9.15% - 净利润增长率% 29.38% 4.80% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产 金额 占总资产 变动比例% 的比重% 的比重% 货币资金 61,224,346.35 26.36% 60,409,016.62 27.45% 1.35% 交易性金融资 10,021,545.83 4.55% -100.00% 产 应收票据 2,851,550.21 1.23% 2,713,095.25 1.23% 5.10% 应收账款 41,032,253.60 17.66% 40,755,768.46 18.52% 0.68% 应收款项融资 279,253.43 0.12% 1,226,421.26 0.56% -77.23% 预付款项 4,956,237.83 2.13% 5,013,610.44 2.28% -1.14% 其他应收款 1,291,327.87 0.56% 596,156.48 0.27% 116.61% 存货 81,502,664.42 35.09% 57,008,007.93 25.91% 42.97% 其他流动资 81,211.89 0.03% 63,056.90 0.03% 28.79% 产 长期股权投 17,621,850.31 7.59% 19,984,101.51 9.08% -11.82% 资 长期待摊费 119,949.52 0.05% 839,636.68 0.38% -85.71% 用 递延所得税 5,642,812.23 2.43% 5,040,297.53 2.29% 11.95% 资产 其他非流动 48,321.71 0.02% 137,200.00 0.06% -64.78% 资产 应付账款 6,360,507.48 2.74% 2,722,925.29 1.24% 133.59% 应付职工薪酬 9,727,748.65 4.19% 8,593,612.58 3.91% 13.20% 其他应付款 13,165,907.23 5.67% 11,172,506.91 5.08% 17.84% 一年内到期 2,623,869.87 1.13% 1,827,927.57 0.83% 43.54% 的非流动负 债 其他流动负债 2,356,916.47 1.01% 2,193,044.08 1.00% 7.47% 项目重大变动原因 1、 交易性金融资产较上年期末减少 1,002.15 万元,系本期结构性存款到期收回所致;2、 应收款项融资较上年期末减少 94.72 万元,系本期期末信用等级较高的票据未到期较 少所致; 3、 其他应收款较上年期末增加 69.52 万元,主要系支付的保证金较上年有所增加所致; 4、 存货较上年期末增加 2,449.47 万元,系公司产品种类及型号增加,导致存货规模有 所增加,以及本期增加已发货尚未确认收入的发出商品增加所致; 5、 长期待摊费用较上年期末减少 71.97 万元,主要系本期摊销所致; 6、 其他非流动资产较上年期末减少 8.89 万元,主要系预付长期资产购置款较上期减少 所致; 7、 应付账款较上年期末增加 363.76 万元,主要系本期供应商未到期账款增加所致;8、 一年内到期的非流动负债较上年期末增加 79.59 万元,主要系本期新增长期租赁,一 年内长期租赁负债重分类至该科目所致。 (二) 经营情况分析 1. 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收 金额 占营业收 金额变动比例% 入的比重% 入的比重% 营业收入 145,014,797.35 - 142,383,702.13 - 1.85% 营业成本 52,291,710.93 36.06% 52,178,399.24 36.65% 0.22% 毛利率% 63.94% - 63.35% - - 税金及附加 787,061.24 0.54% 1,228,170.19 0.86% -35.92% 销售费用 32,683,626.96 22.54% 32,566,747.14 22.87% 0.36% 管理费用 11,293,773.12 7.79% 11,470,882.99 8.06% -1.54% 研发费用 27,931,722.25 19.26% 28,599,204.05 20.09% -2.33% 财务费用 -1,076,933.88 -0.74% -66,527.47 -0.05% 信用减值损失 -1,353,598.48 -0.93% -1,408,059.31 -0.99% 资产减值损失 -2,036,426.67 -1.40% -1,675,673.93 -1.18% 其他收益 3,370,625.90 2.32% 4,398,481.54 3.09% -23.37% 投资收益 -1,367,029.27 -0.94% -3,366,824.32 -2.36% 营业利润 19,692,010.06 13.58% 14,376,295.80 10.10% 36.98% 营业外收入 0 0.00% 13,090.00 0.01% -100.00% 营业外支出 8,677.59 0.01% 672.93 0.00% 1,189.52% 净利润 20,146,182.57 13.89% 15,571,019.18 10.94% 29.38% 项目重大变动原因 1. 营业利润较上年同期增加 531.57 万元,主要系营业收入增加 263.11 万元,以及参股 公司安酷智芯营收增加,亏损幅度收窄,公司确认的投资亏损降低,同时公司合理 安排资金存放和使用,利息收入较上年增加所致; 2. 税金及附加较上年同期减少 44.11 万元,主要系本期采购产生的可抵扣进项税较多、 增值税较上年减少使得税金及附加减少所致; 3. 财务费用较上年减少 101.04 万元,主要系公司利息收入较上年增加所致; 4. 投资收益较上年增加 199.98 万元,主要系参股公司营收增加,亏损幅度收窄,使得 确认的投资损失降低所致; 5. 营业外收入较上年同期减少,主要系本期未发生非日常经营活动的收益; 6. 营业外支出较上年同期增加 0.80 万元,主要系飞础科美国公司发生滞纳金所致。 2. 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 144,943,673.46 142,323,357.02 1.84% 其他业务收入 71,123.89 60,345.11 17.86% 主营业务成本 52,291,710.93 51,941,195.20 0.67% 其他业务成本 0 237,204.04 -100.00% 按产品分类分析 √适用 □不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率比上 类别/项 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 年同期增减 目 期 期 百分比 增减% 增减% 红外整机 111,099,474.62 36,896,844.97 66.79% -0.11% 4.67% -1.52% 红外模组 16,404,583.65 8,440,627.72 48.55% -4.83% 1.15% -3.04% 工业传感 (非红 13,916,689.34 5,418,228.89 61.07% 96.77% 52.18% 11.41% 外) 其他 3,594,049.75 1,536,009.35 57.26% -4