天辰股份:2024年半年度报告

2024年08月23日查看PDF原文
分享到:
  0.25%            22.11%

递延收益            146,666.68      0.05%    566,666.68      0.18%            -74.12%

项目重大变动原因

  1、报告期内,货币资金同比减少1786.59万元,变动比例-66.83%。主要原因:报告期内支付货款增多。

  2、报告期内,预付账款同比增加1266.96万元,变动比例803.84%。主要原因:报告期内购买商品支付货款同比增加。

  3、报告期内,其他非流动资产同比增加357.85万元,变动比例134.61%,主要原因:报告期内预付工程款及设备款增加。

  4、报告期内,合同负债同比增加584.75万元,变动比例52.23%。主要原因:报告期内预收货款期末余额同比增加。

  5、报告期内,其他应付款同比减少171.29万元,变动比例-95.75%。主要原因:报告期期末支付与生产经营无关的其他需支付的款项减少。


  6、报告期内,递延收益同比减少42.00万元,变动比例-74.12%。主要原因:报告期期末未摊销完的政府补助减少。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期            本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入      金额      占营业收入    金额变动比例%
                                的比重%                      的比重%

营业收入      42,898,247.14      -        39,191,454.05      -                  9.46%

营业成本      29,500,813.40        68.77%  28,289,148.38        72.18%            4.28%

毛利率              31.23%      -              27.82%      -              -

税金及附加        948,968.34        2.21%    1,027,585.31        2.62%            -7.65%

销售费用        5,472,960.56        12.76%    3,241,885.08        8.27%            68.82%

管理费用        2,783,667.96        6.49%    2,494,071.21        6.36%            11.61%

研发费用      12,922,208.73        30.12%    3,756,676.98        9.59%          243.98%

财务费用        1,389,038.58        3.24%    1,595,396.91        4.07%          -12.93%

其他收益        5,600,625.87        13.06%    2,150,793.40        5.49%          160.40%

信用减值损失    -1,816,576.67        -4.23%  -1,004,001.73        -2.56%            80.93%

营业外收入        371,288.41        0.87%      13,536.15        0.03%        2,642.94%

营业外支出          7,097.00        0.02%      8,488.71        0.02%          -16.39%

所得税费用      -379,023.75        -0.88%    -161,365.66        -0.41%          134.89%

净利润          -5,592,146.07        -13.04%      99,894.95        0.25%        -5,698.03%

项目重大变动原因

  1、报告期内,销售费用同比增加223.11万元,变动比例68.82%。主要原因:报告期内为了拓展新市场展会费及广告费增加。

  2、报告期内,研发费用同比增加916.55万元,变动比例243.98%。主要原因:报告期内公司家装类智能线研发投入增加。

  3、报告期内,其他收益同比增加344.98万元,变动比例160.40%。主要原因:报告期内收到政府科研补助增加及按新政策要求进项税加计抵扣5%部分计入其他收益。

  4、报告期内,信用减值损失同比增加81.26万元,变动比例80.93%。主要原因:报告期内公司计提坏账准备增加。

  5、报告期内,营业外收入同比增加35.78万元,变动比例2642.94%。主要原因:报告期内公司收到计入营业外收入的政府补助及非流动资产处置收益增加。

  6、报告期内,所得税费用同比增加21.77万元,变动比例134.89%。主要原因:报告期内公司亏损,相应的企业所得税费用减少。


  7、报告期内,净利润及利润总额同比降低较多,主要原因:报告期内智能线销售占比较高,毛利率较低且研发投入增大。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

        项目                本期金额            上期金额            变动比例%

主营业务收入                    39,061,590.54        33,863,885.62                15.35%

其他业务收入                      3,836,656.60          5,327,568.43                -27.98%

主营业务成本                    27,453,317.48        26,029,661.53                5.47%

其他业务成本                      2,047,495.92          2,259,486.85                -9.38%

按产品分类分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本比  毛利率比上年
 类别/项目    营业收入    营业成本    毛利率%    上年同期  上年同期增    同期增减
                                                      增减%        减%

铝材加工装  38,638,740.79  27,187,426.11    29.64%      22.30%      10.49%        33.98%
备及配件

钢结构加工    422,849.75    265,891.37    37.12%      -81.38%    -81.33%        -0.40%
装备及配件

其他业务收  3,836,656.60  2,047,495.92    46.63%      -27.98%      -9.38%      -19.03%
入
按区域分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因

  报告期内,公司铝材加工装备及配件同比增长 22.30%,钢结构加工装备及配件同比降低 81.38%,主要原因为受市场需求变化的影响,公司家装类智能生产线销售额增长明显,但是钢结构产品销售不及预期。其他业务收入同比减低主要原因为报告期内投资性房地产承租方部分退租导致。
(三) 现金流量分析

                                                                                单位:元

            项目                  本期金额            上期金额          变动比例%

经营活动产生的现金流量净额          -6,118,229.81        5,416,040.77            -212.96%

投资活动产生的现金流量净额          -3,697,853.75          -14,486.80        -25,425.68%

筹资活动产生的现金流量净额          -8,049,802.42      -10,208,865.85              21.15%

现金流量分析

  1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比减少 1153.43 万元,变动比例-212.96%。主要原因:报告期内采购货物及人工费用等支出增加所致。


  2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比减少 368.34 万元,变动比例-25425.68%,主要原因为公司购买短期理财产品同比减少。
四、  投资状况分析
(一)主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
(二)公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、  对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
六、  企业社会责任
√适用 □不适用

  公司在追求经济效益的同时,依法纳税、诚信经营、注重环保,认真履行应尽的社会责任,始终把发展与社会责任并重,做到对社会负责,对全体股东负责,对每一位员工负责。
七、  公司面临的重大风险分析

        重大风险事项名称                          重大风险事项简要描述

                                      公司主要从事铝型材与钢结构成套设备的研发、生产和销
                                  售。公司铝型材加工设备下游应用领域目前主要集中在门窗、
                                  幕墙加工企业,其市场需求主要受上述企业设备投资规模的影
                                  响,而门窗幕墙行业受宏观经济波动和房地产市场景气程度的
                                  影响较大,未来国民经济和房地产市场持续低迷或行业转型升
1、受下游行业影响较大的风险

                                  级乏力,将对公司现有产品需求带来一定的不利影响。

                                      应对措施:公司为缓解房
分享到:

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)