天纵生物:2024年半年度报告

2024年08月30日查看PDF原文


      报告期内公司销售收入主要为医用敷料和功效性医学护肤品。

(二) 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

 “专精特新”认定              □国家级 √省(市)级

 “单项冠军”认定              □国家级 □省(市)级

 “高新技术企业”认定          √是

 详细情况                      1、2022 年 12 月 22 日,公司取得由江苏省科学技术厅核发的《高
                              新技术企业证书》(证书编号:GR202232009655),有效期三年。
                              2、公司已被江苏省科技厅认定为江苏省科技型中小企业(证书编
                              号:202232011108033280)

                              3、2024 年 5 月,公司取得由江苏省工业和信息化厅核发的《江苏
                              省专精特新中小企业证书》(证书编号:NO.20240063)有效期三年。

二、  主要会计数据和财务指标

                                                                                单位:元

      盈利能力                本期                上年同期            增减比例%

 营业收入                    51,124,212.39        49,550,573.02                3.18%

 毛利率%                    78.97%                75.95%        -

 归属于挂牌公司股东的        -1,073,616.14          1,400,512.58              -176.66%
 净利润

 归属于挂牌公司股东的        -1,940,929.30            430,585.56              -550.77%
 扣除非经常性损益后的
 净利润

 加权平均净资产收益                -2.29%                2.85%  -

 率%(依据归属于挂牌
 公司股东的净利润计
 算)

 加权平均净资产收益                -4.13%                0.88%  -

 率%(依归属于挂牌公
 司股东的扣除非经常性
 损益后的净利润计算)

 基本每股收益                        -0.02                  0.03              -166.67%

      偿债能力              本期期末              上年期末            增减比例%

 资产总计                    152,585,904.39        163,664,106.40                -6.77%

 负债总计                    106,182,560.57        116,361,890.72                -8.75%


 归属于挂牌公司股东的        46,403,343.82        47,476,959.96                -2.26%
 净资产

 归属于挂牌公司股东的                  0.95                  0.97                -2.06%
 每股净资产

 资产负债率%(母公司)              59.91%                60.41%  -

 资产负债率%(合并)                69.59%                71.10%  -

 流动比率                              0.70                  0.74  -

 利息保障倍数                          0.07                  0.38  -

      营运情况                本期                上年同期            增减比例%

 经营活动产生的现金流        -6,891,377.10        -7,226,811.64                4.64%
 量净额

 应收账款周转率                        3.96                  3.31  -

 存货周转率                            1.46                  1.40  -

      成长情况                本期                上年同期            增减比例%

 总资产增长率%                      -6.77%                0.63%  -

 营业收入增长率%                      3.18%                -9.09%  -

 净利润增长率%                    -190.55%              113.37%  -

三、  财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                          本期期末                  上年期末

      项目            金额      占总资产的      金额      占总资产      变动比例%

                                  比重%                    的比重%

 货币资金          4,601,597.78      3.02%  49,709,621.41      30.37%          -90.74%

 应收票据                    -          -            -          -                -

 应收账款        10,712,591.61      7.02%  7,160,993.66      4.38%            49.60%

 交易性金融资产  31,334,654.81      20.54%  4,834,654.81      2.95%          548.13%

 其他应收款        9,035,384.44      5.92%  4,668,011.10      2.85%            93.56%

 其他流动资产        204,250.77      0.13%    814,748.41      0.50%          -74.93%

 其他非流动资产    1,929,552.01      1.26%    182,992.01      0.11%          954.45%

 应付账款          4,658,435.62      3.05%  4,974,933.74      3.04%            -6.36%

 预计负债                    -          -    270,603.36      0.17%          -100.00%

 未分配利润      -7,286,230.99      -4.78%  -6,212,614.85      -3.80%          -17.28%

 少数股东权益                -          -    -174,744.28      -0.11%          -100.00%

项目重大变动原因
 1、货币资金的减少及交易性金融资产的增加主要为利用闲置资金购买理财产品。
 2、应收账款的增加主要为公司加大线下客户的开发,线下客户的销售政策存在一定的账期,从而导
    致应收账款增加。

 3、 其他应收款的增加主要为预付线下推广活动尚未结算导致期末余额增加。
 4、 其他流动资产的减少主要为软件费律师服务费等预付费用按期摊销至当期费用导致期末余额减
    少。
 5、 其他非流动资产的增加主要为购置新设备的预付款以及生产车间改造预付工程款增加所致。
 6、 预计负债的减少主要为上期相关诉讼已在本期结案,支付结案费用导致预计负债余额减少。
 7、 未分配利润的减少主要为销售费用中线上及线下推广费用投入增加,研发费用中研发项目临床投
    入费用较高导致本期亏损,减少期末未分配利润。
 8、 少数股东权益减少主要为本期转让所持有的51%山西子公司股权,期末无少数股东权益。
(二) 营业情况与现金流量分析

                                                                                单位:元

                                    本期                    上年同期

          项目                            占营业收                  占营业收  变动比
                              金额      入的比重%      金额      入的比      例%

                                                                      重%

 营业收入                51,124,212.39      -      49,550,573.02    -      3.18%

 营业成本                10,752,505.34    21.03%  11,916,156.50  24.05%    -9.77%

 毛利率                      78.97%          -        75.95%        -        -

 研发费用                6,878,527.72    13.45%    2,833,434.83    5.72%    142.76%

 信用减值损失            -1,126,310.23    2.20%    -197,889.38    0.40%    469.16%

 投资收益                  902,692.53      1.77%    108,405.42    0.22%    732.70%

 经营活动产生的现金流量  -6,891,377.10      -      -7,226,811.64    -      4.64%

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