515.71 1.03% 614,458.73 0.28% 276.68% 其他权益工具投 21,000,000.00 9.32% 21,000,000.00 9.71% - 资 其他非流动金融 6,677,700.00 2.96% 7,381,700.00 3.41% -9.54% 资产 固定资产 872,337.28 0.39% 494,323.80 0.23% 76.47% 使用权资产 3,054,813.02 1.36% 5,091,355.04 2.35% -40.00% 无形资产 12,249,081.59 5.43% 14,677,222.72 6.78% -16.54% 商誉 9,004,949.86 4.00% 9,004,949.86 4.16% - 长期待摊费用 154,495.36 0.07% 257,764.78 0.12% -40.06% 短期借款 5,000,000.00 2.22% 0 0% - 应付账款 9,187,473.57 4.08% 9,636,119.35 4.45% -4.66% 合同负债 5,083,718.44 2.26% 5,941,503.91 2.75% -14.44% 应付职工薪酬 4,593,928.59 2.04% 6,256,252.40 2.89% -26.57% 应交税费 147,634.03 0.07% 233,754.07 0.11% -36.84% 其他应付款 51,210,385.22 22.72% 44,230,638.79 20.44% 15.78% 一年内到期的非 1,971,472.02 0.87% 4,006,670.15 1.85% -50.80% 流动负债 递延所得税负债 3,824.50 0.00% 3,824.50 0.00% - 负债合计 77,198,436.37 34.25% 70,308,763.17 32.50% 9.80% 未分配利润 -174,018,556.67 -77.21% -176,118,895.18 -81.40% 1.19% 净资产 148,196,290.41 65.75% 146,047,871.60 67.50% 1.47% 归属于母公司净 149,516,786.21 66.34% 147,402,844.56 68.13% 1.43% 资产 资产总计 225,394,726.78 100.00% 216,356,634.77 100.00% 4.18% 项目重大变动原因 1、货币资金较上年同期减少 1,695.53 万元,同比下降 55.23%,主要是由于增加业务投入所致; 2、预付账款较上年同期增加 3,574.53 万元,同比上升 54.43%,主要是由于出货量增加所致; 3、存货较上年同期减少 1,151.35 万元,同比下降 56.79%,主要是由于存货销售所致; 4、其他流动资产较上年同期增加 170.01 万元,同比上升 276.68%,主要是由于期末留底增值税较上 年期末增加所致; 5、固定资产较上年同期增加 37.80 万元,同比上升 76.47%,主要是由于本期购置固定资产所致; 6、使用权资产较上年同期减少 203.65 万元,同比下降 40%,主要是由于本期使用权资产计提折旧所 致; 7、无形资产较上年同期减少 242.81 万元,同比下降 16.54%,主要是由于本期计提无形资产摊销所 致; 8、长期待摊费用较上年同期减少 10.33 万元,同比下降 40.06%,主要是由于本期计提摊销所致; 9、短期借款较上年同期增加 500 万元,主要是由于本期取得银行贷款所致; 10、一年内到期的非流动负债较上年同期减少 203.52 万元,同比下降 50.80%,主要是由于租赁合同 中 1 年内到期的租赁期限月数减少所致; 11、未分配利润较上年同期增加 210.03 万元,同比上升 1.19%,主要是由于本期归属于母公司的净利 润增加所致。 (二) 营业情况与现金流量分析 单位:元 本期 上年同期 项目 占营业 占营业收 变动比例% 金额 收入的 金额 入的比 比重% 重% 营业收入 123,000,628.27 - 104,504,326.05 - 17.70% 营业成本 82,289,214.05 66.90% 93,130,408.39 89.12% -11.64% 毛利率 33.10% - 10.88% - - 税金及附加 166,153.84 0.14% 108,725.91 0.10% 52.82% 管理费用 11,150,044.89 9.07% 13,105,135.27 12.54% -14.92% 研发费用 24,296,593.41 19.75% 26,464,561.76 25.32% -8.19% 销售费用 1,643,135.24 1.34% 5,919,584.22 5.66% -72.24% 财务费用 563,531.21 0.46% -212,239.54 -0.20% 365.52% 其他收益 656,730.28 0.53% 342,487.49 0.33% 91.75% 投资收益 748,283.41 0.61% 5,276,658.50 5.05% -85.82% 公允价值变动损益 -704,000.00 -0.57% -4,000,000.00 -3.83% 82.40% 信用减值损失 -1,687,936.10 -1.37% -1,033,729.65 -0.99% 63.29% 资产处置收益 217,345.96 0.18% -26,502.21 -0.03% 920.11% 营业利润 2,122,379.18 1.73% -33,452,935.83 -32.01% 106.34% 营业外收入 12,506.59 0.01% 448,233.38 0.43% -97.21% 营业外支出 70.10 0.00% 50,000.00 0.05% -99.86% 所得税费用 0.00% 63,321.16 0.06% -100.00% 净利润 2,134,815.67 1.74% -33,118,023.61 -31.69% 106.45% 归属于母公司净利润 2,100,338.51 1.71% -32,378,820.57 -30.98% 106.49% 经营活动产生的现金流量 -29,637,203.57 - -48,662,195.76 - 39.10% 净额 投资活动产生的现金流量 -2,655,436.38 - 5,888,226.77 - -145.10% 净额 筹资活动产生的现金流量 14,333,146.45 - -3,669,505.59 - 490.60% 净额 项目重大变动原因 1、营业收入较上年同期增加 1,849.63 万,同比上升 17.70%,其中主营业务收入较上年增加 65.13%, 主要是由于本期出货量增加导致收入增加所致; 2、营业成本较上年同期减少 1,084.12 万,同比下降 11.64%,其中主营业务成本较上年增加 27.83%, 主要是由于业务收入增加导致成本增加;其他业务成本较上年同期减少 100%,主要是由于本期未发生 芯片销售所致; 3、管理费用较上年同期减少 195.51 万,同比下降 14.92%,主要是由于降本增效导致人力成本同比下 降所致; 4、研发费用较上年同期减少 216.80 万,同比下降 8.19%,主要是由于降本增效导致人力成本同比下 降所致; 5、销售费用较上年同期减少 427.64 万,同比下降 72.24%,主要是由于业务宣传费用较上年同期下降 所致; 6、财务费用较上年同期增加 77.58 万,同比上升 365.52%,主要是由于贷款利息所致; 7、其他收益较上年同期增加 31.42 万,同比上升 91.75%,主要是由于政府补助项目收益增加所致; 8、投资收益较上年同期减少 452.84 万,同比下降 8