飞企互联:2024年半年度报告

2024年08月30日查看PDF原文
产-合同资产质保金正常摊销所致。

  14、短期借款:

  报告期末公司短期借款 116,200,000.00 元,较上年同期末 114,739,850.01 元增加 1,460,149.99 元,增长
1.27%,主要是报告期内向银行借入短期借款补充公司流动资金周转所致。

  15、应付账款:

  报告期末公司应付账款 96,938,740.93 元,较上年同期末 137,292,820.12 元减少 40,354,079.19 元,下降
29.39%,主要原因是公司付了供应商货款、外包服务款导致应付账款减少。

  16、合同负债:

  报告期末公司合同负债 31,071,982.19 元,较上年同期末 40,133,150.85 元减少 9,061,168.66 元,下降
22.58%,主要原因是公司部分项目完成整体验收,对应的合同负债项目按照会计准则转入营业收入,导致合同负债同期比例下降。

  17、应付职工薪酬:

  报告期末公司应付职工薪酬 15,589,058.01 元,较上年同期末 13,183,352.03 元增加 2,405,705.98 元,增
长 18.25%,主要是报告期内向员工支付的薪酬尚有部分未发放所致。

  18、应交税费:

  报告期末公司应交税费 27,511,978.62 元,较上年同期末 35,816,931.98 元减少 8,304,953.36 元,下降
23.19%,主要原因是公司计提的增值税销项税比上年同期末减少所致。

  19、其他应付款:


  报告期末公司其他应付款 35,276,546.54 元,较上年同期末 42,125,480.31 元减少 6,848,933.77 元,下降
16.26%,主要原因公司报告期内归还关联方史玉洁、珠海市泰恒投资管理有限公司拆入资金所致。

  20、一年内到期的非流动负债:

  报告期末公司一年内到期的非流动负债 950,747.90 元,较上年同期末 6,116,873.08 元减少 5,166,125.18
元,下降 84.46%,主要原因公司报告期一年内到期的长期借款减少所致。

  21、长期借款:

  报告期末公司长期借款 132,777,458.31 元,较上年同期末 104,570,779.45 元增加 28,206,678.86 元,增长
26.97%,主要是飞企互联“互联网+”产业基地专用项目贷款增加,支持在建工程建设。

  22、资产总计:

  报告期末公司资产总计600,359,207.16元,较上年同期末631,575,274.54元减少31,216,067.38元,下降4.94%,主要是报告期内应收账款、应付账款、合同负债、应交税费、其他应付款等叠加减少导致。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                        上年同期              本期与上年

    项目          金额        占营业收入        金额        占营业收入  同期金额变
                                  的比重%                        的比重%      动比例%

营业收入          91,609,199.67      -            86,347,430.21      -              6.09%

营业成本          53,667,495.13      58.58%      41,044,859.88      47.53%        30.75%

毛利率                41.42%      -                  52.47%      -            -

税金及附加          272,602.00        0.30%        324,781.81        0.38%      -16.07%

销售费用          8,691,142.58        9.49%      11,316,932.65      13.11%      -23.20%

管理费用          7,100,789.28        7.75%      10,941,415.62      12.67%      -35.10%

研发费用          8,038,710.09        8.78%      10,255,132.76      11.88%      -21.61%

财务费用          3,412,897.49        3.73%        3,738,676.69        4.33%        -8.71%

信用减值损失      -4,410,835.14      -4.81%      -3,910,072.13      -4.53%        12.81%

资产减值损失      -2,047,057.34      -2.23%          -39,483.06      -0.05%    5,084.65%

其他收益          4,454,775.21        4.86%        3,570,667.50        4.14%        24.76%

投资收益            62,400.50        0.07%          -53,404.84      -0.06%      -216.84%

资产处置收益        103,261.09        0.11%        236,787.81        0.27%      -56.39%

营业利润          8,588,107.42        9.37%        8,530,126.08        9.88%        0.68%

