4.58 0.43% -17.15% 在建工程 11,064,502.01 1.16% 1,196,354.22 0.13% 824.85% 使用权资产 4,200,872.41 0.44% 6,980,288.66 0.77% -39.82% 无形资产 9,639,945.58 1.01% 10,426,814.53 1.16% -7.55% 短期借款 45,739,301.38 4.81% 37,383,059.76 4.15% 22.35% 应付票据 43,765,744.30 4.60% 76,523,514.24 8.49% -42.81% 应付账款 135,936,431.57 14.28% 134,298,596.15 14.89% 1.22% 合同负债 230,884,664.73 24.26% 210,354,367.78 23.33% 9.76% 其他流动负债 70,719,058.76 7.43% 35,901,211.62 3.98% 96.98% 长期借款 21,254,480.54 2.23% 11,367,497.56 1.26% 86.98% 项目重大变动原因 1、货币资金:报告期内较上年末下降38.13%,主要是报告期内公司应付票据到期款项支付以及募集资金用于厂房建设投入。 2、应收票据:报告期内较上年末增长295.55%,主要是报告期内公司客户大部分使用票据支付货款。3、应收款项融资:报告期内较上年末下降37.90%,主要是报告期内公司积极推行票据结算,使用票据结算增加所致。 4、在建工程:报告期内较上年末增长824.85%,主要是报告期内公司新建厂房,按施工进度投入增加。5、使用权资产:报告期内较上年末下降39.82%,主要是报告期内公司使用权折旧摊销。 6、应付票据:报告期内较上年末下降42.81%,主要是报告期内公司票据到期结算,供应商货款结算普遍使用收到的票据结算,新开具票据减少。 7、其他流动负债:报告期内较上年末增长96.98%,主要是报告期内公司使用收到的客户票据结算供应商货款比例增加,票据还未到期。 8、长期借款:报告期内较上年末增长86.98%,主要是报告期内公司在手执行订单较多,支付货款较多,新增借款。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例% 的比重% 的比重% 营业收入 190,152,709.92 - 188,979,586.77 - 0.62% 营业成本 154,199,840.02 81.09% 140,244,977.42 74.21% 9.95% 毛利率 18.91% - 25.79% - - 销售费用 8,784,197.55 4.62% 13,374,194.18 7.08% -34.32% 管理费用 12,786,257.31 6.72% 12,923,494.33 6.84% -1.06% 研发费用 16,007,310.12 8.42% 16,600,094.59 8.78% -3.57% 财务费用 1,264,950.85 0.67% 1,083,918.95 0.57% 16.70% 信用减值损失 3,846,935.45 -2.02% -3,797,897.58 2.01% -201.29% 资产减值损失 7,258.81 0.00% 143,381.78 -0.08% -94.94% 其他收益 1,964,468.44 1.03% 2,164,119.17 1.15% -9.23% 营业利润 2,404,290.09 1.26% 1,953,263.71 1.03% 23.09% 营业外收入 205,984.09 0.11% 518,823.87 0.27% -60.30% 营业外支出 259,836.00 0.14% 935,162.67 0.49% -72.21% 净利润 1,940,809.84 1.02% 1,776,463.54 0.94% 9.25% 项目重大变动原因 1、销售费用:报告期內较上年下降了34.32%,主要是报告期内公司工资绩效改革以及维修费用减少。2、信用减值损失:报告期內较上年下降了201.29%,主要是报告期内公司加强合同管理,清收长账龄款项。 3、资产减值损失:报告期內较上年下降了94.94%,主要是报告期内公司存货减值重新测试。 4、营业外收入:报告期内较上年减少了60.30%,主要是报告期内公司营业外收入事项较少。 5、营业外支出:报告期内较上年下降了72.21%,主要是报告期内公司营业外支出事项较少。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 189,378,666.43 188,481,184.89 0.48% 其他业务收入 774,043.49 498,401.88 55.31% 主营业务成本 154,018,700.02 139,672,676.82 10.27% 其他业务成本 181,140.00 572,300.60 -68.35% 按产品分类分析 √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期增 年同期增减 增减% 减% 机器人应用 170,555,911.97 136,550,721.29 19.94% 1.03% 11.33% -7.41% 集成系统 单体机器人 14,509,734.49 13,841,089.86 4.61% 21.80% 27.03% -3.93% 系统 配件及其他 4,313,019.97 3,626,888.87 15.91% -44.38% -40.76% -5.14% 合计 189,378,666.43 154,018,700.02 18.67% 0.48% 10.27% -7.22% 按区域分类分析 □适用 √不适用 收入构成变动的原因 报告期内,公司收入构成结构较上期无明显变化;机器人应用集成系统毛利率较上年同期下降 7.41 个百分点,主要是市场环境影响以及大项目增多,项目整体毛利率降低。 (三) 现金流量分析 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 -83,524,204.71 -64,691,355.11 -29.11% 投资活动产生的现金流量净额 -7,509,277.79 -11,394,359.47 34.10% 筹资活动产生的现金流量净额 27,017,118.29 110,895,093.09 -75.64% 现金流量分析 投资活动产生的现金流量净额同比增长 34.10%,主要是报告期内投资放缓金额较上年减少;筹资活动产生的现金流量净额同比下降了 75.64%,主要是上年报告期内公司引入战略投资者收到了相关款项。 四、 投资状况分析 (一)主要控股子公司、参股公司情况 □适用 √不适用 主要参股公司业务分析 □适用 √不适用 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 (二)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 对关键审计事项的说明 □适用 √不适用 六、 企业社会责任 □适用 √不适用 七、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 逆全球化叠加世界经济下