顶立科技:2024年度内部控制审计报告

2025年03月17日查看PDF原文
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  □是    √ 否

    2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

    2.1、重大缺陷

  报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

  □是    √否

    2.2、重要缺陷

  报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

  □是    √ 否

    2.3、一般缺陷

  □是    √ 否

    2.4、经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

  □是    √ 否

    2.5、经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

  □是    √ 否

    四、其他内部控制相关重大事项说明

    1、上一年度内部控制缺陷整改情况

  □适用  √不适用

    2、本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

  √ 适用  □不适用

    公司内部控制制度能够得到贯彻落实和有效执行,在公司经营管理中的关联交易、重大投资、信息披露等各个关键环节发挥了较好的管理控制作用,能够对公司各项业务的健康运行与风险控制提供保障,公司的内部控制有效,未发现重大和重要缺陷。2025 年,公司将持续推动内控体系的建设与运行,完善制度、优化流程、强化监督,推动内部控制高质量运行,达到 “强内控、防风险、促合规”的管控目标,
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