.95% 28,695,457.81 76.28% -12.69% 应收票据 0 0% 0 0% 0% 应收账款 4,433,100.29 11.87% 264,587.68 0.70% 1,575.47% 存货 2,649,328.62 7.09% 2,956,733.17 7.86% -10.40% 投资性房地产 0 0% 0 0% 0% 长期股权投资 0 0% 0 0% 0% 固定资产 2,937,222.46 7.85% 3,513,494.20 9.34% -16.40% 在建工程 83,400.00 0.22% 0 0% - 无形资产 1,851,135.23 4.95% 1,880,285.33 5.00% -1.55% 商誉 0 0% 0 0% 0% 短期借款 0 0% 0 0% 0% 长期借款 0 0% 0 0% 0% 预付账款 56,064.74 0.15% 1,900.00 0.01% 2,850.78% 应付账款 9,646,195.14 25.78% 8,328,055.47 22.14% 15.83% 资产总计 37,421,084.82 100% 37,616,884.48 100% -0.73% 项目重大变动原因 1、 应收账款变动的原因:报告期内本期余额较上年期末余额增加4,168,512.61元,增加幅度为 1,575.47%, 因本期公司开展新客户,配合市场需要更改账期,所以应收账款增加。 2、 预付账款变动的原因:报告期内本期余额较上年期末余额增加54,164.74元,增加幅度为 2,850.78%, 因本期增加预付供应商货款所导致。 (二) 营业情况与现金流量分析 单位:元 本期 上年同期 项目 占营业收 占营业收 变动比 金额 入的比重% 金额 入的比 例% 重% 营业收入 6,908,685.50 - 18,272,988.85 - -62.19% 营业成本 5,771,285.29 83.54% 12,992,383.53 71.10% -55.58% 毛利率 16.46% - 28.90% - - 销售费用 280,140.95 4.05% 379,911.66 2.08% -26.26% 管理费用 1,245,992.20 18.04% 2,014,693.50 11.03% -38.15% 研发费用 1,040,358.04 15.06% 1,725,861.78 9.44% -39.72% 财务费用 -144,731.16 -2.09% -276,349.67 -1.51% 47.63% 信用减值损失 -339,622.47 -4.92% 0 - -100% 资产减值损失 44,844.52 0.65% 0 - 100% 营业利润 -1,789,745.68 -25.91% 1,361,997.45 7.45% -242.49% 营业外收入 1,786.15 0.03% 26,299.45 0.14% -93.21% 净利润 -1,881,352.54 -27.23% 1,383,929.75 7.50% -240.12% 经营活动产生的现金流量 -3,787,413.56 - 517,649.63 - -831.66% 净额 投资活动产生的现金流量 0 - 15,000.00 - - 净额 筹资活动产生的现金流量 0 - -762,660.00 - - 净额 项目重大变动原因 1、营业收入较上年同期减少 1,136.43 万元,同比减少 62.19%,其主要原因是报告期内市场不乐观, 整体项目减少,竞争激烈,项目的进度受到各方面的影响都有所减慢,以及业务开拓放缓,故营业收 入大幅减少所致。 2、营业成本较上年同期减少 722.11 万元,同比减少 55.58%,其主要原因为报告期内营业收入较 去年同期减少,营业成本随之下降所致。 3、管理费用较上年同期减少 76.87 万元,同比减少 38.15%,其主要原因为报告期内营业收入较 去年同期减少,管理成本中的人工支出、电费支出及其他管理费用相应减少,导致管理费用减少。 4、研发费用较上年同期减少 68.55 万元,同比减少 39.72%,其主要原因为报告期内公司配合市场调 整研发项目,研发成本中直接投入、人工支出、电费支出及其他费用相应减少,导致研发费用减少。 5、财务费用较上年同期增加 13.16 万元,同比增加 47.63%,其主要原因是银行存款减少,利息收入 减少导致。 6、营业利润、净利润较上年同期有所减少,其主要原因是本报告期营业收入减少所致。 7、经营活动产生的现金流量净额较上期净流出减少 831.66%,主要是因为订单量减少因而减少了购买 原材料的现金支出;同时,公司相应减少员工,支付员工的工资较上年也有所减少导致。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公司名称 公司类 主要业务 注册资 总资产 净资产 营业收入 净利润 型 本 佛山市华 子公司 生产、销 100,000 748,932.09 -2,636,379.97 675,742.00 12,207.56 宇兴通信 售:通信天 设备有限 线、通信器 公司 材、五金制 品 主要参股公司业务分析 □适用 √不适用 (二) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 企业社会责任 √适用 □不适用 公司坚持“客户是我们永远的伙伴”的理念,实现与客户的合作共赢,本着“诚实守信、质量第 一” 的经营原则,用诚信搭建起与客户合作的桥梁,通过设备的不断升级改造和人员的不断培训学习 提升, 努力提高检验检测工作质量水平,树立企业形象,为公司持续发展打好基础。公司坚持将按时 发放员工工资放在首位,重视员工与企业的共同成长,通过开展岗位技能培训、劳动技能竞赛、实战 能力考核,知识培训和学习交流活动等,助推员工个人能力的提升,同时支持鼓励员工进行专业技能 深造,并承担了相关费用;坚持“人才为本、文化引领”,党、工、团组织架构健全,打造高效的管理 体系和企业文化,提升企业发展的“软实力”;公司广泛开展各种职工文体活动,丰富员工业余生活, 组织员工生日慰问、传统节日外地员工聚餐等活动;后勤保障有力,免费提供工作餐、为实习员工提 供住宿,为员工营造和谐舒心的工作和生活环境;同时强化职业健康安全管理体系,密切关注员工的 身心健康,定期为全体员工提供免费健康体检,保障员工职业健康;并根据企业和个人绩效及时上调 工资,实现员企和谐共建。 六、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 公司的主要客户是通信系统运营商、通信设备集成商、通讯设 备制造商,以上客户的设备采购受全球移动通信产业政策的影 响,因此通信产业政策的变动将会直接影响到通信设备制造企 业的经营与发展。目前移动通信 5G 网络正在国内及国际进行 移动通信政策变动的风险 大规模投资建设,6G 网络建设也正在推进,这给通信设备制造 业带来良好的发展机遇。如果全球范围内的移动通信政策发生 重大变化使得通信系统运营商、通讯系统集成商、通信设备制