富连京:2024年年度报告

2025年03月24日查看PDF原文
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4 季度利润高于上年同期,应交企业所得税增加。
(二)  经营情况分析
1.  利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期          本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入的      金额      占营业收入    金额变动比例%
                                比重%                      的比重%

营业收入      84,657,860.62      -      92,466,755.63      -                -8.45%

营业成本      54,729,268.03        64.65%  58,714,661.90      63.50%            -6.79%

毛利率%              35.35%      -              36.50%      -              -

税金及附加      1,245,384.42        1.47%  1,290,097.89        1.40%            -3.47%

销售费用        4,730,736.65        5.59%  7,443,636.95        8.05%          -36.45%

管理费用        8,595,892.33        10.15%  8,149,709.13        8.81%            5.47%

研发费用        5,432,816.03        6.42%  5,631,514.29        6.09%            -3.53%

财务费用        -283,297.18        -0.33%    -143,073.39      -0.15%          -98.01%

信用减值损失      13,831.80        0.02%      9,663.38        0.01%            43.14%

其他收益          755,938.65        0.89%    642,914.20        0.70%            17.58%

营业利润      10,976,830.79        12.97%  12,032,786.44      13.01%            -8.78%

营业外收入              0.66            0%

营业外支出        23,969.11        0.03%      59,444.48        0.06%          -59.68%

净利润          9,957,611.27        11.76%  10,848,461.77      11.73%            -8.21%

项目重大变动原因
1、销售费用较上年同期减少 36.45%,主要原因是市场开发费的减少。
2、财务费用较上年同期减少 98.01%,主要是提高货币资金的利用率,美元存款利息收入增加。
3、信用减值收益较上年同期增加 43.14%,主要是应收账款的账龄减少变化导致坏账计提减少。

4、营业外支出较上年同期减少 59.68%,主要原因是本期固定资产报废损失较上年同期减少。
2.  收入构成

                                                                                单位:元

      项目                本期金额              上期金额              变动比例%

主营业务收入                  84,005,824.07        91,641,788.72                -8.33%

其他业务收入                    652,036.55            824,966.91                -20.96%

主营业务成本                  54,697,310.89        58,587,871.48                -6.64%

其他业务成本                      31,957.14            126,790.42                -74.80%

按产品分类分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本  毛利率比上
 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%    上年同期    比上年同  年同期增减
                                                      增减%        期        百分比
                                                                    增减%

器件        77,120,311.54  49,159,420.35    36.26%      -8.37%    -6.76%      -1.10%

机芯        6,885,512.53  5,537,890.54    19.57%      -7.90%    -5.55%      -2.00%

其他          652,036.55      31,957.14    95.10%    -20.96%    -74.80%      10.47%

按地区分类分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本  毛利率比上
 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%    上年同期    比上年同  年同期增减
                                                      增减%        期        百分比
                                                                    增减%

境内        51,839,177.44  36,488,466.70    29.61%    -20.39%    -15.09%      -4.39%

境外        32,818,683.18  18,240,801.33    44.42%      19.98%    15.88%        1.97%

收入构成变动的原因
其他业务成本比上期变动较大,主要原因是瓷片加工业务减少导致收入、成本的降低。
主要客户情况

                                                                                单位:元

序号                客户                    销售金额      年度销售占比%  是否存在关联关
                                                                                系

 1  客户 C                                30,887,169.05        36.48%  是

 2  客户 B                                19,523,637.84        23.06%  是

 3  客户 A                                12,457,434.23        14.72%  否

 4  客户 I                                3,155,364.99          3.73%  否

 5  客户 J                                1,760,433.62          2.08%  否


                合计                      67,784,039.73        80.07%        -

主要供应商情况

                                                                                单位:元

序号              供应商                  采购金额      年度采购占比%  是否存在关联关
                                                                                系

 1  供应商 A                              3,712,636.80        14.96%  是

 2  供应商 H                              3,265,486.73        13.16%  否

 3  供应商 F                              2,867,141.63        11.56%  否

 4  供应商 B                              1,661,061.94          6.70%  否

 5  供应商 G                                845,943.54          3.41%  否

                合计                      12,352,270.64        49.79%        -

(三)  现金流量分析

                                                                                单位:元

          项目                  本期金额            上期金额          变动比例%

 经营活动产生的现金流量净额        15,746,430.36        30,089,829.65            -47.67%

 投资活动产生的现金流量净额        -7,473,528.12        -4,226,
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