的比重% 的比重% 货币资金 32,752,084.43 5.84% 34,556,690.51 6.22% -5.22% 应收票据 1,225,337.74 0.22% 0.00 0.00% 100.00% 应收账款 362,220,667.99 64.63% 356,602,160.65 64.24% 1.58% 合同资产 0.00 0.00% 5,859.60 0.00% -100.00% 其他流动资产 4,552,700.74 0.81% 4,935,755.11 0.89% -7.76% 长期股权投资 4,621,881.18 0.82% 4,688,857.16 0.84% -1.43% 固定资产 1,074,607.81 0.19% 1,103,469.45 0.20% -2.62% 使用权资产 2,048,618.70 0.37% 2,048,618.70 0.37% 0.00% 递延所得税资产 3,424,777.99 0.61% 3,567,820.33 0.64% -4.01% 商誉 8,077,699.84 1.44% 8,077,699.84 1.46% 0.00% 短期借款 213,450,000.00 38.08% 201,490,000.00 36.30% 5.94% 应付账款 9,566,562.40 1.71% 11,724,128.04 2.11% -18.40% 预付账款 134,471,862.99 23.99% 133,354,524.89 24.02% 0.84% 其他应收款 2,984,485.93 0.53% 2,995,332.41 0.54% -0.36% 合同负债 0.00 0.00% 661,267.09 0.12% -100.00% 预收账款 4,055,593.54 0.72% 4,775,008.61 0.86% -15.07% 应交税费 587,353.80 0.10% 6,317,862.59 1.14% -90.70% 无形资产 3,019,380.00 0.54% 3,201,748.79 0.58% -5.70% 租赁负债 1,781,313.66 0.32% 1,781,313.66 0.32% 0.00% 项目重大变动原因 1、报告期内应收票据期末余额较上年期末增加100%,主要系收到新的票据未贴现所致。 2、报告期内短期借款期末余额较上年期末增加5.94%,主要系本年增加银行借款所致。 3、报告期内应付账款期末余额较上年期末减少18.40%,主要系部分供应商的款项已结算所致。 4、报告期内预收账款期末余额较上年期末减少15.07%,主要是结清了上年期末部分客户预付款所 致。 5、报告期内应交税费期末余额较上年期末减少90.70%,主要系缴纳了上年期末计提的企业所得税 所致。 6、 报告期内合同资产期末余额较上年期末减少100%,主要系确认了当期收入所致。 7、 报告期内合同负债期末余额较上年期末减少100%,主要系确认了当期收入所致。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例% 的比重% 的比重% 营业收入 596,366,390.79 - 905,636,166.19 - -34.15% 营业成本 552,089,824.48 92.58% 835,958,800.88 92.31% -33.96% 毛利率 7.42% - 7.69% - - 税金及附加 323,314.77 0.05% 265,220.79 0.03% 21.90% 管理费用 7,861,675.42 1.32% 9,152,187.29 1.01% -14.10% 研发费用 15,627,472.57 2.62% 22,452,342.75 2.48% -30.40% 销售费用 11,637,663.03 1.95% 13,394,994.32 1.48% -13.12% 财务费用 4,801,021.65 0.81% 5,523,499.91 0.61% -13.08% 信 用 减 值 损 -270,656.86 -0.05% -30,960.03 0.00% -774.21% 失 投资收益 -66,975.98 -0.01% -565,004.00 -0.06% 88.15% 其他收益 85,252.72 0.01% 2,946,442.03 0.33% -97.11% 营业利润 3,773,038.75 0.63% 21,239,598.28 2.35% -82.24% 营业外支出 15,621.19 0.00% 0.00 0.00% 100.00% 利润总额 3,757,417.56 0.63% 21,239,598.28 2.35% -82.31% 所得税费用 696,374.94 0.12% 1,778,762.46 0.20% -60.85% 净利润 3,061,042.62 0.51% 19,460,835.82 2.15% -84.27% 项目重大变动原因 1、营业收入:本期较去年同期减少34.15%,主要系电子券业务市场规模减少且整体服务费率降低、ICT 业务收缩所致。 2、营业成本:本期较去年同期减少33.96%,主要系营业收入减少对应成本减少所致。 3、研发费用:本期较去年同期减少30.40%,主要系研发项目及投入减少所致。 4、信用减值损失:本期较去年同期减少774.21%,主要系计提应收账款坏账准备所致。 5、投资收益:本期较去年同期增加88.15%,主要系确认参股公司广州景晟智能产业园有限公司所形成 的损失减少所致。 6、其他收益:本期较去年同期减少97.11%,主要系国家税务局取消了增值税加计抵减税收优惠政策所 致。 7、营业外支出:本期较去年同期增加100.00%,主要系对外捐赠增加所致。 8、所得税费用:本期较去年同期减少60.85%,主要系收入、利润减少导致所得税费用减少所致。 9、营业利润、利润总额和净利润:本期较去年同期减少82.24%、82.31%、84.27%,主要系营业收入减 少所致。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 596,366,390.79 905,636,166.19 -34.15% 其他业务收入 0.00 主营业务成本 552,089,824.48 835,958,800.88 -33.96% 其他业务成本 0.00 按产品分类分析 √适用 □不适用 单位:元 营业收入 营业成本 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 毛利率比上 期 期增减% 年同期增减 增减% 电子券 542,815,875.92 502,824,883.57 7.37% -30.63% -30.23% -0.53% ICT 47,698,938.83 46,273,820.27