七通智能:2024年半年度报告

2024年08月26日查看PDF原文
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售以及软件技术服务三类业务。

  报告期内及报告期后至报告披露日,公司商业模式未发生变化。
(二) 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

 “专精特新”认定              □国家级 √省(市)级

 “单项冠军”认定              □国家级 □省(市)级

 “高新技术企业”认定          √是

 详细情况                      1、公司于 2021 年 10 月 9 日再次取得上海市高新技术企业证
                              书 (编号: GR202131000294),有效期三年;

                              2、公司于 2023 年 3 月被认定为上海市“专精特新中小企业”;

二、  主要会计数据和财务指标

                                                                                单位:元

      盈利能力                本期                上年同期            增减比例%

 营业收入                      30,360,669.41          27,515,273.89                10.34%


毛利率%                            46.07%                45.88%  -

归属于挂牌公司股东的          2,296,175.10            1,430,472.34                60.52%
净利润

归属于挂牌公司股东的          2,029,905.11            1,430,472.34                41.90%
扣除非经常性损益后的
净利润

加权平均净资产收益                16.88%                10.97%  -

率%(依据归属于挂牌
公司股东的净利润计
算)

加权平均净资产收益                14.92%                9.98%  -

率%(依归属于挂牌公
司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算)

基本每股收益                          0.11                  0.07                57.14%

      偿债能力              本期期末              上年期末            增减比例%

资产总计                      52,053,714.42          47,791,262.94                8.92%

负债总计                      37,543,448.73          35,423,033.63                5.99%

归属于挂牌公司股东的          14,755,939.12          12,453,035.63                18.49%
净资产

归属于挂牌公司股东的                  0.72                  0.61                18.49%
每股净资产

资产负债率%(母公司)              59.05%                63.82%  -

资产负债率%(合并)                72.12%                74.12%  -

流动比率                              1.35                  1.31  -

利息保障倍数                          4.02                  1.11  -

      营运情况                本期                上年同期            增减比例%

经营活动产生的现金流  -718,382.22            -2,966,459.18          75.78%

量净额

应收账款周转率        1.30                  1.67                  -

存货周转率            0.94                  0.80                  -

      成长情况                本期                上年同期            增减比例%

总资产增长率%        8.92%                10.34%                -

营业收入增长率%      10.34%                36.58%                -

净利润增长率%        48.19%                105.94%              -

三、  财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                          本期期末                  上年期末

      项目          金额      占总资产的      金额      占总资产的      变动比例%

                                  比重%                    比重%

 货币资金          1,970,077.46      3.78%  2,243,637.04      4.69%          -12.19%

 应收票据                0.00      0.00%          0.00      0.00%            0.00%

 应收账款        22,705,074.65      43.62%  19,748,941.79      41.32%            14.97%

 存货            16,225,912.81      31.17%  17,569,010.92      36.76%            -7.64%

 固定资产            226,710.92      0.44%    231,009.99      0.48%            -1.86%

 其他应收款        1,538,802.04      2.96%  1,682,396.97      3.52%            -8.54%

 短期借款        27,914,761.81      53.63%  26,696,428.55      55.86%            4.56%

 应付账款          2,041,690.96      3.92%  1,740,610.71      3.64%            17.30%

 预收款项                0.00      0.00%          0.00      0.00%            0.00%

 合同负债            550,105.49      1.06%    311,717.23      0.65%            76.48%

 其他应付款        4,831,430.00      9.28%  2,523,812.87      5.28%            91.43%

项目重大变动原因
 合同负债:主要原因为公司预收合同款项增加所致。
 其他应付款:主要原因是报告期内往来款较上年期末有所增加。
(二) 营业情况与现金流量分析

                                                                                单位:元

                                      本期                  上年同期          变动比
                                                                                    例%

            项目                            占营业收                占营业收

                                  金额      入的比      金额      入的比

                                              重%                      重%

 营业收入                    30,360,669.41    -      27,515,273.89    -      10.34%

 营业成本                    16,372,808.17  53.93%  14,892,246.02  54.12%    9.94%

 毛利率                              46.07%    -            45.88%    -        -

 销售费用                      1,691,885.37  5.57%    1,866,095.11  6.78%    -9.34%

 管理费用                      5,269,944.36  17.36%    6,060,757.31  22.03%    -13.05%

 研发费用                      5,123,089.35  16.87%    3,313,037.52  12.04%    54.63%

 财务费用                        743,106.59  2.45%      359,275.09  1.31%    106.83%

 其他收益                        909,132.92  2.99%      239,542.42  0.87%    279.53%

 营业利润                      1,868,876.84  6.16%    1,298,484.63  4.72%    43.93%

 营业外收入                      267,706.56  0.88%      150,952.52  0.55%    77.34%

 营业外支出                        1,436.57  0.00%            50.00  0.00%  2,773.14%

 利润总额                      2,135,146.83  7.03%    1,449,387.15  5.27%    47.31%

 所得税
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