大道信通:2024年半年度报告

2024年08月28日查看PDF原文
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研发业务,客户包括各大运营商、政府
 和中小企业等,积累了上百个成功研发案例,形成了 170 多项知识产权,从技术平台到业 务需求方面覆盖了多个维度,具备满足客户的需求的专业和实力,可以快速对接软件开发 项目;


    2)政府项目的认可,公司从 2021 年起承担了多个政府软件开发项目的建设,取得了
 不错的反馈,也得到了相关政府部门的认可;

    3)核心团队的稳定性,公司核心团队拥有丰富的项目管理和研发经验,可以有效减 少管理成本及软件开发成本,提高效率,把控质量。

    4)核心技术积累:公司是国家及中关村高新技术企业、专精特新企业,具备 ISO9001
 质量认证体系、系统集成资质,拥有上百项核心技术等,可以快速对接客户需求。

    竞争优势

    1)灵活定制化程度高。目前大型软件公司的产品业务流程复杂,产品完成周期较长,产品基本属于标准化版本(如用友、富基等),不会针对客户个性需求进行定制化调整;而公司具有较为灵活的组织架构和管理模式,更加注重弹性、高效和迅速的决策和执行,可以快速适应市场变化,同时公司基于大量的成功案例,可以针对中小企业的个性需求进行灵活定制化产品,从而提高企业的竞争优势。

    2)公司与政府长期合作,进行项目开发及维护,深入了解政策及市场需求,为公司带来良好的声誉,业务具有持续性、稳定性;同时,公司与国企建立了长期的合作关系,国企拥有雄厚的资金实力和丰富的资源,有助于公司获取更多的资源支持,推动业务的快速发展,促进双方的技术交流与创新合作,实现互利共赢。

    3)公司多年来积攒的客户资源,使得公司可以通过与客户定期沟通产生新的需求而增加订单。

    4、销售渠道:公司主要通过参与政府或企业的项目招投标、行业推荐或资源介绍、既有客户维护及市场推广等方式进行销售获取订单。

    5、收入模式:公司收入来源主要为技术研发、技术服务收入、生鲜直供收入、社区团购收入及信息费收入及软件销售收入。

    报告期内及报告期后至本报告披露日,公司主营业务、商业模式未发生重大变化。
(二) 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

 “专精特新”认定              □国家级 √省(市)级

 “单项冠军”认定              □国家级 □省(市)级

 “高新技术企业”认定          √是

 详细情况                      2021 年 12 月,更换国家高新技术企业证书,有效期三年。

                              2022 年 1 月,荣获北京市经济和信息化局颁发的北京市“专精特
                              新”中小企业认定,有效期三年。

二、  主要会计数据和财务指标

                                                                                单位:元

      盈利能力                本期                上年同期            增减比例%

 营业收入                      41,961,609.29          68,702,488.59              -38.92%

 毛利率%                            20.91%                19.80%  -

 归属于挂牌公司股东的            3,425,532.81            6,098,057.59              -43.83%
 净利润
 归属于挂牌公司股东的

 扣除非经常性损益后的            3,089,182.35            4,613,962.67              -33.05%
 净利润

 加权平均净资产收益                                              -

 率%(依据归属于挂牌                2.20%                4.01%

 公司股东的净利润计
 算)

 加权平均净资产收益                                              -

 率%(依归属于挂牌公                1.99%                3.03%

 司股东的扣除非经常性
 损益后的净利润计算)

 基本每股收益                          0.06                  0.10              -40.00%

      偿债能力              本期期末              上年期末            增减比例%

 资产总计                      243,348,475.60          265,764,572.50                -8.43%

 负债总计                      79,520,601.63          105,372,669.48              -24.53%

 归属于挂牌公司股东的          157,132,661.50          153,707,128.69                2.23%
 净资产

 归属于挂牌公司股东的                  2.53                  2.48                2.21%
 每股净资产

 资产负债率%(母公司)              32.38%                40.67%  -

 资产负债率%(合并)                32.68%                39.65%  -

 流动比率                              4.73                  3.10  -

 利息保障倍数                          7.31                42.04  -

      营运情况                本期                上年同期            增减比例%

 经营活动产生的现金流            3,121,411.03            829,258.26              276.41%
 量净额

 应收账款周转率                        0.55                  1.90  -

 存货周转率                            2.00                10.94  -

      成长情况                本期                上年同期            增减比例%

 总资产增长率%                      -8.43%                18.17%  -

 营业收入增长率%                    -38.92%                7.87%  -

 净利润增长率%                      -41.74%                13.95%  -

三、  财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                          本期期末                  上年期末

      项目            金额      占总资产的    金额      占总资产的      变动比例%

                                    比重%                    比重%

 货币资金          27,480,832.56      11.29%  33,112,429.55      12.46%          -17.01%

 应收票据                  0.00      0.00%        0.00      0.00%            0.00%

 应收账款          65,618,438.68      26.96%  75,170,093.01      28.28%          -12.71%

项目重大变动原因
 报告期内,公司无占总资产 10%以上且变动超过 30%的资产负债表科目。
(二) 营业情况与现金流量分析

                                                                                单位:元

                                      本期                  上年同期

            项目                金额      占营业收      金额      占营业收  变动比例%
                                          入的比重%                入的比重%

 营业收入                    41,961,609.29      -      68,702,488.59      -        -38.92%

 营业成本                    33,186,235.84    79.09%  55,097,601.15    80.20%    -39.77%

 毛利率                          20.91%      -            19.80%      -          -

 经营活动产生的现金流量净额  3,121,411.03      -        829,258.26      -      276.41%

 投资活动产生的现金流量净额  -4,900,328.18      -      -1,470,121.72      -      -233.33%

 筹资活动产生的现金流量净额  -3,852,679.84      -      4,853,996.45      -      -179.37%

项目重大变动原因
 1、报告期内,营业收入同比减少 38.92%,营业成本同比减少 39.77%,主要由于市场竞争加剧,业务 量减少所致;
 2、报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比增加 276.41%,主要由于公司加强催收,报告期内向 客户销售商品或提供劳务应收款项回款较好所致;
 3、报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比减少 233.33%,主要由于本期公司进行项目合作投资 所致;
 4、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比减少 179.37%,主要由于本期银行借款减少所致。
四、  投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

                                                                                单位:元

 公司  公司
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