6.34% - 营业收入增长率% -7.84% 10.01% - 净利润增长率% 63.11% -222.58% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产 金额 占总资产 变动比例% 的比重% 的比重% 货币资金 11,656,192.74 2.34% 19,820,618.04 4.09% -41.19% 应收票据 应收账款 121,513,203.86 24.39% 132,880,127.90 27.45% -8.55% 应收款项融资 208,063.00 0.04% 795,000.00 0.16% -73.83% 预付款项 34,187,954.34 6.86% 12,093,653.79 2.50% 182.69% 存货 120,412,975.06 24.16% 99,250,070.47 20.50% 21.32% 其他流动资产 136,352,206.44 27.36% 133,650,302.98 27.61% 2.02% 长期待摊费用 1,539,417.07 0.31% 2,197,378.37 0.45% -29.94% 其他非流动资产 228,455.68 0.05% 360,933.56 0.07% -36.70% 短期借款 120,000,000.00 24.08% 74,966,372.78 15.49% 60.07% 应付账款 16,282,711.61 3.27% 11,121,099.30 2.30% 46.41% 合同负债 1,998,341.75 0.40% 1,092,990.22 0.23% 82.83% 应付职工薪酬 3,060,552.38 0.61% 8,372,740.38 1.73% -63.45% 其他应付款 7,889.12 0.0016% 234,052.68 0.05% -96.63% 其他流动负债 259,784.40 0.05% 142,088.72 0.03% 82.83% 项目重大变动原因 1、货币资金与上年期末相比减少 816.44 万元,变动比例为-41.19%,主要是报告期内购买广州朝陆少 数股东权益导致。 2、应收款项融资与上年期末相比减少 58.69 万元,变动比例为-73.83%,主要是报告期内经应收账款 催收管理强化,及对期内银行承兑汇票进行背书或贴现导致。 3、预付款项与上年期末相比增加 2,209.43 万元,变动比例为 182.69%,主要是报告期内公司根据年 度生产经营计划,预付原料采购款导致的增长。 4、长期待摊费用与上年期末相比减少 65.80 万元,变动比例为-29.94%,主要是报告期内新增的办公 室装修长期待摊销金额减少导致。 5、其他非流动资产与上年期末相比减少 13.25 万元,变动比例为-36.70%,主要是上年期末预付的设 备款报告期内已完成验收交付工作。 6、短期借款与上年期末相比增加 4,503.36 万元,变动比例为 60.07%,主要是报告期内新增用于日常 经营周转的授信贷款导致。 7、应付账款与上年期末相比增加 516.16 万元,变动比例为 46.41%,主要是报告期内公司根据年度生 产经营计划,原料采购增长导致。 8、合同负债、其他流动负债与上年期末相比增加 90.54 万元、11.77 万元,变动比例都为 82.83%,主 要是报告期内预收账款增长导致。 9、应付职工薪酬与上年期末相比减少 531.22 万元,变动比例为-63.45%,主要是上年期末公司对职工 执行年终激励导致。 10、其他应付款与上年期末相比减少 22.62 万元,变动比例为-96.63%,主要是上年期末费用报销完成 支付导致的合理变动。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 同期金额变 的比重% 的比重% 动比例% 营业收入 84,255,694.60 - 91,421,248.88 - -7.84% 营业成本 64,253,259.43 76.26% 69,771,739.04 76.32% -7.91% 毛利率 23.74% - 23.68% - - 税金及附加 203,767.64 0.24% 344,148.49 0.38% -40.79% 管理费用 11,722,775.86 13.91% 13,050,798.51 14.28% -10.18% 研发费用 21,422,230.48 25.43% 22,909,444.03 25.06% -6.49% 财务费用 1,652,470.38 1.96% 342,981.83 0.38% 381.80% 信用减值损失 -559,732.82 -0.66% -918,953.29 -1.01% -39.09% 所得税费用 -485,216.44 -0.58% -6,269,531.94 -6.86% -92.26% 净利润 -13,947,216.24 -16.55% -8,550,828.40 -9.35% 63.11% 项目重大变动原因 1、税金及附加与上年同期相比减少 14.04 万元,变动比例为-40.79%,主要是报告期内享受加计抵减 政策导致。 2、财务费用与上年同期相比增加 130..95 万元,变动比例为 381.80%,主要是报告期内公司贷款利息 支出增长,存款利息收入减少导致。 3、信用减值损失与上年同期相比增加 35.92 万元,变动比例为-39.09%,主要是报告期内根据测算后 计提的应收账款坏账损失减少导致。 4、所得税费用与上年同期相比增加 578.43 万元,变动比例为-92.26%,主要是本期未对亏损子公司的 可抵扣亏损计提递延所得税资产导致。 5、净利润与上年同期相比减少 539.64 万元,变动比例为 63.11%,主要是报告期内收入下滑及所得税 费用影响导致。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 84,255,694.60 91,340,116.80 -7.76% 其他业务收入 - 81,132.08 - 主营业务成本 64,253,259.43 69,771,739.04 -7.91% 其他业务成本 - - - 按产品分类分析 √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减 增减% 期增减% MCU 68,965,461.93 51,357,368.42 25.53% -13.67% -13.28% -0.34% 触摸 IC 芯 837,861.31 587,581.16 29.87% 78.07% 118.08% -12.86% 片 光电 11,916,291.74 10,314,576.24 13.44% 55.43% 41.67% 8.41% 模组 2,536,079.62 1,993,733.61 21.39% 110.71% 82.69% 12.06% 其他业务 - - - - -