计服务、测试服务、网络优化服务 挂牌情况 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 证券简称 盛华德 证券代码 831650 挂牌时间 2015 年 1 月 13 日 分层情况 基础层 普通股股票交易方式 集合竞价交易 普通股总股本(股) 25,422,000 主办券商(报告期内) 东北证券 报告期内主办券商 否 是否发生变化 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 联系方式 董事会秘书姓名 徐小玲 联系地址 广东省佛山市三水区乐平南 边科技工业园 电话 0757-87312280 电子邮箱 xuling@shdce.com 传真 0757-87312518 公司办公地址 广东省佛山市三水 邮政编码 528135 区乐平南边科技工 业园 公司网址 www.shdce.com 指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 注册情况 统一社会信用代码 91440600749993905J 注册地址 广东省佛山市三水区乐平南边科技工业园 注册资本(元) 25,422,000 注册情况报告期内 否 是否变更 第二节 会计数据和经营情况 一、 业务概要 (一) 商业模式 盛华德是一家专业从事移动通信天线、美化天线、生产、研发、服务的高新技术企业,公司专注 于通信天线产品的研发、生产和销售,旨在成为以网络覆盖型天线为核心业务的天线制造商及综合方 案的解决商,公司长期以来坚持走自主研发路线,并拥有多项专利,自主研发符合高性能、低成本、 满足客户个性化需求的通信天线产品,主要产品有 5G、4G-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、WIFI 等网络移 动通讯天线及美化智能天线产品 1000 余项,并通过直销模式开拓业务,服务于通信系统运营商、通 信设备集成商、通讯设备制造商等客户。公司成立至今,一直立足于移动通信天线,并在室内覆盖天 线及室外基站天线领域深耕,潜心研发适合各种场景的天线产品, 并将产品销往海内外。 1.研发模式: 公司始终坚持将技术研发及产品创新放在首位,以行业前沿技术、客户应用需求为导向开展研发 工作。公司研发模式以自主研发为主,同时,公司还与上游供应厂商开展合作研发,充分发挥外部研 发力量进行产品零部件定制开发。公司建立了完善的研发流程和管理体系,在新产品或新技术的研发 过程中,通过在产品/技术定义、可行性研究、项目立项、概念设计、产品/技术开发、工程验证、设 计验证、 试产验证、量产上市、研究成果保护等多个研发环节进行过程管控,确保公司的研发项目能 够顺利推进,快速地将研发成果转换为生产项目。 2. 销售模式 公司以自有品牌或 OEM 方式向通信运营商和设备集成商销售产品:通信运营商以自有品牌销售, 设备集成商以自有品牌销售为主、OEM 方式为辅进行销售,通讯设备制造商以 OEM 方式销售。通过 开拓海外新市场和国内市场,增加产品销售的市场覆盖率,以获取更多的国内外市场份额;并结合电 商平台和线下展会营销模式,实现产品营销模式的多样化。 3. 采购模式 公司采购内容主要包括设备制造用原材料和外协加工服务两个方面。原材料的采购公司采用比价 方式进行,根据订单情况及原材料市场价格波动情况制定采购计划。采购部会同生产部门、销售部门、 技术部门,根据订单情况及原材料市场价格波动情况制定采购计划,采用比价方式进行原材料的采购。 同时,公司制定了《采购管理规范》与《供应商管理规范》,建立了严格规范的采购控制程序并严格执 行,包括供应商选择与管理、采购计划制定、采购实施等各个环节,采购过程规范、透明、高效。并 定期对不合格的供应商进行淘汰并选择新的供应商,以确保原材料的供应品质。 报告期内,公司商业模式没有发生重大变化。 (二) 与创新属性相关的认定情况 √适用 □不适用 “专精特新”认定 □国家级 √省(市)级 “高新技术企业”认定 √是 详细情况 (1)“专精特新”认定详情:2021 年 5 月 17 日,公司经评审公 示,被认定为省市级专精特新企业,有效期三年,期限为 2021 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日,编号为:2021297。2024 年 1 月 6 日通过复审,有效期三年。本次认定对我公司在科研创新、经营 管理、市场竞争等综合实力的认可与肯定,将对公司整体业务发展 产生积极影响。 (2)“高新技术企业”认定详情:公司于 2012 年 7 月 23 日取 得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局 共同颁发的《高新技术企业证书》,2021 年 12 月 20 日通过高新 技术企业复审,证书编号“GR202144004429”,有效期三年。高新 技术企业的认定,既提升了我公司的竞争力,同时也激发了企业的 自主创新和科技创新能力。 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 6,908,685.5 18,272,988.85 -62.19% 毛利率% 16.46% 28.90% - 归属于挂牌公司股东的 -1,881,352.54 1,370,951.61 -237.23% 净利润 归属于挂牌公司股东的 -1,769,327.22 1,315,860.42 -234.46% 扣除非经常性损益后的 净利润 加权平均净资产收益 -6.78% 4.46% - 率%(依据归属于挂牌 公司股东的净利润计 算) 加权平均净资产收益 -6.38% 4.28% - 率%(依归属于挂牌公 司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算) 基本每股收益 -0.07 0.05 -240% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 37,421,084.82 37,616,884.48 -0.52% 负债总计 10,622,867.35 8,937,314.47 18.86% 归属于挂牌公司股东的 26,798,217.47 28,679,570.01 -6.56% 净资产 归属于挂牌公司股东的 1.05 1.13 -7.08% 每股净资产 资产负债率%(母公司) 26.45% 22.14% - 资产负债率%(合并) 28.39% 23.76% - 流动比率 3.03 3.57 - 利息保障倍数 - - - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流 -3,787,413.56 517,649.63 -831.66% 量净额 应收账款周转率 1.77 2.33 - 存货周转率 1.02 1.93 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -0.52% -1.36% - 营业收入增长率% -62.19% -44.45% - 净利润增长率% -237.2% -35.91% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 25,052,775.41 66