汇春科技:2024年半年度报告

2024年08月29日查看PDF原文
分享到:
    6.34%  -

 营业收入增长率%                                -7.84%        10.01%  -

 净利润增长率%                                  63.11%      -222.58%  -

三、  财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                          本期期末                  上年期末

      项目            金额      占总资产      金额      占总资产      变动比例%

                                  的比重%                  的比重%

 货币资金        11,656,192.74      2.34%  19,820,618.04      4.09%          -41.19%

 应收票据

 应收账款        121,513,203.86    24.39%  132,880,127.90      27.45%          -8.55%

 应收款项融资        208,063.00      0.04%    795,000.00      0.16%          -73.83%

 预付款项        34,187,954.34      6.86%  12,093,653.79      2.50%          182.69%

 存货            120,412,975.06    24.16%  99,250,070.47      20.50%          21.32%

 其他流动资产    136,352,206.44    27.36%  133,650,302.98      27.61%            2.02%

 长期待摊费用      1,539,417.07      0.31%    2,197,378.37      0.45%          -29.94%

 其他非流动资产      228,455.68      0.05%    360,933.56      0.07%          -36.70%

 短期借款        120,000,000.00    24.08%  74,966,372.78      15.49%          60.07%

 应付账款        16,282,711.61      3.27%  11,121,099.30      2.30%          46.41%

 合同负债          1,998,341.75      0.40%    1,092,990.22      0.23%          82.83%

 应付职工薪酬      3,060,552.38      0.61%    8,372,740.38      1.73%          -63.45%

 其他应付款            7,889.12    0.0016%    234,052.68      0.05%          -96.63%

 其他流动负债        259,784.40      0.05%    142,088.72      0.03%          82.83%

项目重大变动原因
 1、货币资金与上年期末相比减少 816.44 万元,变动比例为-41.19%,主要是报告期内购买广州朝陆少
 数股东权益导致。
 2、应收款项融资与上年期末相比减少 58.69 万元,变动比例为-73.83%,主要是报告期内经应收账款 催收管理强化,及对期内银行承兑汇票进行背书或贴现导致。
 3、预付款项与上年期末相比增加 2,209.43 万元,变动比例为 182.69%,主要是报告期内公司根据年 度生产经营计划,预付原料采购款导致的增长。
 4、长期待摊费用与上年期末相比减少 65.80 万元,变动比例为-29.94%,主要是报告期内新增的办公 室装修长期待摊销金额减少导致。
 5、其他非流动资产与上年期末相比减少 13.25 万元,变动比例为-36.70%,主要是上年期末预付的设 备款报告期内已完成验收交付工作。
 6、短期借款与上年期末相比增加 4,503.36 万元,变动比例为 60.07%,主要是报告期内新增用于日常 经营周转的授信贷款导致。
 7、应付账款与上年期末相比增加 516.16 万元,变动比例为 46.41%,主要是报告期内公司根据年度生 产经营计划,原料采购增长导致。

 8、合同负债、其他流动负债与上年期末相比增加 90.54 万元、11.77 万元,变动比例都为 82.83%,主
 要是报告期内预收账款增长导致。
 9、应付职工薪酬与上年期末相比减少 531.22 万元,变动比例为-63.45%,主要是上年期末公司对职工 执行年终激励导致。
 10、其他应付款与上年期末相比减少 22.62 万元,变动比例为-96.63%,主要是上年期末费用报销完成 支付导致的合理变动。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                            本期                        上年同期            本期与上年

      项目            金额        占营业收入        金额      占营业收入  同期金额变
                                    的比重%                      的比重%    动比例%

 营业收入        84,255,694.60      -          91,421,248.88      -          -7.84%

 营业成本        64,253,259.43        76.26%    69,771,739.04      76.32%      -7.91%

 毛利率                  23.74%      -                23.68%      -          -

 税金及附加          203,767.64        0.24%        344,148.49      0.38%    -40.79%

 管理费用        11,722,775.86        13.91%    13,050,798.51      14.28%    -10.18%

 研发费用        21,422,230.48        25.43%    22,909,444.03      25.06%      -6.49%

 财务费用          1,652,470.38        1.96%        342,981.83      0.38%    381.80%

 信用减值损失      -559,732.82        -0.66%      -918,953.29      -1.01%    -39.09%

 所得税费用        -485,216.44        -0.58%      -6,269,531.94      -6.86%    -92.26%

 净利润          -13,947,216.24      -16.55%      -8,550,828.40      -9.35%      63.11%

项目重大变动原因

 1、税金及附加与上年同期相比减少 14.04 万元,变动比例为-40.79%,主要是报告期内享受加计抵减 政策导致。
 2、财务费用与上年同期相比增加 130..95 万元,变动比例为 381.80%,主要是报告期内公司贷款利息 支出增长,存款利息收入减少导致。
 3、信用减值损失与上年同期相比增加 35.92 万元,变动比例为-39.09%,主要是报告期内根据测算后 计提的应收账款坏账损失减少导致。
 4、所得税费用与上年同期相比增加 578.43 万元,变动比例为-92.26%,主要是本期未对亏损子公司的 可抵扣亏损计提递延所得税资产导致。
 5、净利润与上年同期相比减少 539.64 万元,变动比例为 63.11%,主要是报告期内收入下滑及所得税 费用影响导致。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

          项目                本期金额            上期金额            变动比例%

 主营业务收入                  84,255,694.60        91,340,116.80                -7.76%

 其他业务收入                              -            81,132.08                    -

 主营业务成本                  64,253,259.43        69,771,739.04                -7.91%

 其他业务成本                              -                    -                    -

按产品分类分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本  毛利率比上
 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%  上年同期  比上年同  年同期增减
                                                        增减%    期增减%

 MCU      68,965,461.93  51,357,368.42    25.53%    -13.67%    -13.28%      -0.34%

 触摸 IC 芯    837,861.31    587,581.16    29.87%      78.07%    118.08%      -12.86%
 片

 光电      11,916,291.74  10,314,576.24    13.44%      55.43%    41.67%        8.41%

 模组        2,536,079.62  1,993,733.61    21.39%    110.71%    82.69%      12.06%

 其他业务              -              -        -          -          -         
分享到:

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)