康纶科技:2024年半年度报告

2024年08月29日查看PDF原文
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司将
                                按照高企指导精神,走自主创新、持续创新的发展道路,激发企业
                                自主创新的热情,提高科技创新能力。

二、  主要会计数据和财务指标

                                                                                单位:元

      盈利能力                本期                上年同期            增减比例%

 营业收入                        3,507,509.65          7,383,821.92              -52.50%

 毛利率%                            38.58%                36.66%  -

 归属于挂牌公司股东的          -2,126,173.09          -3,704,756.77                42.61%
 净利润

 归属于挂牌公司股东的          -2,753,926.93          -4,094,890.45                32.75%
 扣除非经常性损益后的
 净利润

 加权平均净资产收益                -2.38%                -3.94%  -

 率%(依据归属于挂牌
 公司股东的净利润计
 算)

 加权平均净资产收益                -3.08%                -4.36%  -

 率%(依归属于挂牌公
 司股东的扣除非经常性
 损益后的净利润计算)

 基本每股收益                          -0.04                  -0.07                43.71%

      偿债能力              本期期末              上年期末            增减比例%

 资产总计                      93,290,988.00          95,647,425.90                -2.46%

 负债总计                        4,478,556.52          4,707,970.17                -4.87%

 归属于挂牌公司股东的          88,359,637.58          90,485,810.67                -2.35%
 净资产

 归属于挂牌公司股东的                  1.64                  1.68                -2.35%
 每股净资产

 资产负债率%(母公司)                8.38%                7.93%  -

 资产负债率%(合并)                  4.80%                4.92%  -

 流动比率                              16.24                  15.83  -

 利息保障倍数                            0                    0  -

      营运情况                本期                上年同期            增减比例%

 经营活动产生的现金流          -1,523,705.24          -2,776,413.57                45.12%
 量净额

 应收账款周转率                        5.08                  3.35  -

 存货周转率                            0.15                  0.28  -

      成长情况                本期                上年同期            增减比例%

 总资产增长率%                      -2.46%                -5.03%  -

 营业收入增长率%                    -52.50%              -42.85%  -

 净利润增长率%                      42.61%              -20.69%  -

三、  财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                          本期期末                  上年期末

      项目            金额      占总资产的      金额      占总资产的    变动比例%

                                  比重%                      比重%

 货币资金            206,193.73      0.22%    127,293.13      0.13%            61.98%

 应收票据                  0.00      0.00%              0      0.00%            0.00%

 应收账款            596,434.16      0.64%    783,070.57      0.82%          -23.83%

 存货            14,483,294.08      15.52%  14,931,530.87      15.61%            -3.00%

 固定资产            880,103.30      0.94%  1,154,065.54      1.21%          -23.74%

 应付帐款            313,336.13      0.34%    901,956.89      0.94%          -65.26%

 短期借款                    0      0.00%              0      0.00%            0.00%

 长期借款                    0      0.00%              0      0.00%            0.00%

项目重大变动原因
 1、 货币资金同比增涨了61.98%,主要原因是银行帐户流动资金有所增加所致;
 2、 应收帐款同比下降了23.83%,主要原因是公司加强了对应收帐款的催收;
 3、 固定资产同比下降了23.74%,主要原因是计提折旧所致。
(二) 营业情况与现金流量分析

                                                                                单位:元

                                    本期                    上年同期

          项目                          占营业收入                  占营业  变动比例%
                              金额        的比重%        金额        收入的

                                                                      比重%

 营业收入                3,507,509.65      -      7,383,821.92      -      -52.50%

 营业成本                2,154,426.31    61.42%    4,677,035.02    63.34%    -53.94%

 毛利率                      38.58%          -          36.66%        -        -

 销售费用                1,323,735.15    37.74%    2,767,109.63    37.48%    -52.16%

 管理费用                1,378,831.46    39.31%    1,865,751.93    25.27%    -26.10%

 研发费用                1,384,091.63    39.46%    2,187,575.28    29.63%    -36.73%

 财务费用                  2,977.22      0.08%      2,163.41      0.03%    37.62%

 经营活动产生的现金流量  -1,523,705.24      -      -2,776,413.57      -      45.12%
 净额

 投资活动产生的现金流量  1,602,605.84      -      2,299,131.69      -      -30.30%
 净额

 筹资活动产生的现金流量      0.00          -          0.00          -      0.00%

 净额
项目重大变动原因
 1、报告期内,公司整体的营业收入与去年同期相比下降了 52.50%,主要原因是受经济大环境影响, 市场需求量减少致公司业务量有较大幅度的下降;

 2、报告期内,公司营业成本与去年同期相比下降 53.94%,主要原因是销售收入下降导致销售成本的 下降;
 3、报告期内,公司销售费用、管理费用及研发费用与去年同期相比分别下降了 52.16%、26.10%和 36.73%,主要原因是销售收入下降导致相关费用的下降。
四、  投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

  公司名称    公司类  主要业  注册资本    总资产        净资产    营业    净利润
                  型      务                                            收入

 上海绿盾健康  子公司  口罩类  5,000,000  3,785,956.59  3,483,030.04  0.00  -6,547.35
 科技有限公司          产品的

                        生产及

                        销售

 上海康纶银纺  子公司  技术开  5,000,000    
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