海普锐:续聘2024年度会计师事务所公告

2024年11月18日查看PDF原文
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                                                                          公告编号:2024-025

 证券代码:837408        证券简称:海普锐        主办券商:兴业证券
  厦门海普锐科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

  公司拟聘任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。
1.基本信息

  会计师事务所名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

  成立日期:2000 年 9 月 9 日

  组织形式:特殊普通合伙

  注册地址:天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室

  首席合伙人:黄庆林

  2023 年度末合伙人数量:99 人

  2023 年度末注册会计师人数:517 人

  2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:124 人

  2023 年收入总额(经审计):82,765 万元

  2023 年审计业务收入(经审计):55,112 万元

  2023 年证券业务收入(经审计):7,650 万元

  2023 年上市公司审计客户家数:23 家

  2023 年挂牌公司审计客户家数:83 家

  2023 年上市公司审计客户前五大主要行业:


                                                                          公告编号:2024-025

    行业代码                          行业门类

C-27              制造业

C-38              制造业

F-52              批发和零售业

I-64              信息传输、软件和信息技术服务业

C-30              制造业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业:

    行业代码                          行业门类

I-65              信息传输、软件和信息技术服务业

C-26              制造业

C-39              制造业

C-35              制造业

I-64              信息传输、软件和信息技术服务业

  2023 年上市公司审计收费:1,848.80 万元

  2023 年挂牌公司审计收费:1,177.60 万元

  2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数:0 家

  2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数:4 家
2.投资者保护能力

  职业风险基金上年度年末数:2,600.88 万元

  职业保险累计赔偿限额:39,081.70 万元

  近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼。
  能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,并建立了较为完备的质量控制体系,具有投资者保护能力。
3.诚信记录

  中审华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当

                                                                          公告编号:2024-025

年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 3 次、自律监
管措施 1 次和纪律处分 1 次。

  9 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 2 次和纪律处分
2 次。
(二)项目信息
1.基本信息

  项目合伙人、签字注册会计师:林满荣,中级会计师、中国注册会计师, 现任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、厦门分所所长。2002 年起 从事审计业务,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限 14 年,具备相应的专业胜任能力。

  项目签字注册会计师:陈颖洁,注册会计师,1993 年开始从事审计业务,从事证券服务业务年限 14 年,曾负责过 IPO 审计、新三板挂牌企业审计、上市公司年度审计及专项审计等工作,有证券服务业务从业经验,具备相应专业胜任能力。

  项目质量控制复核人:盛浩娟,注册会计师,现任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)质控经理职位,为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。2010 年加入中审华会计师事务所(特殊普通合伙),2011 年 4 月取得中国注册会计师执业资格,2010 年开始从事上市公司审计的专业服务工作,2015 年 5 月专职从事证券业务质量控制复核工作。曾担任美克家居、国际实业、长高集团、山河智能、华帝股份等数家上市公司独立复核。
2.诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性

  拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人不存在违反《中国注

                                                                          公告编号:2024-025

册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费

  本期(2024)年审计收费 10 万元,其中年报审计收费 10 万元。

  上期(2023)年审计收费 10 万元,其中年报审计收费 10 万元。

  具体金额以实际签订的合同为准,审计费用以行业标准和市场价格为基础,结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会对议案审议和表决情况

  公司于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过《关
于聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构》议案,议
案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案不涉及关联交易事项,
无回避表决情况。
(二)生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《厦门海普锐科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

                                          厦门海普锐科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 11 月 18 日
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