50,000.00 48,000.00 50,000.00 与收益相关 育奖励 稳岗返还 8,320.00 51,918.00 8,320.00 与收益相关 增值税进项加计抵减 183,807.54 164,799.12 - 与收益相关 中央外经贸发展专项资金 75,000.00 - 75,000.00 与收益相关 失业保险代发 30,101.00 - 30,101.00 与收益相关 高新认定补贴 50,000.00 - 50,000.00 与收益相关 合计 495,257.49 363,129.66 213,421.00 (四十一)投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 债务重组损益 -363,360.00 - 合 计 -363,360.00 - (四十二)信用减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账准备 -1,134,502.48 -131,161.85 合 计 -1,134,502.48 -131,161.85 (四十三)资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 存货跌价损失 -864,238.08 24,820.98 项目 本期发生额 上期发生额 合 计 -864,238.08 24,820.98 (四十四)资产处置收益 项目 本期发生额 上期发生额 固定资产处置收益 -28,616.25 -119,292.03 合 计 -28,616.25 -119,292.03 (四十五)营业外收入 项 目 本期发生额 上期发生额 其他 98.50 5,281.01 合 计 98.50 5,281.01 (四十六)营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 滞纳金及罚款 6,632.44 6,308.76 其他 53.16 0.52 合计 6,685.60 6,309.28 (四十七)所得税费用 1、所得税费用表 项 目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 -3,304.18 -19,227.41 递延所得税费用 -278,419.15 -2,812,858.76 合 计 -281,723.33 -2,832,086.17 2、会计利润与所得税费用调整过程 项目 本期发生额 利润总额 -13,428,363.94 按法定/适用税率计算的所得税费用 -2,014,254.59 子公司适用不同税率的影响 -97,045.24 调整以前期间所得税的影响 -3,304.18 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 22,626.46 项目 本期发生额 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -29,157.43 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 2,334,183.33 研发费用加计扣除 -515,053.58 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 20,281.90 所得税费用 -281,723.33 (四十八)现金流量表项目 1、 收到其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 利息收入 4,377.31 11,153.89 政府补助 213,421.00 929,610.86 收回票据保证金 - 578,375.43 往来款项 329,816.57 - 合 计 547,614.88 1,519,140.18 2、 支付其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 付现费用 3,750,118.55 5,736,767.96 往来款 18,500.00 - 滞纳金及罚款 6,632.44 6,308.76 合计 3,775,250.99 5,743,076.72 3、收到其他与筹资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 向非关联方借款 23,493,800.00 2,270,000.00 合计 23,493,800.00 2,270,000.00 4、支付其他与筹资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 偿还非关联方借款 17,100,000.00 500,000.00