食安科技:2024年半年度报告

2024年08月27日查看PDF原文
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    0      0.00%    200,000.00      0.14%          -100.00%

应收账款        27,099,223.86      20.67%  27,985,775.12      19.41%            -3.17%

其他应收款        4,347,271.89      3.32%  3,289,642.81      2.28%            32.15%

递延所得税资产    1,368,945.66      1.04%    536,704.89      0.37%          155.06%

合同负债          1,400,655.46      1.07%  2,337,669.64      1.62%          -40.08%

应付职工薪酬      2,465,259.98      1.88%  4,383,192.86      3.04%          -43.76%

应交税费            329,774.32      0.25%    241,370.47      0.17%            36.63%

其他应付款        1,810,033.41      1.38%  3,496,762.58      2.43%          -48.24%

一年内到期的非  3,442,263.15      2.63%  2,566,755.04      1.78%            34.11%
流动负债

其他流动负债        98,299.64      0.07%    303,024.17      0.21%          -67.56%

租赁负债          5,518,106.3      4.21%    845,342.58      0.59%          552.77%

递延所得税负债    1,331,272.12      1.02%    497,947.17      0.35%          167.35%

少数股东权益    -3,198,824.13      -2.44%      56,984.85      0.04%        -5,713.46%

使用权资产        8,875,147.5      6.77%  3,319,647.78      2.30%          167.35%

交易性金融资产    6,000,000.00      4.58%  51,161,568.21      35.49%          -88.27%

项目重大变动原因
1、货币资金上升81.57%,主要原因是:资产负债表期内的银行理财产品到期赎回。
2、应收票据下降100%,主要原因是:本期收回到期应收票据。
3、其他应收款上升32.15%,主要原因是:本期质保金到票未支付增加导致。
4、递延所得税资产上升155.06%,主要原因是: 本期发生租赁使用权确认递延所得税导致。
5、合同负债下降40.08%,主要原因是:本期预收账款下降导致。
6、应付职工薪酬下降43.76%,主要原因是:上年期末计提职工薪酬及奖金导致。

7、应交税费上升36.36%,主要原因是:本期应交增值税上升导致。
8、其他应付款下降48.24%,主要原因是:本期结算支付增加导致。
9、一年内到期的非流动负债上升34.11%,主要原因是:本期有续签租赁合同事项导致。
10、其他流动负债下降67.56%,主要原因是:往来款重分类导致。
11、租赁负债上升552.77%,主要原因是:本期有续签租赁合同事项导致。
12、递延所得税负债上升167.35%,主要原因是:本期发生租赁使用权确认递延所得税导致。
13、少数股东权益下降5713.46%,主要原因是:子公司本期净利润下降。
14、使用权资产上升167.35%,主要原因是:本期有续签租赁合同事项导致。
15、交易性金融资产下降88.27%,主要原因是:市场环境变化减少了理财投资导致。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                            本期                      上年同期          本期与上年同期

      项目            金额      占营业收入      金额      占营业收入  金额变动比例%
                                    的比重%                    的比重%

营业收入          30,353,256.48      -      38,304,789.78      -              -20.76%

营业成本          16,504,244.28      54.37%  16,336,972.83      42.65%          1.02%

毛利率                    45.63%      -            57.35%      -            -

研发费用            7,420,819.73      24.45%  5,182,515.28      13.53%          43.19%

财务费用            -127,566.94      -0.42%    -71,689.79      -0.19%          77.94%

销售费用            8,197,043.28      27.01%  6,457,447.25      16.86%          26.94%

管理费用            8,019,379.71      26.42%  8,069,764.12      21.07%          -0.62%

其他收益            2,845,332.77      9.37%    844,191.31        2.20%        237.05%

公允价值变动收益  -7,161,568.21    -23.59%    109,835.61        0.29%      -6,620.26%

营业利润          -15,552,293.51    -51.24%  2,149,757.11        5.61%        -823.44%

少数股东损益      -3,255,808.98    -10.73%    528,333.07        1.38%        -716.24%

归属于母公司所有  -12,275,535.22    -40.44%  1,715,181.26        4.48%        -815.70%
者的净利润
项目重大变动原因
1、研发费用上升43.19%,主要原因是:公司上半年新增研发及产品开发项目、调整团队架构等增加研发支出的投入。
2、财务费用上升77.94%,主要原因是:本期子公司贷款利息费用增加。
3、其他收益上升237.05%,主要原因是:本期政府补助增加导致。
4、公允价值变动收益下降6,620.26%,主要原因是:对外投资资产公允价值变动导致。
5、营业利润下降823.44%,主要原因是:本期营业收入下降及交易性金融资产公允价值变动导致。
6、少数股东损益下降716.24%,主要原因是:本期子公司净利润下降。
7、归属于母公司所有者的净利润下降815.70%,主要原因是:本期子公司净利润下降及交易性金融资产公允价值变动导致。
8、毛利率下降的原因是:收入下降,场地、产线、分摊、管理等固定成本不变,导致产品成本上升。9、销售费用本期比上年同期上升26.94%的原因是:销售费用增加主要是市场服务费增加,主要原因是市场环境导致竟争激烈,公司加大了渠道建设、品牌宣传、商业推广等方面投入。

2、 收入构成

                                                                                单位:元

        项目                本期金额            上期金额            变动比例%

主营业务收入                    30,043,006.17        36,863,334.14              -18.50%

其他业务收入                      310,250.31        1,441,455.64              -78.48%

主营业务成本                    16,366,765.29        16,197,998.10                1.04%

其他业务成本                      137,478.99          138,974.73                -1.08%

按产品分类分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本  毛利率比上
 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%    上年同期    比上年同  年同期增减
                                                        增减%      期增减%

产品类      20,024,425.32  7,804,753.33    61.02%      -3.45%      6.78%      -3.73%

服务类      10,328,831.16  8,699,490.95    15.77%    -35.94%    -2.13%      -29.10%

合计        30,353,256.48  16,504,244.28    45.63%    -17.66%      1.89%      -10.43%

按区域分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
1、其他业务收入比上年同期下降的主要原因:子公司注销及削减、调整业务导致其他业务收入下降。
(三) 现金流量分析

                                                                                单位:元

            项目                  本期金额            上期金额          变动比例%

经营活动产生的现金流量净额          -9,526,673.48      -7,073,383.70            -34.68%

投资活动产生的现金流量净额          38,715,046.81          590,282.35          6,458.73%

筹资活动产生的现金流量净额          -2,166,593.52      -9
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