营业外收入              14.28        0.00%        1,048,271.92        1.21%      -100.00%

营业外支出            5,089.59        0.01%          45,792.39        0.05%      -88.89%

利润总额          8,583,032.11        9.37%        9,532,605.61      11.04%        -9.96%

所得税费用        2,173,516.30        2.37%        2,058,654.62        2.38%        5.58%

净利润            6,409,515.81        7.00%        7,473,950.99        8.66%      -14.24%

项目重大变动原因

  1、营业收入

  报告期内公司营业收入 91,609,199.67 元,较上年同期 86,347,430.21 元增加 5,261,769.46 元,增长 6.09%,
主要是销售额增长导致。

  2、营业成本


  报告期内公司营业成本 53,667,495.13 元,较上年同期 41,044,859.88 元增加 12,622,635.25 元,增长
30.75%,主要是营业收入增加导致营业成本同步增加,同时部分系统集成(IOT)项目毛利较低,导致成本增长幅度大于收入增长幅度。

  3、税金及附加

  报告期内公司税金及附加 272,602.00 元,较上年同期 324,781.81 元减少 52,179.81 元,下降 16.07%,
主要是涉时到增值税销项税与进项税互抵导致税金及附加变化增减。

  4、销售费用

  报告期内公司销售费用 8,691,142.58 元,较上年同期 11,316,932.65 元减少 2,625,790.07 元,下降
23.20%。主要是报告期内归属于销售费用系列人员编制比上年同期减少 24 人,导致职工薪酬与上年同期减少。

  5、管理费用

  报告期内公司管理费用 7,100,789.28 元,较上年同期 10,941,415.62 元减少 3,840,626.34 元,下降
35.10%。主要是报告期内归属于管理费用系列人员编制比上年同期减少 11 人,导致职工薪酬与上年同期减少。

  6、研发费用

  报告期内公司研发费用 8,038,710.09 元,较上年同期 10,255,132.76 元减少 2,216,422.67 元,下降
21.61%。主要是报告期内归属于研发费用系列人员编制比上年同期减少 29 人,导致职工薪酬与上年同期减少。

  7、财务费用

  报告期内公司财务费用 3,412,897.49 元,较上年同期 3,738,676.69 元减少 325,779.20 元,下降 8.71%。
  8、信用减值损失

  报告期内公司信用减值损失负 4,410,835.14 元,较上年同期负 3,910,072.13 元增加 500,763.01 元,
增长 12.81%,主要是应收账款计提信用减值损失增加。

  9、资产减值损失

  报告期内公司资产减值损失负 2,047,057.34 元,较上年同期负 39,483.06 元增加 2,007,574.28 元,增
长 5084.65%,主要是合同资产计提资产减值损失增加。

  10、其他收益

  报告期内公司其他收益4,454,775.21元,较上年同期3,570,667.50元增加884,107.71元,增长24.76%。主要是在报告期内公司收到增值税即征即退款较上年同期增加。

  11、投资收益

  报告期内公司投资收益 62,400.50 元,较上年同期负 53,404.84 元增加 115,805.34 元,增长 216.84%。
主要是投资深圳市龙岗区智城大数据有限公司,按照权益法核算取得的投资收益(当期盈利)。

  12、资产处置收益

  报告期内公司资产处置收益 103,261.09 元,较上年同期 236,787.81 元减少 133,526.72 元,下降
56.39%。主要是公司处置已离职员工的办公设备。

  13、营业外收入

  报告期内公司营业外收入 14.28 元,较上年同期 1,048,271.92 元减少 1,048,257.64 元,下降 100.00%。
主要是上年同期收到珠海云智未来科技有限公司的赔偿款 104 万。

  14、营业外支出

  报告期内公司营业外支出5,089.59元,较上年同期45,792.39元减少40,702.80元,下降88.89%。主要是上年同期公司公益捐赠4万元原因所致。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

        项目                本期金额            上期金额            变动比例%

主营业务收入                    91,609,199.67        86,347,430.21                6.09%

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