-11,794,189.72 -124.39% 量净额 应收账款周转率 13.21 10.58 - 存货周转率 1,898.16 2,465.40 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -7.10% -5.96% - 营业收入增长率% 6.21% 16.96% - 净利润增长率% 0.30% 3.65% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 208,776,829.58 56.97% 252,179,030.51 63.93% -17.21% 应收票据 应收账款 35,423,206.97 9.67% 22,956,926.42 5.82% 54.30% 其他应收款 29,485,323.31 8.05% 24,078,205.79 6.10% 22.46% 存货 278,884.80 0.08% 127,511.59 0.03% 118.71% 长期股权投资 7,745,660.76 2.11% 6,474,130.11 1.64% 19.64% 商誉 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 固定资产 24,876,774.71 6.79% 27,767,589.93 7.04% -10.41% 无形资产 32,716,052.52 8.93% 33,104,516.34 8.39% -1.17% 应付账款 30,689,162.15 8.37% 25,915,386.84 6.57% 18.42% 合同负债 19,662,151.26 5.37% 25,370,112.37 6.43% -22.50% 应付职工薪酬 38,790,396.00 10.58% 40,112,095.22 10.17% -3.30% 应交税费 8,095,851.93 2.21% 9,656,114.38 2.45% -16.16% 其他应付款 66,875,992.06 18.25% 83,415,399.72 21.15% -19.83% 使用权资产 11,735,633.99 3.20% 14,041,868.22 3.56% -16.42% 租赁负债 8,474,839.22 2.31% 10,299,759.19 2.61% -17.72% 一年内到期的非 3,232,281.90 0.88% 3,820,976.59 0.97% -15.41% 流动负债 项目重大变动原因 截至报告期末,公司资产负债率为48.03%,结构良好,流动比率1.66,短期偿债能力较强。 1、应收账款期末余额 3,542.32 万元,较期初 2,295.69 万元,增加 1,246.63 万元,增长 54.30%,主要 系灵活用工业务增长。 2、存货较上年期末增加 15.14 万元,较上年期末增长 118.71%,主要系采购营销物资增加。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例% 的比重% 的比重% 营业收入 385,701,945.38 - 363,141,530.69 - 6.21% 营业成本 347,118,459.83 90.00% 321,068,434.73 88.41% 8.11% 毛利率 10.00% - 11.59% - - 销售费用 7,902,856.50 2.05% 7,733,469.79 2.13% 2.19% 管理费用 19,168,981.40 4.97% 19,974,862.31 5.50% -4.03% 研发费用 4,384,530.39 1.14% 7,633,120.23 2.10% -42.56% 财务费用 -1,708,877.66 -0.44% -1,941,527.73 -0.53% 11.98% 信用减值损失 -844,637.60 -0.22% -583,525.51 -0.16% -44.75% 其他收益 2,515,415.81 0.65% 1,599,218.53 0.44% 57.29% 投资收益 -210,291.74 -0.05% -361,863.27 -0.10% 41.89% 资产处置收益 0.00 0.00% 682,096.22 0.19% -100.00% 营业利润 7,972,352.32 2.07% 8,097,735.22 2.23% -1.55% 营业外收入 28,273.41 0.01% 164,820.99 0.05% -82.85% 营业外支出 97,565.05 0.03% 205,669.00 0.06% -52.56% 净利润 6,813,226.22 1.77% 6,792,663.86 1.87% 0.30% 项目重大变动原因 1、 研发费用较同期减少 324.86 万元,下降 42.56%,主要系本期人工成本减少。 2、 信用减值损失较同期损失增加 26.11 万元,增长 44.75%,主要系应收和其他应收增加导致坏账准备 计提增加。 3、 其他收益较同期增加 91.62 万元,增长 57.29%,主要系享有的政府补助及税收优惠增加。 4、 投资收益较同期增加 15.16 万元,增长 41.89%,主要系本期联营企业盈利能力提升。 5、 资产处置收益较同期减少 68.21 万元,主要系本期无资产处置收益。 6、 营业外收入较同期减少 13.65 万元,下降 82.85%,主要系无需偿付的款项减少。 7、 营业外支出减少 10.81 万元,下降 52.56%,主要系上期有公益捐赠。 8、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 384,430,071.57 360,355,043.16 6.68% 其他业务收入 1,271,873.81 2,786,487.53 -54.36% 主营业务成本 346,041,644.01 318,730,111.93 8.57% 其他业务成本 1,076,815.82 2,338,322.80 -53.95% 按产品分类分析 √适用□不适用 单位:元 类别/项 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上 目 营业收入 营业成本 毛利率% 年同期 年同期增减% 年同期增减 增减% 招聘服务 65,051,989.71 42,997,644.9