增减比例% 总资产增长率% -9.23% 16.12% - 营业收入增长率% 1.84% 37.87% - 净利润增长率% -26.67% 199.02% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 占总资 变动比例% 金额 占总资产的比重% 金额 产的比 重% 货币资金 13,679,101.98 9.86% 28,697,733.39 18.78% -52.33% 应收票据 应收账款 8,046,505.84 5.80% 32,794,353.29 21.46% -75.46% 交易性金融资 48,968,094.54 35.30% 44,266,831.77 28.97% 10.62% 产 其他应收款 1,759,523.51 1.27% 850,752.11 0.56% 106.82% 存货 60,010,314.45 43.26% 39,537,715.10 25.87% 52.12% 固定资产 3,161,613.99 2.28% 3,708,544.62 2.43% -14.75% 使用权资产 2,996,202.71 2.16% 2,346,632.76 1.54% 27.68% 递延所得税资 77,810.76 0.06% 413,300.75 0.27% -81.17% 产 短期借款 10,007,409.72 6.55% -100% 应付账款 3,184,638.04 2.30% 9,337,845.22 6.11% -65.90% 合同负债 23,069,277.99 16.63% 10,060,032.45 6.58% 129.32% 应付职工薪酬 4,684,861.30 3.38% 4,159,484.39 2.72% 12.63% 应交税费 46,035.88 0.03% 5,249,477.21 3.44% -99.12% 其他应付款 2,129,186.16 1.53% 1,711,899.16 1.12% 24.38% 租赁负债 2,003,418.39 1.44% 1,434,394.54 0.94% 39.67% 股本 36,300,000.00 26.17% 33,000,000.00 21.59% 10.00% 资本公积 17,111,003.08 12.34% 10,520,437.04 6.88% 62.65% 未分配利润 37,692,007.31 27.17% 54,871,367.75 35.91% -31.31% 项目重大变动原因 1、 本期货币资金较上期减少,是本期归还了短期借款以及公司进行了现金分红; 2、 本期应收账款较上期减少,是公司加强了应收款催收; 3、 本期其他应收款较上期增加,是本期招投标项目较多,保证金增加所致; 4、 本期存货较上期增加,是部分项目未到验收节点不能确认收入,存货增加为待结转的项目成本;5、 本期短期借款较上期减少,是本期归还了借款; 6、 本期应付账款较上期减少,是本期支付了到期的应付款项; 7、 本期合同负债较上期增加,是收到项目合同的预付款; 8、 应交税费本期较上期减少,是本期亏损未计提企业所得税; 9、 租赁负债本期较上期增加,是本期续签了租赁合同; 10、本期股本及资本公积较上期增加,是本期公司发行股本330万股及溢价; 11、本期未分配利润较上期减少,是本期进行了现金分红。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例% 的比重% 的比重% 营业收入 40,221,401.19 - 39,495,543.28 - 1.84% 营业成本 27,737,239.60 68.96% 27,341,513.50 69.23% 1.45% 毛利率 31.04% - 30.77% - - 税金及附加 126,835.70 0.32% 207,073.81 0.52% -38.75% 销售费用 3,525,748.27 8.77% 3,303,984.78 8.37% 6.71% 管理费用 4,434,357.21 11.02% 3,721,493.75 9.42% 19.16% 研发费用 5,115,074.11 12.72% 5,148,615.21 13.04% -0.65% 财务费用 -26,684.92 -0.07% -163,996.43 -0.42% -83.73% 其他收益 102,487.75 0.25% 507,911.27 1.29% -79.82% 投资收益 665,323.65 1.65% 225,241.74 0.57% 195.38% 信用减值损失 1,600,046.70 3.98% 614,349.79 1.56% 160.45% 所得税费用 584,443.60 1.45% -103,442.09 -0.26% -465.00% 项目重大变动原因 1、 本期管理费用较上年同期增加,是本期人员成本增加及增加办公场所所致; 2、 本期财务费用较上年同期减少,而投资收益较上年同期增加,是本期闲置资金购买了银行理财,上 年同期购买的结构性存款; 3、 本期其他收益较上年同期减少,是本期服务业不再享受进项税额加计抵减所致; 4、 本期信用减值损失较上年同期减少,所得税费用较上年同期增加,是本期冲回信用减值损失较上年 同期增长所致 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 40,188,694.75 39,462,974.49 1.84% 其他业务收入 32,706.44 32,568.79 0.42% 主营业务成本 27,660,363.62 27,267,147.52 1.44% 其他业务成本 76,875.98 74,365.98 3.38% 按产品分类分析 □适用 √不适用 按区域分类分析 √适用 □不适用 单位:元 营业收入 营业成本 类别/项 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 毛利率比上 目 期 期 年同期增减 增减% 增减% 技术服务 18,946,682.75 13,773,691.21 27.30% -6.24% -5.09% -3.13% 技术开发 21,242,012.00 13,889,182.41 34.61% 10.32% 8.89% 2.54% 其他业务