4,682.55 1,799.11 (二十六)管理费用 项目 本期数 上年数 折旧与摊销 128,808.28 622,021.95 职工薪酬 575,064.52 397,140.30 租赁费 260,176.08 18,000 差旅费 91,394.97 - 业务招待费 372,533.97 - 办公费 47,732.05 50,638.17 中介机构服务费 40,776.70 14,150.94 其他 14,619.01 - 合计 1,531,105.58 1,101,951.36 (二十七)研发费用 项目 本期数 上年数 直接人工 564,122.04 - 直接材料 926,426.54 - 其他 27,053.11 - 合计 1,517,601.69 - (二十八)财务费用 项目 本期数 上年数 利息费用 - 847,498.53 项目 本期数 上年数 其中:租赁负债利息费用 - - 减:利息收入 1,220.55 29.62 手续费支出 1,708.5 2265.15 合计 487.95 849,734.06 (二十九)其他收益 项目 本期数 上年数 政府补助 - - (三十)投资收益 1.明细情况 项目 本期数 上年数 处置长期股权投资产生的投资收益 - - 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 - - 债务重组收益 - - 合计 - - 2.本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 (三十一)信用减值损失 项目 本期数 上年数 应收账款坏账损失 - -32,724.33 其他应收款坏账损失 - -202,341.79 合计 - -235,066.12 (三十二)资产减值损失 项目 本期数 上年数 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 - - 合同资产减值损失 - - 固定资产减值损失 - - 合计 - - (三十三)营业外收入 项目 本期数 上年数 计入本期非经常性损益的金额 无法支付的应付款 - - - (三十四)营业外支出 项目 本期数 上年数 计入本期非经常性损益的金额 赔偿金、违约金 - - - (三十五)所得税费用 1.明细情况 项目 本期数 上年数 本期所得税费用 437,350.82 2,200.11 递延所得税费用 合计 437,350.82 2,200.11 2.会计利润与所得税费用调整过程 项目 本期数 利润总额 3,312,432.91 按法定/适用税率计算的所得税费用 828,108.23 子公司适用不同税率的影响 390,757.41 调整以前期间所得税的影响 - 非应税收入的影响 - 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 - 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 - 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的 - 影响 所得税费用 437,350.82 (三十六)合并现金流量表主要项目注释 1.与经营活动有关的现金 (1)收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期数 上年数 利息收入 1,220.55