泓淇科技:2024年半年度报告

2024年08月28日查看PDF原文
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1年认定的第四批高新技术企业进行备案公示的通
                              知》,公司被认定为高新技术企业,发证日期 2021 年 12 月 21 日,
                              有效期三年,享受高新技术企业所得税税收优惠政策,且 2024 年
                              高新申请已于 2024 年 6 月 28 日提交申请,待审核公示。

二、  主要会计数据和财务指标

                                                                                单位:元

      盈利能力              本期                上年同期              增减比例%

 营业收入                      2,554,339.62            4,073,396.11              -37.29%

 毛利率%                            15.56%                8.06%  -

 归属于挂牌公司股东            -783,544.68          -1,052,739.52              25.57%
 的净利润

 归属于挂牌公司股东            -783,544.68          -1,052,739.52              25.57%
 的扣除非经常性损益
 后的净利润

 加权平均净资产收益                -6.67%                -9.44%  -

 率%(依据归属于挂牌
 公司股东的净利润计
 算)

 加权平均净资产收益                -6.67%                -9.44%  -

 率%(依归属于挂牌公
 司股东的扣除非经常
 性损益后的净利润计
 算)

 基本每股收益                      -0.07                  -0.10                  -30%

      偿债能力            本期期末              上年期末              增减比例%

 资产总计                      19,581,920.61          21,419,935.01                -8.58%

 负债总计                      8,338,487.46            9,369,388.49                -11.00%

 归属于挂牌公司股东          11,338,923.29          12,122,467.97                -6.46%
 的净资产

 归属于挂牌公司股东                  1.04                  1.11                -6.31%
 的每股净资产

 资产负债率%(母公                  40.84                  42.50  -

 司)

 资产负债率%(合并)                42.58                  43.74  -

 流动比率                              1.87                  1.84  -

 利息保障倍数                        -5.80                  2.62  -

      营运情况              本期                上年同期              增减比例%

 经营活动产生的现金          -1,287,342.53          -4,795,400.23                73.15%
 流量净额

 应收账款周转率                        0.26                  0.57  -


 存货周转率                            0.48                  0.70  -

      成长情况              本期                上年同期              增减比例%

 总资产增长率%                      -8.58%                11.49%  -

 营业收入增长率%                  -37.29%              727.16%  -

 净利润增长率%                      28.28%                93.07%  -

三、  财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                          本期期末                  上年期末

      项目            金额      占总资产的      金额      占总资产的    变动比例%

                                  比重%                      比重%

 货币资金            240,339.24      1.23%  1,893,527.66      8.84%          -87.31%

 应收票据

 应收账款          7,303,866.00      37.30%  11,998,262.50      56.01%          -39.13%

 预付账款            920,000.00      4.70%    920,000.00      4.30%            0.00%

 其他应收款          38,900.78      0.20%      93,793.70      0.44%          -58.53%

 存货              6,783,100.17      34.64%  2,284,752.43      10.67%          196.89%

 其他流动资产        273,592.98      1.40%      4,394.09      0.02%        6,126.39%

 固定资产            71,305.99      0.36%      97,435.09      0.45%          -26.82%

 使用权资产          139,238.22      0.71%    278,476.56      1.30%          -50.00%

 无形资产          2,455,896.08      12.54%  2,621,462.12      12.24%            -6.32%

 商誉

 递延所得税资产      44,360.42      0.23%      63,679.94      0.30%          -30.34%

 其他非流动资产    1,311,320.73      6.70%  1,164,150.92      5.43%            12.64%

 短期借款          7,724,000.00      39.44%  7,661,808.48      35.77%            0.81%

 应付账款                  0.00                804,717.04      3.76%          -100.00%

 应付职工薪酬        202,949.88      1.04%    283,585.11      1.32%          -28.43%

 应交税费              2,114.17      0.01%      13,217.41      0.06%          -84.00%

 其他应付款          267,631.74      1.37%    320,941.20      1.50%          -16.61%

 一年内到期的非    134,829.75      0.69%    271,195.42      1.27%          -50.28%
 流动资产

 资产总计        19,581,920.61        100%  21,419,935.01        100%            -8.58%

项目重大变动原因
 1、应收账款
 公司报告期末应收账款较期初减少了 39.13%,主要的原因是上年度应收账款在本报告期收回。
 2、存货

    公司报告期末存货较期初增加了 120.50%。主要原因是新项目星盒室内监控终端、急救管理后台系
 统等项目采购设备、系统及配件所致。
 3、短期借款


    公司报告期末短期借款较期初增加了 0.81%,主要原因是中国银行借款到期偿还后,考虑到公司信
 誉良好,在申请续贷时在原有的贷款额度上增加了 70,000.00 元的贷款额度。
(二) 营业情况与现金流量分析

                                                                                单位:元

                                    本期                  上年同期

          项目                          占营业收                占营业收  变动比例%
                              金额      入的比重%      金额      入的比

                                                                      重%

 营业收入                  2,554,339.62      -      4,073,396.11    -        -37.29%

 营业成本                  2,156,954.98    84.44%  3,745,282.92    91.94%    -42.41%

 毛利率                          15.56%      -            8.06%    -          -

 销售费用                        288.01      0.01%      800.00    0.02%    -64.00%

 管理费用                    940,496.82    36.82%    943,415.73    23.16%      -0.31%

 研
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