压力缓解,今年来市场慢慢开始恢复。

  晶圆代理服务同比增长了 34.42%,主要系新增客户及存量客户订单增加所致。

  境外营业收入同比增长了 34.71%,主要系境外客户及存量客户订单增加所致。

(三) 现金流量分析

                                                                                单位:元

            项目                  本期金额          上期金额          变动比例%

 经营活动产生的现金流量净额        13,698,492.03    -15,395,699.61            188.98%

 投资活动产生的现金流量净额        -1,466,596.90        -683,500.90          -114.57%

 筹资活动产生的现金流量净额        -16,704,219.83      1,365,991.26        -1,322.86%

现金流量分析

  报告期内各项财务数据变动分析如下:

  经营活动产生的现金流量净额同比增加了 188.98%,主要系销售商品回款增加。

  投资活动产生的现金流量净额同比减少了 114.57%,主要系购买固定资产及无形资产增加所致。

  筹资活动产生的现金流量净额同比减少了 1,322.86%,主要系偿还银行到期贷款及权益分派所致。
四、  投资状况分析
(一)主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

              公  主

  公司名称    司  要    注册资本    总资产      净资产      营业收入      净利润

              类  业

              型  务

 深圳市伟承芯  控  电                  143,981,327.4  13,731,178.4  186,230,086.6  3,304,659.25
 通科技有限公  股  子                              3              4              3

 司            子  元    5,000,000.0

              公  器              0

              司  件

                  销

              
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