泓阳环保:2024年半年度报告

2024年08月26日查看PDF原文
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为 2022 年至 2025 年,证书编号为:
                              20220285。

                              “高新技术企业”认定情况:发证时间为 2023 年 11 月 6 日,有效
                              期三年,证书编号:GR202332002631。

二、  主要会计数据和财务指标

                                                                                单位:元

      盈利能力                本期                上年同期              增减比例%

营业收入                      49,494,413.84        55,831,041.01              -11.35%

毛利率%                              23.10%                24.60%  -

归属于挂牌公司股东的          2,398,488.32          3,307,190.63              -27.48%
净利润

归属于挂牌公司股东的          1,632,937.52          3,177,740.20              -48.61%
扣除非经常性损益后的
净利润

加权平均净资产收益                1.91%                3.05%  -

率%(依据归属于挂牌公
司股东的净利润计算)

加权平均净资产收益                1.30%                2.93%  -

率%(依归属于挂牌公司
股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算)

基本每股收益                          0.03                  0.04              -25.00%

      偿债能力              本期期末              上年期末              增减比例%

资产总计                    237,537,762.23        231,998,403.71                2.39%

负债总计                    107,509,332.37        114,568,462.17                -6.16%

归属于挂牌公司股东的        130,028,429.86        117,429,941.54                10.73%
净资产

归属于挂牌公司股东的                  1.51                  1.47                3.00%
每股净资产

资产负债率%(母公司)                45.26%                49.38%  -

资产负债率%(合并)                  45.26%                49.38%  -

流动比率                              1.93                  1.79  -

利息保障倍数                          3.38                  8.88  -

      营运情况                本期                上年同期              增减比例%

经营活动产生的现金流        -5,820,557.74          -889,393.04              -554.44%
量净额

应收账款周转率                        0.41                  0.72  -

存货周转率                            0.90                  0.61  -

      成长情况                本期                上年同期              增减比例%

总资产增长率%                        2.39%                -4.58%  -


营业收入增长率%                    -11.35%                9.46%  -

净利润增长率%                      -27.48%                52.15%  -

三、  财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                          本期期末                    上年期末

    项目            金额      占总资产的      金额      占总资产的    变动比例%

                                  比重%                      比重%

货币资金          15,609,241.81      6.57%    7,971,024.15      3.44%            95.82%

应收票据          6,770,077.73      2.85%  11,228,762.21      4.84%          -39.71%

应收账款        120,673,514.63      50.80%  122,580,061.78      52.84%            -1.56%

存货              42,469,192.66      17.88%  41,683,027.33      17.97%            1.89%

固定资产          19,252,890.20      8.11%  16,266,977.90      7.01%            18.36%

无形资产          8,150,331.14      3.43%    8,267,252.18      3.56%            -1.41%

短期借款          41,934,876.25      17.65%  43,141,250.00      18.60%            -2.80%

应付票据          3,180,481.88      1.34%    3,621,897.20      1.56%          -12.19%

应付账款          27,546,000.35      11.60%  29,422,351.63      12.68%            -6.38%

其他应付款        14,744,042.54      6.21%    4,290,655.08      1.85%          243.63%

项目重大变动原因
(1)报告期内,公司货币资金较上年期末增加95.82%,主要原因系本期收到宜兴市公用投资管理有限公司的定增,定增认购资金为1020万元。
(2)报告期内,公司应收票据较上年期末减少39.71%,主要原因系本期我公司收款方式中银行存款增加,票据减少。
(3)报告期内,公司其他应付款较上年期末增加243.63%,主要原因系本期期末我公司与杨俊及宜兴市吉梵环保科技有限公司的往来拆借款尚未归还。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期            本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入      金额      占营业收入    金额变动比例%
                                的比重%                      的比重%

营业收入      49,494,413.84      -      55,831,041.01      -                -11.35%

营业成本      38,063,257.88        76.90%  42,097,787.98        75.40%          -9.58%

毛利率              23.10%      -              24.60%      -              -

销售费用      1,723,459.28        3.48%  1,289,957.46        2.31%          33.61%

管理费用      3,291,656.75        6.65%  2,917,324.08        5.23%          12.83%

研发费用      3,611,655.37        7.30%  3,710,316.92        6.65%          -2.66%

财务费用        260,891.86        0.53%    753,833.43        1.35%          -65.39%

信用减值损失    -415,896.17        -0.84%    -870,003.44        -1.56%          -52.20%

其他收益        900,844.80        1.82%    152,294.62        0.27%          491.51%

资产减值损失      5,473.64        0.01%          0.00        0.00%

营业利润      2,749,173.44        5.55%  3,933,941.66        7.05%          -30.12%

净利润        2,398,488.32        4.85%  3,307,190.63        5.92%          -27.48%

项目重大变动原因
(1)报告期内,公司销售费用较上年同期增加 33.61%,主要原因系本期我公司项目售后维护增加。(2)报告期内,公司财务费用较上年同期减少 65.39%,主要原因系本期我公司赢得诉讼,法院判决收到欠款的利息收入增加。
(3)报告期内,公司信用减值损失较上年同期减少 52.20%,主要原因系本期我公司收回保证金,坏账准备计提减少。
(4)报告期内,公司其他收益较上年同期增加 491.51%,主要原因系本期我公司享受税收优惠政策,先进制造业抵减增值税增加。
(5)报告期内,公司营业利润较上年同期减少 30.12%,主要原因系本期我公司销售收入减少,期间费
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