上年期末 增减比例% 资产总计 348,119,165.50 315,285,514.87 10.41% 负债总计 202,964,856.20 163,836,171.08 23.88% 归属于挂牌公司股东的 143,458,192.36 151,449,343.79 -5.28% 净资产 归属于挂牌公司股东的 2.61 2.75 -5.09% 每股净资产 资产负债率%(母公司) 52.57% 41.61% - 资产负债率%(合并) 58.31% 51.96% - 流动比率 0.70 0.76 - 利息保障倍数 -0.08 8.39 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流 37,258,095.47 11,594,796.28 221.33% 量净额 应收账款周转率 55.91 65.85 - 存货周转率 3.94 3.61 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 10.43% 10.01% - 营业收入增长率% -3.38% 41.39% - 净利润增长率% -169.78% 63.85% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 33,330,934.61 9.57% 3,555,675.02 1.13% 837.40% 应收票据 应收账款 4,697,810.16 1.35% 4,409,345.31 1.40% 6.54% 预付账款 15,965,216.00 4.59% 16,406,454.65 5.20% -2.69% 存货 64,833,572.46 18.62% 75,424,597.78 23.92% -14.04% 固定资产 76,789,781.57 22.06% 74,904,855.95 23.76% 2.52% 在建工程 47,512,046.83 13.65% 36,758,343.52 11.66% 29.26% 无形资产 21,887,967.67 6.29% 22,130,777.41 7.02% -1.10% 商誉 19,552.53 0.01% 19,552.53 0.01% 0.00% 使用权资产 27,407,964.80 7.87% 23,733,635.91 7.53% 15.48% 递延所得税资产 680,150.40 0.20% 1,321,535.93 0.42% -48.53% 长期待摊费用 19,369,757.64 5.64% 20,017,590.20 6.35% -1.89% 短期借款 76,600,000.00 22.00% 71,100,000.00 22.55% 7.74% 长期借款 16,137,200.56 4.63% 18,437,767.39 5.85% -12.48% 应付账款 33,776,385.51 9.70% 34,813,415.89 11.04% -2.98% 合同负债 43,596,118.85 12.52% 9,280,227.61 2.94% 369.77% 应交税费 1,823,534.10 0.52% 4,185,858.75 1.33% -56.44% 一年内到期的非 6,330,000.00 1.82% 4,527,761.43 1.44% 39.80% 流动负债 租赁负债 13,694,399.66 3.93% 10,988,194.99 3.49% 24.63% 项目重大变动原因 报告期末,公司货币资金33,330,934.61元,比上年期末增加837.40%,主要原因是报告期内增加了流动资金借款,且报告期预收客户货款增加,导致期末公司货币资金增加。 报告期末,递延所得税资产680,150.40元,比上年期末减少48.53%,主要原因是公司本期计提的资产减值准备减少。 报告期末,合同负债余额43,596,118.85元,比上年期末增加369.77%,主要原因是公司本期预收的客户货款增加。 报告期末,公司应交税费1,823,534.10元,比上年期末减少56.44%,主要原因是公司报告期利润总额减少,应缴纳的企业所得税相应减少。 报告期末,公司一年内到期的非流动负债6,330,000.00元,比上年期末增加39.80%,主要原因是公司报告期到期需支付的租赁费增加。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例% 的比重% 的比重% 营业收入 308,019,617.38 - 318,783,929.42 - -3.38% 营业成本 286,121,500.11 92.89% 286,980,499.45 90.02% -0.03% 毛利率 7.11% - 9.98% - - 销售费用 10,937,513.01 3.55% 11,031,572.12 3.46% -0.85% 管理费用 8,970,823.30 2.91% 5,067,756.08 1.59% 77.02% 研发费用 892,104.11 0.29% 738,260.82 0.23% 20.84% 财务费用 2,167,062.86 0.70% 1,099,012.76 0.34% 97.18% 信用减值损失 13,620.57 -178,664.42 -0.06% 92.38% 资产减值损失 -115,398.54 -0.04% - - -100% 其他收益 98,354.16 0.03% 166,810.51 0.05% -41.04% 资产处置收益 36,891.93 0.01% - - 100% 营业利润 -1,579,031.34 -0.51% 13,309,400.48 4.18% -111.86% 营业外收入 720,714.07 0.23% 270,369.95 0.08% 166.57% 营业外支出 1,357,299.49 0.44% 425,755.68 0.13% 218.80% 净利润 -6,085,034.49 -1.98% 8,720,767.76 2.74% -169.78% 项目重大变动原因 报告期内,公司管理费用8,970,823.30元,较上年同期增加增加77.02%,主要原因是报告期公司新厂区投入使用,以