纵横六合:2024年半年度报告

2024年08月27日查看PDF原文
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利润构成

                                                                      单位:元

                        本期                  上年同期          本期与上年同

    项目                    占营业                  占营业收  期金额变动比
                  金额        收入        金额          入          例%

                              的比重%                  的比重%

 营业收入    14,032,623.81        - 36,140,623.06          -      -61.17%

 营业成本      7,597,295.78  54.14% 26,805,508.24    74.17%      -71.66%

 毛利率              45.86%        -        25.83%          -            -

 销售费用      6,462,527.00  46.05%  5,338,287.46    14.77%        21.06%

 管理费用      6,398,204.57  45.60%  6,317,703.47    17.48%        1.27%

 研发费用      5,134,499.96  36.59%  4,444,358.45    12.30%        15.53%

 财务费用      -165,817.42  -1.18%    169,261.17      0.47%      -197.97%

 信用减值损失 10,573,560.78  75.35%  2,675,370.75      7.40%      295.22%

 资产减值损失    10,945.54    0.08%                                100.00%

 其他收益        943,382.16    6.72%    29,045.61      0.08%    3,147.93%

 投资收益        -24,982.11  -0.18%    34,392.48      0.10%      -172.64%

 资产处置收益      1,040.50    0.01%      4,118.38      0.01%      -74.74%

 营业利润        22,479.09    0.16% -4,275,576.03    -11.83%      100.53%

 营业外收入          310.77    0.00%    14,151.10      0.04%      -97.80%

 营业外支出      500,000.00    3.56%      2,699.77      0.01%    18,420.10%

 净利润        -473,640.04  -3.38% -4,252,079.57    -11.77%        88.86%

项目重大变动原因

    1、营业收入较上年同期减少2,210.80万元,降幅61.17%,主要原因系政府预算调整, 招投标项目延迟,以及项目实施及验收滞后所致;

    2、营业成本较上年同期减少1,920.82万元,降幅71.66%,主要原因系营业收入减少, 成本同时减少所致;

    3、财务费用较上年同期减少33.51万元,降幅197.97%,主要原因系报告期收到的贷 款及担保贴息37.43万元冲减财务费用所致;

    4、信用减值损失转回较上年同期增加789.82万元,增幅295.22%,主要原因系报告期 收回到期应收款转回坏账准备,及报告期收入减少坏账准备计提金额减少所致;


    5、资产减值损失较上年同期减少1.09万元,降幅100.00%,主要原因系报告期项目质 保金收回,计提合同资产减值准备减少所致;

    6、其他收益较上年同期增加91.43万元,增幅3,147.93%,主要原因系报告期收到的 政府补贴较上年同期增加41.43万元,以及以前年度计入递延收益的政府专项补助50万元 在报告期验收结转其他收益所致;

    7、投资收益较上年同期减少5.94万元,降幅172.64%,主要原因系上年同期公司获取 的银行低风险理财收益8.12万元,报告期无此收益;

    8、资产处置收益较上年同期减少0.31万元,降幅74.74%,主要原因系报告期固定资 产车辆处置收益较上年同期减少所致;

    9、营业利润较上年同期增加429.81万元,增幅100.53%,主要原因系报告期信用减值 损失计提金额减少741.54万元,以及收入成本减少、毛利总体减少289.98万元所致;

    10、营业外收入较上年同期减少1.38万元,降幅97.80%,主要原因系报告期结转无法 支付的应付款项较上年同期减少所致;

    11、营业外支出较上年同期增加49.73万元,增幅18,420.10%,主要原因系报告期公 司向成都市武侯社区发展基金会捐赠50.00万元所致;

    12、净利润较上年同期增加377.84万元,增幅88.86%,主要原因系报告期信用减值损 失计提金额减少741.54万元,以及收入成本减少、毛利总体减少289.98万元所致。
2、 收入构成

                                                                      单位:元

        项目              本期金额          上期金额          变动比例%

 主营业务收入            14,032,623.81    36,140,623.06            -61.17%

 其他业务收入

 主营业务成本              7,597,295.78    26,805,508.24            -71.66%

 其他业务成本
按产品分类分析
√适用 □不适用

                                                                      单位:元

                                                  营业收入  营业成本  毛利
                                          毛利  比上年同  比上年同  率比
  类别/项目    营业收入      营业成本    率%      期    期增减%  上年
                                                    增减%              同期
                                                                        增减

 数字化解决    6,382,322.26 4,697,387.71  26.40%  -67.57%  -70.95%  8.56%
 方案、产品

 技术开发、    4,985,869.84 2,386,119.68  52.14%  -46.50%  -36.17% -7.75%
 平台服务

 智慧交通                -            -          -100.00%  -100.00% -3.41%

 职业培训      2,664,431.71  513,788.39  80.72%        -        -      -

 合计      14,032,623.81 7,597,295.78  45.86%  -61.17%  -71.66% 20.03%

按区域分类分析
√适用 □不适用

                                                                      单位:元

                                                营业收入  营业成  毛利率比
 类别/项    营业收入      营业成本  毛利率%  比上年同  本比上  上年同期
    目                                            期    年同期    增减

                                                  增减%    增减%

 四川省成 10,173,980.42 6,253,536.48  38.53%  -57.85%  -61.15%      5.22%
 都地区

 四川省其  1,838,842.23  724,852.56  60.58%  -33.87%  -61.99%    29.15%
 他地区

 四川省以  2,019,801.16  618,906.74  69.36%  -78.10%  -92.97%    64.79%
 外地区

 合计  14,032,623.81 7,597,295.78  45.86%  -61.17%  -71.66%    20.03%

收入构成变动的原因

    1、从收入产品分类看:数字化解决方案、产品收入较上年同期减少 1,329.81 万元,
 降幅 67.57%;技术开发、平台服务收入较上年同期减少 433.39 万元,降幅 46.50%;智慧
 交通收入较上年同期减少 714.04 万元,降幅 100.00%,前述收入降低的主要原因系政府 预算变动,招投标项目减少、延迟,项目实施及验收滞后等导致;职业培训收入较上年同 期增加 266.44 万元,主要原因系本期新增公司新拓展的职业培训、产教融合业务。

    2、从收入区域分类看:四川省成都地区收入较上年同期减少 1,396.30 万元,降幅
 57.85%;四川省其他地区收入减少 94.19 万元,降幅 33.87%;四川省以外地区收入减少 720.30 万元,降幅 78.10%,主要原因系本年度政府预算变动,招投标项目减少、延迟, 项目实施及验收滞后所致。
(三) 现金流量分析

                                                                      单位:元

            项目                本期金额      上期金额      变动比例%

 经营活动产生的现金流量净额    -1,493,429.92  -6,491,535.79          76.99%

 投资活动产生的现金流量净额        353,179.55  6,318,249.56          -94.41%

 筹资活动产生的现金流量净额      -325,894.39    -419,611.10          22.33%

现金流量分析

    1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 499.81 万元,增幅为
 76.99%,主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 405.51 万元,购 买商品、接受劳务支付的现金减少 729.61 万元,支付给
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