智通人才:2024年半年度报告

2024年08月23日查看PDF原文
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-11,794,189.72              -124.39%
量净额

应收账款周转率                        13.21                  10.58  -

存货周转率                          1,898.16              2,465.40  -

      成长情况                本期                上年同期              增减比例%

总资产增长率%                        -7.10%                -5.96%  -

营业收入增长率%                      6.21%                16.96%  -

净利润增长率%                        0.30%                3.65%  -

三、  财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                          本期期末                  上年期末

    项目            金额      占总资产的      金额      占总资产的      变动比例%

                                  比重%                      比重%

货币资金          208,776,829.58      56.97%  252,179,030.51      63.93%            -17.21%

应收票据

应收账款          35,423,206.97      9.67%  22,956,926.42      5.82%            54.30%

其他应收款        29,485,323.31      8.05%  24,078,205.79      6.10%            22.46%

存货                278,884.80      0.08%    127,511.59      0.03%          118.71%

长期股权投资        7,745,660.76      2.11%    6,474,130.11      1.64%            19.64%

商誉                      0.00      0.00%          0.00      0.00%            0.00%

固定资产          24,876,774.71      6.79%  27,767,589.93      7.04%            -10.41%

无形资产          32,716,052.52      8.93%  33,104,516.34      8.39%            -1.17%

应付账款          30,689,162.15      8.37%  25,915,386.84      6.57%            18.42%

合同负债          19,662,151.26      5.37%  25,370,112.37      6.43%            -22.50%

应付职工薪酬      38,790,396.00      10.58%  40,112,095.22      10.17%            -3.30%

应交税费            8,095,851.93      2.21%    9,656,114.38      2.45%            -16.16%

其他应付款        66,875,992.06      18.25%  83,415,399.72      21.15%            -19.83%

使用权资产        11,735,633.99      3.20%  14,041,868.22      3.56%            -16.42%

租赁负债            8,474,839.22      2.31%  10,299,759.19      2.61%            -17.72%

一年内到期的非    3,232,281.90      0.88%    3,820,976.59      0.97%            -15.41%
流动负债

项目重大变动原因
截至报告期末,公司资产负债率为48.03%,结构良好,流动比率1.66,短期偿债能力较强。

1、应收账款期末余额 3,542.32 万元,较期初 2,295.69 万元,增加 1,246.63 万元,增长 54.30%,主要
系灵活用工业务增长。
2、存货较上年期末增加 15.14 万元,较上年期末增长 118.71%,主要系采购营销物资增加。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期            本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入      金额      占营业收入    金额变动比例%
                                的比重%                      的比重%

营业收入      385,701,945.38      -      363,141,530.69      -                  6.21%

营业成本      347,118,459.83        90.00%  321,068,434.73        88.41%            8.11%

毛利率              10.00%      -              11.59%      -              -

销售费用        7,902,856.50        2.05%    7,733,469.79        2.13%            2.19%

管理费用      19,168,981.40        4.97%  19,974,862.31        5.50%            -4.03%

研发费用        4,384,530.39        1.14%    7,633,120.23        2.10%          -42.56%

财务费用        -1,708,877.66        -0.44%  -1,941,527.73        -0.53%            11.98%

信用减值损失    -844,637.60        -0.22%    -583,525.51        -0.16%          -44.75%

其他收益        2,515,415.81        0.65%    1,599,218.53        0.44%            57.29%

投资收益        -210,291.74        -0.05%    -361,863.27        -0.10%            41.89%

资产处置收益            0.00        0.00%    682,096.22        0.19%          -100.00%

营业利润        7,972,352.32        2.07%    8,097,735.22        2.23%            -1.55%

营业外收入        28,273.41        0.01%    164,820.99        0.05%          -82.85%

营业外支出        97,565.05        0.03%    205,669.00        0.06%          -52.56%

净利润          6,813,226.22        1.77%    6,792,663.86        1.87%            0.30%

项目重大变动原因
1、 研发费用较同期减少 324.86 万元,下降 42.56%,主要系本期人工成本减少。
2、 信用减值损失较同期损失增加 26.11 万元,增长 44.75%,主要系应收和其他应收增加导致坏账准备
  计提增加。
3、 其他收益较同期增加 91.62 万元,增长 57.29%,主要系享有的政府补助及税收优惠增加。
4、 投资收益较同期增加 15.16 万元,增长 41.89%,主要系本期联营企业盈利能力提升。
5、 资产处置收益较同期减少 68.21 万元,主要系本期无资产处置收益。
6、 营业外收入较同期减少 13.65 万元,下降 82.85%,主要系无需偿付的款项减少。
7、 营业外支出减少 10.81 万元,下降 52.56%,主要系上期有公益捐赠。
8、 收入构成

                                                                                单位:元

        项目                本期金额            上期金额            变动比例%

主营业务收入                    384,430,071.57        360,355,043.16                6.68%

其他业务收入                      1,271,873.81          2,786,487.53                -54.36%

主营业务成本                    346,041,644.01        318,730,111.93                8.57%

其他业务成本                      1,076,815.82          2,338,322.80                -53.95%

按产品分类分析
√适用□不适用

                                                                                单位:元
 类别/项                                          营业收入比上  营业成本比上  毛利率比上
  目      营业收入      营业成本    毛利率%    年同期      年同期增减%  年同期增减
                                                    增减%

招聘服务  65,051,989.71  42,997,644.9
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