3,961,200.00 3.37% -100.00% 应交税费 -286,820.34 -0.28% 2,581,010.36 2.20% -111.11% 其他应付款 0.00% 441,680.40 0.38% -100.00% 一年内到期的非 1,161,844.88 1.13% 1,312,622.59 1.12% -11.49% 流动负债 租赁负债 1,067,116.11 1.04% 1,380,762.00 1.18% -22.72% 递延所得税负债 374,381.67 0.36% 480,139.60 0.82% -22.03% 项目重大变动原因 货币资金:本期期末较上年期末减少29.64%,主要是本期收回项目款减少及支付股利及所致; 应收票据及应收款项融资:本期期末较上年期末减少100%,主要是本期公司所持有的应收票据全部到期回款所致; 预付账款:本期期末较上年期末减少59.52%,主要是本期项目采购到货,预付账款转为存货所致; 存货:本期期末较上年期末增加51.58%,主要是本期部分实施项目未达到完工结算状态,所发生的项目成本计入存货所致; 应付职工薪酬:本期期末较上年期末减少100.00%,主要是本期已支付上年计提年度奖金所致; 应交税费:本期期末较上年期末减少111.11%,主要是本期支付上年应交企业所得税及期末增值税留抵税额增加所致; 其他应付款:本期期末较上年期末减少100%,主要是本期支付上期末暂未支付的往来款项所致。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例% 的比重% 的比重% 营业收入 30,342,988.75 - 21,892,018.02 - 38.60% 营业成本 9,964,446.14 32.84% 5,680,951.53 25.95% 75.40% 毛利率 67.16% - 74.05% - - 税金及附加 48,839.88 0.16% 94,052.33 0.43% -48.07% 销售费用 2,593,178.86 8.55% 4,307,586.06 19.68% -39.80% 管理费用 12,650,835.31 41.69% 9,674,025.27 44.19% 30.77% 研发费用 4,522,722.90 14.91% 3,669,911.64 16.76% 23.24% 财务费用 -48,806.61 -0.16% 42,410.54 0.19% -215.08% 其他收益 935,511.32 3.08% 1,283,148.97 5.86% -27.09% 信用减值损失 526,070.11 1.73% 1,600,199.77 7.31% -67.12% 营业利润 2,073,353.70 6.83% 1,306,429.39 5.97% 58.70% 营业外收入 1,751.03 0.01% 2,000.00 0.01% -12.45% 利润总额 2,047,567.27 6.75% 1,308,429.39 5.98% 56.49% 所得税费用 88,160.18 0.29% 256,435.89 1.17% -65.62% 净利润 1,959,407.09 6.46% 1,051,993.50 4.81% 86.26% 项目重大变动原因 营业收入:本期较上年同期增加38.60%,主要是随着公司技术力量的增强及市场开拓力度增加,公司业务规模提升结算项目增加所致; 营业成本:本期较上年同期增加75.40%,主要是公司同期合同收入增加及材料采购成本支出增加所致;税金及附加:本期较上年同期减少48.07%,主要是本期采购增加导致增值税进项抵扣增加,相应附加税减少所致; 销售费用:本期较上年同期减少39.80%,主要是公司本期商务及宣传费用支出较上年同期大幅减少所致;管理费用:本期较上年同期增加 30.77%,主要是本期公司人员费用支出增加所致; 财务费用:本期较上年同期减少 215.08%,主要是本期银行贷款利息支出减少、存款利息收入增加所致;信用减值损失:本期较上年同期减少67.12%,主要是本期应收账款坏账准备冲减数额较上年同期减少所致; 营业利润:本期较上年同期增加56.60%,主要是本期营业收入增长所致。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 30,342,988.75 21,683,231.35 39.94% 其他业务收入 208,786.67 -100.00% 主营业务成本 9,945,208.58 5,661,713.97 75.66% 其他业务成本 19,237.56 19,237.56 0.00% 按产品分类分析 √适用 □不适用 单位:元 营业收入 营业成本 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 毛利率比上 期 期增减% 年同期增减 增减% 系统开发与销售 20,795,132.74 6,451,987.08 68.97% 239.18% 330.37% -6.58% 系统开发与服务 9,364,891.48 3,228,926.15 65.52% -36.77% -11.20% -9.93% 充电服务 182,964.53 264,295.35 -44.45% - - - 租赁收入 19,237.56 - -100.00% 0.00% - 硬件产品销售 - -100.00% -100.00% - 按区域分类分析 □适用 √不适用 收入构成变动的原因 2024 年上半年随着公司技术力量的增强及市场开拓力度增加,公司业务规模有一定提升,并且结算项目增加,使本期主营业务收入整体增长 39.94%,产品结构更加合理、布局更加平衡。按产品分类分析,本期系统开发和销售业务增长 239.18%,系统开发与服务项目减少 36.77%,充电服务收入占比较小,硬件产品销售由于结算周期影响,上半年未确认营业收入;由于整体采购成本增长,各项业务毛利率有所降低,但仍然具有较高的毛利水平。 (三) 现金流量分析 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 -4,510,629.83 8,863,458.06 -150.89% 投资活动产生的现金流量净额 -407,420.19 -83,039.00 390.64% 筹资活动产生的现金流量净额 -5,120,311.12 -3,336,971.66 53.44% 现金流量分析 经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期净现金流入减少 150.89%,主要是本期合同应收款减少及员工成本费用支出增加所致; 投资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期净现金流出增加 390.64%,主要是本期购买固定资产所致; 筹资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期净现金流出增加 53.44%,主要是本期分配现金股利所致。 四、 投资状况分析 (一)主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公司名称 公司类 主要业 注册资本 总资产 净资产 营业