般若股份:2024年半年度报告

2024年08月29日查看PDF原文
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 于挂牌公司股东的扣除非经常性损              -36.52            5.32

 益后的净利润计算)

 基本每股收益                                -0.59  0.14            -521.43%


          偿债能力                  本期期末          上年期末          增减比例%

资产总计                              29,849,802.57    62,133,949.40              -51.96%

负债总计                              22,978,763.97    52,212,236.28              -55.99%

归属于挂牌公司股东的净资产            6,855,283.33      9,904,381.68              -30.79%

归属于挂牌公司股东的每股净资产                1.33            1.92              -30.79%

资产负债率%(母公司)                      82.15%            86.44  -

资产负债率%(合并)                        76.98            84.03  -

流动比率                                      1.26            1.16  -

利息保障倍数                                -18.27            -4.25  -

          营运情况                    本期            上年同期          增减比例%

经营活动产生的现金流量净额            5,566,080.52    15,566,309.57      -64.24%

应收账款周转率                                3.18            2.63  -

存货周转率                                    7.33            5.07  -

          成长情况                    本期            上年同期          增减比例%

总资产增长率%                            -51.96%            9.86%  -

营业收入增长率%                          -56.54%          16.59%  -

净利润增长率%                            -527.00%          88.88%  -

三、  财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                          本期期末                  上年期末

    项目            金额      占总资产的      金额      占总资产的    变动比例%

                                  比重%                    比重%

货币资金          14,324,919.27      47.99%  18,793,885.97      30.25%          -23.78%

应收票据                    0        0%            0        0%              0%

应收账款            3,793,587.96      12.71%  30,305,356.30      48.77%          -87.48%

存货                6,855,365.55      22.97%    7,164,875.67      11.53%            -4.32%

固定资产            135,201.66      0.45%    158,231.94      0.25%          -14.55%

短期借款            3,000,000.00      10.05%  13,000,000.00      20.92%          -76.92%

预付款项            583,359.86      1.95%    1,152,742.15      1.86%          -49.39%

其他应收款          962,574.34      3.22%    366,722.84      0.59%          162.48%

使用权资产          1,986,797.74      6.66%    2,503,324.25      4.03%          -20.63%

长期待摊费用          73,533.75      0.25%      74,652.04      0.12%            -1.50%

递延所得税资产      1,134,462.44      3.80%    1,614,158.24      2.60%          -29.72%

应付账款          10,211,623.82      34.21%  23,128,357.56      37.22%          -55.85%

应付职工薪酬          72,191.10      0.24%      77,627.44      0.12%            -7.00%

应交税费            117,078.37      0.39%    773,021.55      1.24%          -84.85%

其他应付款          7,000,000.00      23.45%  12,002,800.50      19.32%          -41.68%

一年内到期的非    640,099.47      2.14%    863,079.50      1.39%          -25.84%
流动负债


租赁负债            1,441,071.78      4.83%    1,741,518.67      2.80%          -17.25%

递延所得税负债      496,699.43      1.66%    625,831.06        1.01          -20.63%

项目重大变动原因

  1、货币资金:较上期末减少 23.78%,主要是由于报告期内偿还短期借款导致货币资金减少。

  2、应收账款:较上期末减少 87.48%,一方面由于报告期内加大催收回款,另一方面由于今年上半年业务项目减少,导致本期应收账款减少。

  3、短期借款:较上期减少 76.92%,主要由于本期内已偿还大部分银行贷款,导致短期借款减少。
  4、应付账款:较上期减少55.85%,主要原因是由于公司报告期内受市场环境影响,业务项目减少,公司降低了采购规模,导致本期应付账款减少。

  5、其他应付款:较上期减少 41.68%,主要由于在报告期末,随着公司业务减少,股东提供的用于经营的临时拆借资金减少,导致其他应付款减少。
(二) 营业情况与现金流量分析

                                                                                单位:元

                                      本期                  上年同期

          项目                            占营业收                  占营业收  变动比
                                金额      入的比        金额      入的比    例%

                                              重%                      重%

营业收入                    23,904,493.94      -      55,000,662.00      -      -56.54%

营业成本                    22,361,776.00    93.55%    47,514,073.31    86.39%    -52.94%

毛利率                          6.45%        -        13.61%        -          -

管理费用                      2,301,343.42    9.63%    2,498,887.11    4.54%    -7.91%

销售费用                      3,144,088.47    13.15%    4,899,225.85    8.91%    -35.82%

财务费用                      144,688.48    0.61%      248,148.17    0.45%    -41.69%

其他收益                        8,594.83    0.04%      212,575.09    0.39%    -95.96%

净利润                      -3,055,674.52    12.78%    715,616.91    1.30%    -527.00%

经营活动产生的现金流量净额    5,566,080.52      -      15,566,309.57      -      -64.24%

投资活动产生的现金流量净额        0            -        200,000.00        -        0%

筹资活动产生的现金流量净额  -10,035,047.22      -      -3,184,696.96      -      -215.10%

项目重大变动原因

  1、营业收入:本期营业收入较上期减少 56.54%,主要是报告期内由于传统汽车市场销售低迷、终端客户市场份额下降等的影响,公司业务量下降,进而导致营业收入减少。

  2、营业成本:本期营业成本较上期减少 52.94%,主要是本期营业收入下降导致营业成本同比下降。
  3、销售费用:本期销售费用较上期减少 35.82%,主要由于本期营业收入减少,业务推广活动减少所致。

  4、净利润:本期营业利润较上期大幅减少 527%,主要是由于本期营业收入减少、毛利率降低,同时市场竞争加剧,为了赢得市场采取降低价格策略,进一步导致营业利润降低。

  5、经营活动产生的
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