□是 √ 否 2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 2.1、重大缺陷 报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2.2、重要缺陷 报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷 □是 √ 否 2.3、一般缺陷 □是 √ 否 2.4、经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √ 否 2.5、经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷 □是 √ 否 四、其他内部控制相关重大事项说明 1、上一年度内部控制缺陷整改情况 □适用 √不适用 2、本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向 √ 适用 □不适用 公司内部控制制度能够得到贯彻落实和有效执行,在公司经营管理中的关联交易、重大投资、信息披露等各个关键环节发挥了较好的管理控制作用,能够对公司各项业务的健康运行与风险控制提供保障,公司的内部控制有效,未发现重大和重要缺陷。2025 年,公司将持续推动内控体系的建设与运行,完善制度、优化流程、强化监督,推动内部控制高质量运行,达到 “强内控、防风险、促合规”的管控目标, 证券、期货相关业务许可证 本事务所已完成证监会从事证券服务业务会计师事务所备案,公示网址:http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100040/c7449021/content.shtml