弘方科技:2024年半年度报告

2024年08月28日查看PDF原文
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    增减比例%

总资产增长率%        -9.23%                16.12%                -

营业收入增长率%      1.84%                37.87%                -

净利润增长率%        -26.67%                199.02%              -

三、  财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                            本期期末                      上年期末

    项目                                                          占总资    变动比例%
                  金额        占总资产的比重%        金额      产的比

                                                                    重%

货币资金      13,679,101.98            9.86%      28,697,733.39  18.78%        -52.33%

应收票据

应收账款      8,046,505.84                5.80%  32,794,353.29  21.46%        -75.46%

交易性金融资  48,968,094.54                35.30%  44,266,831.77  28.97%        10.62%
产

其他应收款    1,759,523.51                1.27%    850,752.11    0.56%        106.82%

存货          60,010,314.45                43.26%  39,537,715.10  25.87%        52.12%

固定资产      3,161,613.99                2.28%  3,708,544.62    2.43%        -14.75%

使用权资产    2,996,202.71                2.16%  2,346,632.76    1.54%        27.68%

递延所得税资    77,810.76                0.06%    413,300.75    0.27%        -81.17%
产

短期借款                                            10,007,409.72    6.55%          -100%

应付账款      3,184,638.04                2.30%  9,337,845.22    6.11%        -65.90%

合同负债      23,069,277.99                16.63%  10,060,032.45    6.58%        129.32%

应付职工薪酬  4,684,861.30                3.38%  4,159,484.39    2.72%        12.63%

应交税费          46,035.88                0.03%  5,249,477.21    3.44%        -99.12%

其他应付款    2,129,186.16                1.53%  1,711,899.16    1.12%        24.38%

租赁负债      2,003,418.39                1.44%  1,434,394.54    0.94%        39.67%

股本          36,300,000.00                26.17%  33,000,000.00  21.59%        10.00%

资本公积      17,111,003.08                12.34%  10,520,437.04    6.88%        62.65%

未分配利润    37,692,007.31                27.17%  54,871,367.75  35.91%        -31.31%

项目重大变动原因
1、 本期货币资金较上期减少,是本期归还了短期借款以及公司进行了现金分红;
2、 本期应收账款较上期减少,是公司加强了应收款催收;
3、 本期其他应收款较上期增加,是本期招投标项目较多,保证金增加所致;
4、 本期存货较上期增加,是部分项目未到验收节点不能确认收入,存货增加为待结转的项目成本;5、 本期短期借款较上期减少,是本期归还了借款;
6、 本期应付账款较上期减少,是本期支付了到期的应付款项;
7、 本期合同负债较上期增加,是收到项目合同的预付款;

8、 应交税费本期较上期减少,是本期亏损未计提企业所得税;
9、 租赁负债本期较上期增加,是本期续签了租赁合同;
10、本期股本及资本公积较上期增加,是本期公司发行股本330万股及溢价;
11、本期未分配利润较上期减少,是本期进行了现金分红。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期            本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入      金额      占营业收入    金额变动比例%
                                的比重%                      的比重%

营业收入      40,221,401.19      -      39,495,543.28      -                  1.84%

营业成本      27,737,239.60        68.96%  27,341,513.50        69.23%            1.45%

毛利率              31.04%      -              30.77%      -              -

税金及附加      126,835.70        0.32%    207,073.81        0.52%          -38.75%

销售费用      3,525,748.27        8.77%  3,303,984.78        8.37%            6.71%

管理费用      4,434,357.21        11.02%  3,721,493.75        9.42%          19.16%

研发费用      5,115,074.11        12.72%  5,148,615.21        13.04%          -0.65%

财务费用        -26,684.92        -0.07%    -163,996.43        -0.42%          -83.73%

其他收益        102,487.75        0.25%    507,911.27        1.29%          -79.82%

投资收益        665,323.65        1.65%    225,241.74        0.57%          195.38%

信用减值损失  1,600,046.70        3.98%    614,349.79        1.56%          160.45%

所得税费用      584,443.60        1.45%    -103,442.09        -0.26%        -465.00%

项目重大变动原因
1、 本期管理费用较上年同期增加,是本期人员成本增加及增加办公场所所致;
2、 本期财务费用较上年同期减少,而投资收益较上年同期增加,是本期闲置资金购买了银行理财,上
  年同期购买的结构性存款;
3、 本期其他收益较上年同期减少,是本期服务业不再享受进项税额加计抵减所致;
4、 本期信用减值损失较上年同期减少,所得税费用较上年同期增加,是本期冲回信用减值损失较上年
  同期增长所致
2、 收入构成

                                                                                单位:元

        项目                本期金额            上期金额            变动比例%

主营业务收入                    40,188,694.75        39,462,974.49                1.84%

其他业务收入                        32,706.44            32,568.79                0.42%

主营业务成本                    27,660,363.62        27,267,147.52                1.44%

其他业务成本                        76,875.98            74,365.98                3.38%

按产品分类分析
□适用 √不适用
按区域分类分析
√适用 □不适用


                                                                                单位:元

                                                          营业收入  营业成本

 类别/项        营业收入          营业成本    毛利率%  比上年同  比上年同  毛利率比上
  目                                                        期        期    年同期增减
                                                            增减%    增减%

技术服务          18,946,682.75  13,773,691.21    27.30%    -6.24%    -5.09%      -3.13%

技术开发          21,242,012.00  13,889,182.41    34.61%    10.32%    8.89%      2.54%

其他业务          
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