-82,695.23
手续费及其他 3,345.54 -93,240.43
合 计 144,421.21 -151,152.51
7. 其他收益
项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性
损益的金额
与资产相关的政府补助[注] 62,500.02 62,500.02 62,500.02
与收益相关的政府补助[注] 238,949.49 508,802.7 238,949.49
代扣个人所得税手续费返还 30,026.17 65,129.51 30,026.17
增值税加计扣除 105,660.45
增值税即征即退 115,425.47
合 计 552,561.60 636,432.23 331,475.68
[注]计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明
8. 信用减值损失
项 目 本期数 上年同期数
坏账损失 -193,622.17 847,729.77
合 计 -193,622.17 847,729.77
9. 资产减值损失
项 目 本期数 上年同期数
存货跌价损失 -253,791.83 -156,088.72
项 目 本期数 上年同期数
合 计 -253,791.83 -156,088.72
10.资产处置收益
项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性
损益的金额
非流动资产处置收益 -82.52 -16,200.60
合 计 -82.52 -16,200.60
11. 营业外收入
项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性
损益的金额
其他 4,409.65 383.57 4,409.65
合 计 4,409.65 383.57 4,409.65
12. 营业外支出
项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性
损益的金额
对外捐赠 1,890.00 1,890.00
其他 113,557.42 375,006.35 113,557.42
合 计 115,447.42 375,006.35 115,447.42
13. 所得税费用
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
当期所得税费用 89,148.67 1,421,356.70
递延所得税费用 89,584.31
合 计 89,148.67 1,510,941.01
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期数 上年同期数
利润总额 3,641,410.61 21,180,654.82
项 目 本期数 上年同期数
按母公司适用税率计算的所得税费用 89,148.67 2,222,099.07
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 37,138.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵 103,571.11
扣亏损的影响
研发费加计扣除及其他的影响 -851,868.08
所得税费用 89,148.67 1,510,941.01
(三) 现金流量表项目注释
1. 收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
收到往来款 125,884.85
收到政府补助 238,949.49 178,561.63
收到利息收入 100,280.29 226,115.06
其他 949,809.62 27,867.37
合 计 1,289,039.40 558,428.91
2. 支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
支付期间付现费用 6,233,036.44 2,774,935.33
支付往来款 102,270.92 313,200.00
手续费及其他 4,726.23 6,155.83
合 计 6,340,033.59 3,094,291.16
3. 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 3,552,261.94 13,303,052.77
加:资产减值准备 -447,414.00 -691,641.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,487,704.45 703,869.48
使用权资产折旧 1,539,341.65 1,281,860.12
无