沃迪智能:2024年半年度报告

2024年08月29日查看PDF原文
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9,630.51      1.57%    6,604,662.01      1.51%            6.28%

其他流动资产                -          -      6,220.94          -          -100.00%

长期应收款          400,000.00      0.09%    400,000.00      0.09%                -

其他权益工具投    7,702,590.78      1.73%    8,992,039.56      2.06%            -14.34%
资

递延所得税资产    17,631,626.42      3.95%  15,327,821.44      3.52%            15.03%

其他非流动资产    2,431,211.40      0.54%    2,431,211.40      0.56%                -

应付票据                    -          -              -            -                -

应付账款          80,552,399.16      18.04%  86,739,785.54      19.89%            -7.13%

预收款项                    -          -              -            -                -

合同负债        280,530,811.33      62.83%  249,760,181.63      57.28%            12.32%

应付职工薪酬      4,639,388.98      1.04%    3,620,250.61      0.83%            28.15%

应交税费          1,589,960.05      0.36%    5,595,755.57      1.28%            -71.59%

其他应付款        1,368,590.99      0.31%    1,129,329.69      0.26%            21.19%

其他流动负债      20,047,721.83      4.49%  22,094,500.94      5.07%            -9.26%

长期应付款                  -          -              -            -                -

递延收益          4,396,919.35      0.98%    4,728,725.34      1.08%            -7.02%

股本              41,600,000.00      9.32%  41,600,000.00      9.54%                -

资本公积          74,375,571.61      16.66%  74,375,571.61      17.06%                -

其他综合收益      -2,292,296.04      -0.51%  -1,002,847.26      -0.23%          -128.58%

盈余公积          3,488,950.50      0.78%    3,488,950.50      0.80%                -

未分配利润        -94,738,031.14      -21.22%  -86,122,275.99      -19.75%            -10.00%

少数股东权益        -120,812.84      -0.03%      42,037.14      0.01%          -387.40%

投资性房地产      2,709,942.46      0.61%    2,773,356.38      0.64%            -2.29%

总资产          446,461,198.78    100.00%  436,064,965.32    100.00%            2.38%

项目重大变动原因
1、货币资金较上年年末减少了 61.96%,主要是因为报告期内在执行订单涉及的供应商预付货款增加导
  致。
2、应收票据较上年年末减少了 100.00%,主要是因为报告期内承兑汇票已背书或到期。

3、应收账款融资较上年年末减少了 100.00%,主要是因为报告期内承兑汇票已背书或到期。
4、预付款项较上年年末增加了 107.53%,主要是因为报告期内在执行订单涉及的供应商预付货款增加导致。
5、其他应收款较上年末增加了 254.74%,主要是因为报告期内投标保证金增加。
6、其他流动资产较上年末减少了 100%,主要是因为留抵进项税减少。
7、应交税费较上年末减少了 71.59%,主要是因为报告期内应交增值税减少。
8、其他综合收益较上年末减少了 128.58%,主要是因为报告期内参股公司净资产减少。
9、少数股东权益较上年末减少了 387.40%,主要是因为报告期内控股公司净资产减少。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期            本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入      金额      占营业收入    金额变动比例%
                                的比重%                      的比重%

营业收入      78,573,247.43      -        77,119,128.09      -                  1.89%

营业成本      57,642,179.01        73.36%  56,977,433.88        73.88%            1.17%

毛利率              26.64%      -              26.12%      -              -

税金及附加        652,900.91        0.83%    750,283.32        0.97%          -12.98%

销售费用      12,500,285.67        15.91%    9,585,690.83        12.43%            30.41%

管理费用      12,792,611.47        16.28%  10,854,527.36        14.08%            17.86%

研发费用        7,506,653.44        9.55%    5,331,445.83        6.91%            40.80%

财务费用          295,247.11        0.38%    1,485,336.45        1.93%          -80.12%

其他收益          918,119.65        1.17%    869,672.92        1.13%            5.57%

信用减值损失      949,365.71        1.21%  -1,379,592.21        -1.79%          168.81%

营业利润      -11,091,327.53      -14.12%  -8,449,102.91        -10.96%          -31.27%

营业外收入                -            -              -              -                -

营业外支出                -            -              -              -                -

净利润          -8,778,605.13        -11.17%  -7,082,122.84        -9.18%          -23.95%

投资收益                  -            -              -              -                -

资产减值损失    -135,501.42        -0.17%      -73,594.04        -0.10%          -84.12%

资产处置收益      -6,681.29        -0.01%              -              -                -

所得税费用      -2,312,722.40        -2.94%  -1,366,980.07        -1.77%          -69.18%

项目重大变动原因
1、 销售费用较上年同期增加了 30.41%,主要是因为报告期内职工薪酬、差旅费、业务宣传费等增加。2、 研发费用较上年同期增加了 40.80%,主要是因为报告期内研发投入增加导致。
3、 财务费用较上年同期减少了 80.12%,主要是因为报告期内短期借款减少导致的利息支出减少。

4、 信用减值损失较上年同期减少了 168.81%,,主要是因为报告期内转回了部分应收账款坏账准备。5、 营业利润较上年年末减少了 31.27%,主要是因为报告期内销售费用、管理费用、研发费用增加导致。6、 资产减值损失较上年同期增加了 84.12%,主要是因为报告期内计提合同资产减值准备。
7、 所得税费用较上年同期减少了 69.18%,主要是因为报告期内计提递延所得税资产。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

        项目                本期金额            上期金额            变动比例%

主营业务收入                    77,275,004.11        76,066,232.26                1.59%

其他业务收入                      1,298,243.32          1,052,895.83                23.30%

主营业务成本                    57,642,179.01        56,977,433.88                1.17%

其他业务成本                           
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