其他收益 项目 本期发生额 上期发生额 代扣个税手续费返还 - 5,378.84 合 计 - 5,378.84 36、投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 -46,538.14 - 合 计 -46,538.14 - 37、公允价值变动损益 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 交易性金融资产 其中:权益工具投资公允价值变动 5,050,506.00 -5,733,601.81 合 计 5,050,506.00 -5,733,601.81 38、信用减值损失 项 目 本期发生额 上期发生额 应收账款坏账损失 39,742.70 -30,047.10 其他应收款坏账损失 -8,720,212.85 7,645,607.26 合计 -8,680,470.15 7,615,560.16 39、营业外收入 项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益 的金额 政府补助 332,000.00 企业合并收益 54,276.18 其他 0.78 0.03 0.78 合计 0.78 386,276.21 0.78 40、营业外支出 项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损 益 滞纳金 1,769.93 合 计 1,769.93 41、所得税费用 (1)所得税费用表 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 -48,850.24 10,649.19 递延所得税费用 -47,275.69 - 合 计 -96,125.93 10,649.19 (2)会计利润与所得税费用调整过程 项 目 本期发生额 利润总额 -13,732,960.68 按法定/适用税率计算的所得税费用 -3,433,240.17 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 -48,850.24 非应税收入的影响 - 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 455,470.57 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 - 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 2,977,769.61 损的影响 其他 -47,275.69 所得税费用 -96,125.93 42、现金流量表项目 (1)收到的重要投资活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 收到的借款利息 17,556,914.62 12,291,914.62 (2)支付的重要投资活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 取得子公司及其他营业单位 40,999,534.97 9,999,020.00 对联营公司投资 9,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 214,895.00 1,051,271.00 合 计 41,214,429.97 20,050,291.00 (3)收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 金融机构利息收入 1,530,447.06 2,188,931.87 政府补助 - 332,000.00 非关联方往来款 15,212,891.42 102,704,015.68 非合并范围内关联方往来款 4,000,000.00 - 保证金/备用金退款 76,429.55 1,375,161.19 其他 12,412.96 38,950.12 合 计 20,832,180.99 106,639,058.86 (4)支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 金融机构手续费 28,376.60 59,256.82 中介服务费 5,163,552.89 3,735,666.65 备用金 935,000.00 1,008,952.92 非合并范围内关联方往来款 - 101,943,215.93 非关联方往来款 60,312,780.36 259,990,834.71 冻结资金 753,747.36 2,683,211.10 房租及押金、物业及押金 915,182.88 634,843.54 其他经营管理费用 2,268,718.21 1,858,644.47 其他