本年发生额 上年发生额 材料费 2,248,825.85 646,733.15 工资 435,535.08 410,980.70 专利费 11,093.07 折旧费及无形资产摊销 96,884.86 240,182.70 合计 2,792,338.86 1,297,896.55 34、财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 717,388.54 671,517.48 减:利息收入 18,133.86 44,829.32 汇兑损益 手续费及其他 163,969.80 8,852.31 合计 863,224.48 635,540.47 35、其他收益 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 政府补助 11,572.25 个税手续费返还 62.90 24.74 进项税额加计抵减额 292,279.70 自主创新及成果转化专项资金 24,072.96 24,072.96 土地出让金财政扶持款 67,500.00 67,500.00 合计 395,487.81 91,597.70 36、投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 -95,576.71 -25,391.90 处置长期股权投资产生的投资收益 - - 交易性金融资产在持有期间的投资收益 1,878.60 合计 -93,698.11 -25,391.90 37、公允价值变动损益 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 交易性金融资产 -36,178.92 - 合计 -36,178.92 - 38、信用减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 应收账款坏账损失 1,414,252.75 -73,170.99 其他应收款坏账损失 -317,868.37 1,069,215.18 合计 1,096,384.38 996,044.19 39、营业外收入 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 其他 16,000.69 1.05 16,000.69 合计 16,000.69 1.05 40、营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 罚款支出 6,000.00 其他 35,495.96 6,350.46 35,495.96 合计 35,495.96 12,350.46 41、所得税费用 (1)所得税费用表 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 递延所得税费用 -184,766.73 155,471.28 合计 -184,766.73 155,471.28 (2)会计利润与所得税费用调整过程 项目 本期发生额 利润总额 -708,274.09 按法定/适用税率计算的所得税费用 -106,241.11 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 税收优惠的影响 非应税收入的纳税影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 8,873.99 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -87,399.61 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 税法规定的额外可扣除费用 所得税费用 -184,766.73 42、现金流量表项目 (1)收到其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 政府补贴 11,635.15 24.74 往来款等 2,059,099.79 2,326,911.54 利息收入 18,133.86 44,829.32 合计 2,088,868.80 2,371,765.60 (2)支付其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 销售费用 218,461.70 110,908.59 管理费用 344,185.56 328,118.35 往来款项及其他 2,014,052.59 2,345,779.69 合计 2,576,699.85 2,784,806.63 (3)支付其他与筹资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 偿还债务支付的现金 贷款担保及质押费 153,000.0 合计 153,000.00 43、合并现金流量表补充资料 (1)现金流量表补充资料 补充资料 本期发生额 上期发生额 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -523,507.36 -3,480,842.69 加:资产减值准备 信用减值损失 -1,096,384.38 996,044.19 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 1,237,003.48 1,209,767.06 旧、投资性房地产