龙盛股份:2024年半年度报告

2024年08月28日查看PDF原文
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为三年。

                                    2、山东龙盛食品股份有限公司在 2021 年 11 月 24 日获得第五
                                批省级制造业单项冠军企业,主营产品为新奥尔良腌料。

                                    3、山东龙盛食品股份有限公司在 2021 年 12 月 7 日荣获高新技
                                术企业,证书编号:GR202137003965,有效期为三年。

 二、  主要会计数据和财务指标

                                                                                  单位:元

      盈利能力                本期                上年同期            增减比例%


营业收入              84,415,657.96          66,159,013.58          27.60%

毛利率%              15.28%                22.10%                -

归属于挂牌公司股东的  966,908.27            3,085,554.93          -68.66%

净利润

归属于挂牌公司股东的  129,606.58                                  -95.59%

扣除非经常性损益后的                        2,941,578.56

净利润

加权平均净资产收益                                              -

率%(依据归属于挂牌  2.96%                8.39%

公司股东的净利润计
算)

加权平均净资产收益                                              -

率%(依归属于挂牌公  0.66%                8.00%

司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算)

基本每股收益          0.03                  0.10                  -70%

      偿债能力              本期期末              上年期末            增减比例%

资产总计              178,667,579.70        171,249,519.29        4.33%

负债总计              145,480,839.14        139,029,687.00        4.64%

归属于挂牌公司股东的  33,186,740.56          32,219,832.29          3.00%

净资产

归属于挂牌公司股东的  1.10                  1.07                  2.80%

每股净资产

资产负债率%(母公司) 81.99%                81.69%                -

资产负债率%(合并)  81.43%                81.19%                -

流动比率              0.94                  0.92                  -

利息保障倍数          1.61                  -0.15                  -

      营运情况                本期                上年同期            增减比例%

经营活动产生的现金流  19,852,142.79          9,496,459.23          109.05%

量净额

应收账款周转率        2.21                  1.68                  -

存货周转率            1.57                  0.58                  -

      成长情况                本期                上年同期            增减比例%

总资产增长率%        4.28%                3.04%                -

营业收入增长率%      27.60%                -19.21%              -

净利润增长率%        -71.46%              -26.74%              -

三、  财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

    项目                本期期末                  上年期末              变动比例%


                      金额      占总资产的      金额      占总资产的

                                  比重%                      比重%

货币资金        18,265,092.63      10.22%  5,538,993.60      3.23%          229.75%

应收票据          1,000,000.00      0.56%  1,996,878.50      1.17%          -49.92%

应收账款        38,220,342.28      21.39%  38,021,013.09      22.20%            0.52%

存货            44,064,222.33      24.66%  47,127,834.43      27.52%            -6.50%

长期股权投资      4,196,563.07      2.35%  4,196,563.07      2.45%            0.00%

固定资产        47,581,722.01      26.63%  48,617,025.41      28.39%            -2.13%

在建工程          2,575,327.82      1.44%    587,791.00      0.34%          338.14%

无形资产          9,444,610.01      5.29%  9,565,318.01      5.59%            -1.26%

短期借款        61,100,000.00      34.20%  66,120,000.00      38.61%            -7.59%

长期借款          3,490,000.00      1.95%  3,490,000.00      2.04%            0.00%

应付账款          7,402,216.49      4.14%  20,958,241.08      12.24%          -64.68%

其他应付款        6,416,514.08      3.59%  7,944,612.94      4.64%          -19.23%

合同负债        32,992,306.47      18.47%  9,285,418.04      5.42%          255.31%

项目重大变动原因
1、 货币资金较上年期末增加229.75%,主要原因是客户回款政策调整,收回应收账款。
2、 应收票据较上年期末减少49.92%,主要原因是客户回款政策调整,收回应收账款。
3、 在建工程较上年期末增加338.14%,主要原因是新建仓库。
4、 应付账款较上年期末减少64.68%,主要原因是与合同负债重新分类,导致应付账款减少。
5、 其他应付款较上年期末减少19.23%,主要原因是偿还一部分往来款项。
6、 合同负债较上年期末增加255.31%,主要原因是与应付账款重新分类,导致合同负债增加。
(二) 营业情况与现金流量分析

                                                                                单位:元

                                    本期                    上年同期

          项目                            占营业收                  占营业收  变动比
                              金额      入的比重%      金额        入的比      例%
                                                                        重%

营业收入                  84,415,657.96      -      66,159,013.58      -      27.60%

营业成本                  71,518,248.96    84.72%    51,540,683.82  77.90%    38.76%

毛利率                        15.28%        -          22.10%        -        -

销售费用                  1,310,859.90    1.55%    2,867,776.74    4.33%    -54.29%

管理费用                  5,315,512.21    6.30%    3,594,116.67    5.43%    47.89%

研发费用                  3,644,752.76    4.32%    2,567,064.75    3.88%    41.98%

财务费用                  1,779,559.44    2.11%    1,546,781.74    2.34%    15.05%

信用减值损失                52,838.68      0.06%    -112,427.00    -0.17%    -147.00%

其他收益                    899,311.98      1.07%      198,465.00    0.30%    353.13%

投资收益                        -            -          142.73      0.0002%      -

营业利润
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