05.69 65,028.42 8,905.69 合 计 485,680.04 444,721.13 485,680.04 (四十八)所得税费用 1、所得税费用明细 项 目 本期发生额 上期发生额 递延所得税费用 -1,680,581.15 -1,273,496.67 合 计 -1,680,581.15 -1,273,496.67 2、会计利润与所得税费用调整过程 项 目 金额 利润总额 -7,667,979.04 按法定/适用税率计算的所得税费用 -1,916,994.76 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 236,413.61 所得税费用 -1,680,581.15 (四十九)现金流量表补充资料 1、现金流量表补充资料 项 目 本期发生额 上期发生额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 -5,987,397.89 10,455,965.55 加:信用减值损失 189,476.08 888,637.64 资产减值准备 689,823.00 使用权资产折旧 5,506,095.18 4,964,508.48 固定资产折旧 2,558,688.76 3,285,375.74 无形资产摊销 2,646,661.96 2,957,095.40 长期待摊费用摊销 255,401.99 1,839,207.42 项 目 本期发生额 上期发生额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -2,672.56 -19,666.95 固定资产报废损失 26,774.35 30,692.71 公允价值变动损失(减:收益) -16,395,550.84 8,330,087.09 投资损失(减:收益) 3,608,286.51 -28,520,939.14 利息支出 7,779,347.02 4,196,320.30 递延所得税资产的减少(减:增加) -3,557,153.81 -577,373.50 递延所得税负债的增加(减:减少) 1,876,572.66 -696,123.17 存货的减少(增加以“-”号填列) -28,202,212.38 4,431,329.90 经营性应收项目的减少(减:增加) 374,733,907.07 1,168,181,784.64 经营性应付项目的增加(减:减少) 972,267,902.88 -2,074,987,257.19 经营活动产生的现金流量净额 1,317,993,949.98 -895,240,355.08 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债券转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 6,260,429,149.48 4,980,782,012.97 减:现金的期初余额 4,980,782,012.97 5,842,907,316.51 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,279,647,136.51 -862,125,303.54 2、现金及现金等价物 项 目 本期发生额 上期发生额 一、现金 6,260,429,149.48 4,980,782,012.97 其中:可随时用于支付的银行存款 6,260,409,149.48 4,978,527,878.48 可随时用于支付的其他货币资金 20,000.00 2,254,134.49 二、现金等价物 三、期末现金及现金等价物余额 6,260,429,149.48 4,980,782,012.97 六、合并范围的变更 报告期合并范围发生变化的其他原因 2024 年,由全资子公司上海天风天成资产管理有限公司作为管理人的天风天成天赢 1 号集合资产管 理计划本期末已终止清算,合并范围由此减少。 七、在其他主体中的权益 在子公司中的权益 子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 紫金天示(上海)企业管理有限公司 上海 上海 金融贸易 100.00 设立 上海天风天成资产管理有限公司 上海 深圳、上海 资产管理 100.00 设立 八、政府补助 计入当期损益的政府补助 类型 本期发生额 上期发生额 营业外收入 500,000.00 其他收益 2,289,001.22 363,182.75 合计 2,289,001.22 863,182.75 九、与金融工具相关的风险 (一)风险管理政策和组织架构 1、风险管理政策 对于风险管理,公司建立了全面的合规与风险管理体系,覆盖公司业务开展的各个领域。 (1)建立完善的业务决策机制:各项业务的开展经过科学的论证和有权部门的决策后予以开展,确保事先的风险控制。 (2)建立科学的业务风险评估制度:公司设立交易风控部门,全面把控监测期货经纪业务的风险。 公司设立合规风控部,统一审核业务合同、评估公司对外开展业务的风险,确保全面评估风险。 (3)建立完善的内部稽核审计,确保公司各项制度贯彻落