先控电气:续聘2024年年度会计师事务所公告

2024年12月30日查看PDF原文
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 证券代码:833426        证券简称:先控电气        主办券商:开源证券
  先控捷联电气股份有限公司续聘 2024 年年度会计师事务所公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

  公司拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年年度的审计机构。
1.基本信息

  会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

  成立日期:2012 年 2 月 9 日

  组织形式:特殊普通合伙

  注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

  首席合伙人:梁春

  2023 年度末合伙人数量:270 人

  2023 年度末注册会计师人数:1,471 人

  2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1,471 人

  2023 年收入总额(经审计):325,333.63 万元

  2023 年审计业务收入(经审计):294,885.10 万元

  2023 年证券业务收入(经审计):148,905.87 万元

  2023 年上市公司审计客户家数:436 家

  2023 年挂牌公司审计客户家数:364 家

  2023 年上市公司审计客户前五大主要行业:


    行业代码                          行业门类

C-39              制造业

C-35              制造业

I-65              信息传输、软件和信息技术服务业

C-26              制造业

C-38              制造业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业:

    行业代码                          行业门类

I-65              信息传输、软件和信息技术服务业

C-35              制造业

C-39              制造业

C-34              制造业

C-38              制造业

  2023 年上市公司审计收费:52,190.02 万元

  2023 年挂牌公司审计收费:8,143.04 万元

  2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数:24 家

  2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数:17 家
2.投资者保护能力

  职业风险基金上年度年末数:0 万元

  职业保险累计赔偿限额:80000 万元

  近三年(最近三个完整自然年度及当年)存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为:投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所(特殊普通合伙)证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为共同被告,被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前,该系列
案大部分生效判决已履行完毕,大华会计师事务所(特殊普通合伙)所将积极配合执行法院履行后续生效判决,该系列案不影响大华会计师事务所(特殊普通合伙)所正常经营,不会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)所造成重大风险。3.诚信记录

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 35 次、自律监管
措施 6 次和纪律处分 2 次。

  121 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 45 次、自律监管措施 8 次和纪律处
分 4 次。
(二)项目信息
1.基本信息

  项目合伙人:姓名黄志刚,2008 年 5 月成为注册会计师,2004 年 11 月开始
从事上市公司和挂牌公司审计,2021 年 10 月开始在本所执业,2023 年 8 月开始
为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 10家次。

  签字注册会计师:姓名朱红辉,2020 年 8 月成为注册会计师,2017 年 11
月开始从事上市公司审计,2017 年 11 月开始在本所执业,2024 年 11 月开始为
本公司提供审计服务;近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量为 5 家次。
  项目质量控制复核人:姓名涂新春,2003 年 7 月成为注册会计师,2001 年
7 月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2020 年 7 月开始在本所执业,2021 年
11 月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家次。
2.诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费

  本期(2024)年审计收费 23.32 万元,其中年报审计收费 23.32 万元。

  上期(2023)年审计收费 23.32 万元,其中年报审计收费 23.32 万元。

  定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验以及投入的工作时间等因素定价。本期审计费用较上一期审计费用无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会对议案审议和表决情况

  2024 年 12 月 27 日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘
2024 年年度审计机构的议案》,议案表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

  独立董事认为:董事会审议上述议案的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法有效。大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备法定资格,能够开展审计业务,具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力,诚信状况良好,能够满足公司审计工作需要,能够独立、客观、公正地进行审计。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作质量,不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

  我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(三)生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

  《先控捷联电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

  《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

                                            先控捷联电气股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 30 日
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